Категория:


Вопрос:


Добрый день! Я вам ранее писала вопрос про ГТД по импорту и КТС к нему, мы обсудили. что сумма по КТС относим на увеличение таможенной стоимости в документе ГТД по импорту в 1С, а куда девать НДС от КТС, если мы плательщик НДС? Как отражать в ф. 300.00 (ГТД+КТС облагаемый оборот?), у нас будет расхождение между ф. 300.00 и ф. 100.00 по себестоимости? Если мы возьмем НДС от КТС на себестоимость, то мы должны в ф. 300.00 уменьшить через 6 приложение корректировку НДС в зачет?




Ответ:

Корректировка таможенной стоимость - это доначисление налогов и сборов по таможенной очистке. При этом сборы и пошлины идут на у...

Для полного доступа на сайт вам необходимо оформить подписку или авторизоваться:
Забыли пароль?
Также, для входа на сайт Вы можете воспользоваться бесплатным доступом
в течение трех дней




Назад