Как отразить НДС при постановке на учет?

Категория:


Вопрос:


ТОО на общеустановленным режиме на учет по НДС встали 1 января 2016г. в 02.12.2016 был приход товара от ТС (России) и ГТД по (Узбекистану) нужно ли сдать 300 форму за 4 квартал и как отразить операции по НДС?




Ответ:

В сути вопроса скорее всего имеет место ошибка, так как если компания встала на учет по НДС с 01 января 2016 года, то она весь 2016 год, обязана была ежеквартально предоставлять декларацию по форме 300.00 по налогу на добавленную стоимо...

Для полного доступа на сайт вам необходимо оформить подписку или авторизоваться:
Забыли пароль?
Также, для входа на сайт Вы можете воспользоваться бесплатным доступом
в течение трех дней




Назад
24.07.2019
Платежи в бюджет