Вопрос-Ответ
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
Добрый день! У нашего ТОО имеется кредиторская задолженность перед покупателем (резидент РФ )мы получили предоплату за товар в 2023г. ,сейчас нет возможности его поставить из-за санкций. Также с 2023г. у ТОО имеется дебиторская задолженность от третьей стороны (резидент РФ) за реализованный товар на экспорт. Сейчас рассматривается вариант подписания 3-х стороннего соглашения о взаимозачете требований. Возникают ли у ТОО какие-либо налоговые риски при проведении такого взаимозачета с нерезидентами?
Могут ли физические лица осуществлять оплату услуги на расчетный счет через приложение банка?
Могут ли физ лица напрямую оплачивать услуги на расчетный счет юр лица через приложение банка. и какие мы в этом случае обязаны предоставить документы. Благодарим за ответ
Добрый день! ТОО заключила Договор на поставку Товара с Ираном. Также заключила Договор на поставку в Россию иранского Товара. Россияне производят оплату за Товар на ВТБ Казахстан. ТОО производит оплату Товара на иранскую компанию. Машина грузиться в Иране, и на прямую едет российскому покупатель. Российская компания сама производит таможенную очистку в России. Получается косвенный реэкспорт. Таможенной декларации нет, ФНО328 нет.
Вопросы:
1. Как правильно оформить документы по данной поставке, чтобы не было вопросов у Таможни , у Налоговой.
2. У Банка Казахстана, по репатриации предоплаты за Товар Иранской компании (180 дней или Иранская компания должна вернуть предоплату, или ТОО должно предоставить таможенные документы что груз получен). Чтобы не попасть на штрафы.
3. И как правильно все это отразить в Договоре с российской компанией. Спасибо. Буду ждать обратную связь
Добрый день. Компания заключила договор на поставку обедов для сотрудников. Все расходы компания будет оплачивать сама. При этом возникает доход работника в натуральной форме, облагаемый всеми зарплатными налогами.
Какими проводками бухгалтеру отразить такую операцию в 1с?
Какие расходы можно брать на вычеты в форме 100.00 при условии, что налоги за каждого сотрудника уплачены?
Возникает ли необходимость начислять НДС на стоимость питания, предоставленного работнику?
Как в форме 200 и форме 100 отражаются такие расходы?
Как оформить режим в 2026 году?
Должно ли ИП на упрощенке, имеющее право применять упрощенный режим налогообложения в 2026 году подавать заявление на применение упрощенного режима в 2026 году, если да то когда это лучше делать? И где конкретно в новом законодательстве это прописано? Если же ИП на упрощенном режиме решает с 2026 года перейти на ОУР, когда нужно подавать заявление о переходе на ОУР и нужно ли вообще?
ТОО осуществляет деятельность в сфере игорного бизнеса. В соответствии с положениями нового Налогового кодекса Республики Казахстан от 18 июля 2025 года № 214-VIII ЗРК, вступающего в силу с 1 января 2026 года, деятельность в сфере игорного бизнеса отнесена к необлагаемому обороту (статья 450, пункт 4) и, соответственно, не подлежит налогообложению налогом на добавленную стоимость (НДС). Согласно новой редакции, снятие с регистрационного учёта по НДС с 2026 года возможно только при: переходе на СНР, ликвидации (прекращении деятельности) компании.
1.Каков порядок снятия с регистрационного учета по НДС для ТОО, деятельность которого с 1 января 2026 года относится к необлагаемым оборотам?
2.С какой даты следует подавать заявление о снятии с регистрационного учета по НДС в ситуации, когда с 1 января 2026 года деятельность организации перестает быть объектом налогообложения НДС?
Добрый день. НПО осуществляет коммерческую и не коммерческую деятельность. Все виды деятельности внесены в устав. Необходимо ли открывать вторичный ОКЭД (для осуществления коммерческой деятельности)? ОКЭД-94990 Ведется раздельный учет
ТОО( айти компания) Участник Астана Хаб, заключила договор ГПХ с физическим лицом на оказание услуг по Разработке, модификации и настройке программных решений для повышения функциональности, производительности Систем управления базами данных. Договор заключен с не резидентом (Гражданин Украины), услуги оказываются удаленно., на территории Украины. услуги оказываются с 01-11 по 30.11. оплата за услуги была произведена 10.11.2025 (авансом) вопрос в следующем: Исчислить и удержать ИПН 20% с дохода нерезидента в РК нужно на дату выплаты аванса( т.е .10.11.2025)? или же все таки дата акта выполненных работ? (30.11.2025) Договор заключен в валюте, платежи осуществляются в евро.
ТОО на розничном налоге. С 01.01.2026 года переходим на СНР на основе упрощенной декларации. Учредитель ТОО является одновременно учредителем со 100% долей в российской компании и этот Учредитель является директором участников "Астана Хаб". Не теряет ли ТОО право на применение СНР на основе упрощенной декларации, с связи с вышеописанной ситуацией об участнике ТОО?
Добрый день! У нас есть договор поставки товаров с Турции с 2019года. по нему у нас образовалась задолженность около 5 млн евро., до 2023 года оплата была не по инвойсам, а авансами, с середины 2023 года оплата по инвойсам. Сейчас поставок по этому контракту нет, инвойсов не оплаченных нет. Если мы будем оплачивать ранние инвойсы предыдущих годов, то нарушение сроков оплаты. Чтобы избежать нарушений, мы думаем составить дс указать сумму долга, поможет ли это нам избежать каких либо вопросов со стороны валютного контроля? Срок репатриации 360 дней. Вопрос срочный
Как оформить сотрудника на ИП?
Здравствуйте! Помогите оформить сотрудника на ИП
ИП на розничном общепит ОКЭД 56101, оказывал услугу новому ТОО они кофейня Можем ли мы официально им выставить АВР с услугой по разработке блюд и если да, какие документы еще должны предоставить?
ФЛ сын не имеет ИП. От матери получил 2015 году в наследство участок , назначение КХ. Мать этот участок купила очень давно, и сумма покупки маленькая. ФЛ сын в 2025 году продал этот участок.
Вопрос: Должен ли ФЛ сын оплатить налог с прироста при продажи этого участка? или со всей суммы продажи налог 10% или вообще налог не должен оплачивать. Этот участок не использовался в предпринимательских целях.
ТОО на ОУР, Без НДС, производство медицинской ваты. ОКЭД 21201 Производство фармацевтических препаратов. ТОО производит медицинскую вату.
Вопрос 1: С учетом изменении НК с 01.01.2026 при превышении лимита 10 000 МРП, должно ли ТОО встать на учет по НДС? Какая будет ставка?
Вопрос 2: Для производство медицинской ваты ТОО покупает хлопковое волокно (сырье) у КХ. Если 2026 году ТОО будет являться плательщиком НДС, то получается у него не будет зачетного НДС от КХ. Т.к. КХ освобождены от НДС? Вопрос
3: Может ли ТОО взять на вычеты в 2026 году суммы поступления от КХ при расчете НОДа (ФНО 100.00)? КХ использует Специальный налоговый режим для крестьянских или фермерских хозяйств.
Добрый день. ТОО на ОУР, соц. сфера медицинские услуги - в 2026 году не платили НДС. В 2027 году будем начислять НДС 5%. Как будут соц. сферы собирать зачетный НДС? Полные 16% поставщика или только 5% из 16 (так как платят только 5) и что будет с остальными 11% (они на с/с ТМЦ и услуг уйдут)? И в каких НПА это прописано?
Добрый день. ТОО на ОУР издала приказ о том, что предоставление ежегодного оплачиваемого трудового отпуска менее 5 календарных не предоставляется. То есть если сотрудник разделил отпуск на части, 1я часть как положено по ТК РК на 14 кален/дня, а 2ю часть он хочет взять например 3 дня то данным приказом ТОО он этого сделать не может, он обязан брать только 5 дней не меньше. Правомерно ли это? есть ли такое ограничение Законом по использованию 2й части остаточной части отпуска. Правомерно ли поступает руководство компании? чем аргументировать руководству, что я могу взять и имею на это право 2 дня например (когда была в отпуске 14 непрерывного отпуска), что приказ это не основание, нарушаются ли права в данном случае?
ТОО на розничном налоге, ОКЭД 71 121 - занимаемся услугой технического надзора, выездной, осуществляем услуги на объектах здании, авто дорог. заказчики через гос портал закупок, государственные учреждении, АО КАЖ, АО Самрук.
Вопросы: 1. Соответствует ли ОКЭД данной услуге?
2. Сможем ли оставаться на упрощенном режиме?
3. какой режим лучше применить?
ТОО на общеустановленном режиме (ОУР): партнер возмещает расходы, понесенные на проведение семинара. Расходы не связаны с основной деятельностью. Как корректно отразить возмещение расходов на проведение семинара в 1С? Нужно ли оформлять акт выполненных работ, и если он не требуется, то каким образом закрыть взаиморасчеты? В какой строке формы 100 следует указать эту сумму?
Добрый день! В 2023 году наша организация находилась на режиме без НДС, в этот период было приобретено имущество на сумму 500 000 000 тенге, однако НДС к зачету не принимался. В октябре 2024 года компания была поставлена на учет по НДС. Просим разъяснить, имеется ли у нас право принять к зачету сумму НДС, уплаченную при приобретении основного средства в 2023 году, учитывая, что на момент покупки организация не являлась плательщиком НДС, а имущество используется в облагаемой деятельности в настоящее время.
Здравствуйте. КХ"А" и КХ"Ч" ведут совместную деятельность по производству зерновых, без образования юридического лица. КХ"Ч" предоставляет в субаренду земли, КХ "А" покупает семена, дизтопливо, запасные части и предоставляет сельхозтехнику для посевной и уборочной кампании. В конце сезона по условиям договора 90% от валового сбора остается КХ "А" и 10 % КХ "Ч". Какое из КХ должны отписать накладную на отпуск продукции от совместной деятельности? и какие еще документы необходимы по этой деятельности?
Материал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.