Как отразить в ФНО 300 НДС не относимый в зачет?

Как отразить в ФНО 300 НДС не относимый в зачет?


ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.


  
25.10.2021

Вопрос:

У меня вопрос по 300 форме. В октябре я сдала 328 заявление за сентябрь. Так получилось, что запчасти, которые мы приобрели по коду ТНВЭД не подходят для НДС в зачет накопленного, мы заплатили его 20 октября сразу. В 300 форме какое приложение надо заполнять и какие строки?

Ответ:
По ситуации речь скорее всего идет о том, что компания приобрела товары, но при этом, сомневается в отнесении сумм НДС в зачет. При этом, сумма НДС уплачена в бюджет в соответствии с процедурой установленной для импорта. В этой связи, рекомендуется отразить импорт по строке 300.00.016, а затем...
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Получите полный доступ ко всем ресурсам нашего сайта ВСЕГО за 12500 тенге на 24 часа.

В рамках этого периода вам будет БЕСПЛАТНО доступно:

  1. телефонная консультация
  2. База вопросов ответов
  3. Бесплатные вебинары
  4. Калькуляторы
  5. Статьи для бухгалтера
  6. Шаблоны документов
  7. Проверка контрагентов
  8. Шпаргалки бухгалтера
  9. Авторские регистры НУ
  10. Кадровые документы
  11. Инструментарий
  12. Календари
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП НА 24 ЧАСА

ДОКУМЕНТ ПОКАЗАН НЕ ПОЛНОСТЬЮ!

Для продолжения просмотра авторизуйтесь с действительной подпиской.

или

Оформите подписку и получите доступ ко всем материалам на 1 год бесплатно!

Оформить подписку


Материал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.

Оформляйте подписку на ИОР ТСник