О внесении изменений в решение Кызылординского городского
маслихата от 28 декабря 2022 года №206-29/4 «О бюджете
сельского округа Аксуат на 2023-2025 годы»
маслихата от 28 декабря 2022 года №206-29/4 «О бюджете
сельского округа Аксуат на 2023-2025 годы»
Маслихат города Кызылорда РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 28 декабря 2022 года №206-29/4 «О бюджете сельского округа Аксуат на 2023-2025 годы» следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет сельского округа Аксуат 2023-2025 годы согласно приложениям 1,2,3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 1 096 429,3 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 29 771,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 981,8 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 1 065 676,5 тысяч тенге;
2) расходы – 1 103 413,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование –0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 6 984,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита(использование профицита) бюджета – 6 984,4 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 6 984,4 тысяч тенге.».
Приложения 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Председатель Кызылординского
городского маслихата
городского маслихата
И. Куттыкожаев
Приложение 1 к решению
Кызылординского городского
маслихата
маслихата
от 14 ноября 2023 года
№ 75-10/4
№ 75-10/4
Приложение 1 к решению
Кызылординского городского
маслихата
маслихата
от 28 декабря 2022 года
№ 206-29/4
№ 206-29/4
Бюджет сельского округа Аксуат на 2023 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1. Доходы | 1 096 429,3 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 29771,0 | |||||||
01 | Подоходный налог | 3500,0 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3500,0 | |||||||
04 | Hалоги на собственность | 26271,0 | |||||||
1 | Hалоги на имущество | 2010,0 | |||||||
3 | Земельный налог | 850,0 | |||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 23411,0 | |||||||
2 | Неналоговые поступления | 981,8 | |||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 981,8 | |||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 981,8 | |||||||
09 | Другие неналоговые поступления в местный бюджет, за исключением поступлений в Фонд поддержки инфраструктуры образования | 981,8 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 1 065 676,5 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 1 065 676,5 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 1 065 676,5 | |||||||
01 | Целевые текущие трансферты | 88 903,0 | |||||||
02 | Целевые трансферты на развитие | 873 503,5 | |||||||
03 | Субвенции из бюджета районов (города областного значения) | 103 270,0 | |||||||
Функциональная группа | |||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Подпрограмма | |||||||||
Наименование | |||||||||
2. Затраты | 1 103 413,7 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 52 421,7 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 52 421,7 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 421,7 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 421,7 | |||||||
022 | Капитальные затраты государственного органа | 0 | |||||||
05 | Здравоохранение | 63,0 | |||||||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 63,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63,0 | |||||||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 63,0 | |||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 5259,0 | |||||||
2 | Социальная помощь | 5259,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5259,0 | |||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 5259,0 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 47 055,9 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 47 055,9 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 055,9 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 26 527,4 | |||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 699,0 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 19 829,5 | |||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 36433,0 | |||||||
1 | Деятельность в области культуры | 36252,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36252,0 | |||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 36252,0 | |||||||
2 | Спорт | 181,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 181,0 | |||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 181,0 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 128 215,0 | |||||||
1 | Автомобильный транспорт | 128 215,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 128 215,0 | |||||||
012 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 124 000,0 | |||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 377,0 | |||||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3838,0 | |||||||
13 | Прочие | 762 474,0 | |||||||
9 | Прочие | 762 474,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 762 474,0 | |||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 4521,0 | |||||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» | 79941,0 | |||||||
058 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» | 749 504,1 | |||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | |||||||||
Бюджетные кредиты | |||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -6984,4 | ||||||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 6984,4 | ||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 6984,4 | |||||||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 6984,4 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 6984,4 |