О внесении изменений в решение от 21 декабря 2011 года № 39/4 "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2012-2014 годы"
Сноска. Утратило силу в связи с истечением финансового года (письмо Усть-Каменогорского городского маслихата от 03.01.2013 № 04-10/1).
В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики от 23 января 2001 года Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 25 января 2012 года № 2/10-V «О внесении изменений в решение от 8 декабря 2011 года № 34/397-IV «Об областном бюджете на 2012-2014 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 2567) Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата «О бюджете города Усть-Каменогорска на 2012-2014 годы» от 21 декабря 2011 года № 39/4 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5-1-177, опубликовано 31 января 2012 года в газетах «Өскемен» № 5 и «Усть-Каменогорск» № 5) следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет города на 2012-2014 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
1) доходы – 17 103 593 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 9 879 566 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 46 899 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 1 108 600 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 6 068 528 тысяч тенге;
2) затраты – 19 370 364,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 300 000 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 300 000 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 39 768 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 39 768 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит бюджета – - 2 606 539,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита бюджета – 2 606 539,1 тысяч тенге.»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Зачисление доходов в городской бюджет 2012 года производить по нормативам распределения доходов, в соответствии с решением Восточно-Казахстанского областного маслихата 25 января 2012 года № 2/10-V «О внесении изменений в решение от 8 декабря 2011 года № 34/397-IV «Об областном бюджете на 2012-2014 годы»:
1) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 23,6 %;
2) индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, облагаемых у источника выплаты – 23,6 %;
3) социальный налог – 23,6 %.»;
3) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
Председатель сессии -
секретарь городского маслихата
секретарь городского маслихата
В. Головатюк
Приложение
к решению Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 3 февраля 2012 года № 2/3-V
Бюджет
города Усть-Каменогорска на 2012 год
города Усть-Каменогорска на 2012 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 17 103 593 | |||
1 | Налоговые поступления | 9 879 566 | ||
01 | Подоходный налог | 3 536 059 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 536 059 | ||
03 | Социальный налог | 2 107 605 | ||
1 | Социальный налог | 2 107 605 | ||
04 | Налоги на собственность | 3 202 067 | ||
1 | Налоги на имущество | 1 774 091 | ||
3 | Земельный налог | 579 820 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 847 820 | ||
5 | Единый земельный налог | 336 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 598 255 | ||
2 | Акцизы | 256 555 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 85 000 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 225 900 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 30 800 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 435 580 | ||
1 | Государственная пошлина | 435 580 | ||
2 | Неналоговые поступления | 46 899 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 24 899 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 399 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 24 500 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 000 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 1 000 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 21 000 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 21 000 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 108 600 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 896 000 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 896 000 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 212 600 | ||
1 | Продажа земли | 180 000 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 32 600 | ||
4 | Поступления трансфертов | 6 068 528 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 6 068 528 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 6 068 528 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
II. ЗАТРАТЫ | 19 370 364,1 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 522 094 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 22 005 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 22 005 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 369 670 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 351 266 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 18 404 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 23 261 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 21 664 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 597 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 68 113 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 35 575 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 4 287 | ||
004 | Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов | 27 180 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 148 | ||
011 | Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность | 213 | ||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 710 | ||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 39 045 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения) | 38 145 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 900 | ||
02 | Оборона | 29 552 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 29 552 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 29 552 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 58 418,8 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 58 418,8 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 58 418,8 | ||
04 | Образование | 7 677 768 | ||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 7 677 768 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 24 570 | ||
003 | Общеобразовательное обучение | 5 443 029 | ||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 42 762 | ||
006 | Дополнительное образование для детей | 505 211 | ||
009 | Обеспечение дошкольного воспитания и обучения | 1 408 470 | ||
015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета | 81 824 | ||
020 | Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета | 10 714 | ||
021 | Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям дошкольных организаций образования за счет трансфертов из республиканского бюджета | 27 808 | ||
063 | Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» за счет трансфертов из республиканского бюджета | 7 175 | ||
064 | Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ за счет трансфертов из республиканского бюджета | 126 205 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 948 589 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 930 589 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 82 386 | ||
002 | Программа занятости | 250 121 | ||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 623 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 10 000 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 39 346 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 180 651 | ||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 30 122 | ||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 2 140 | ||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 63 763 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 155 617 | ||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 6 200 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 38 159 | ||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 700 | ||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 70 761 | ||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 18 000 | ||
008 | Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 18 000 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 849 841,3 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 023 321 | ||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 152 856 | ||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 271 296 | ||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 165 576 | ||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 21 267 | ||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 480 935 | ||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 444 444 | ||
029 | Развитие системы водоснабжения | 486 947 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 5 814 859,3 | ||
003 | Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда | 227 445 | ||
004 | Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 464 955 | ||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 4 000 | ||
019 | Строительство жилья | 3 173 391,2 | ||
022 | Строительство и (или) приобретение жилья и развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020 | 945 068,1 | ||
479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 11 661 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 9 921 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 1 740 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 889 129 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 8 449 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 8 449 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 253 683 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 17 483 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 125 265 | ||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 102 225 | ||
007 | Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана | 8 510 | ||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 200 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 79 543 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 20 575 | ||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы | 25 449 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 14 419 | ||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание | 18 800 | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 300 | ||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 547 454 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 12 918 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 7 500 | ||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 47 584 | ||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения ) уровне | 15 733 | ||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 463 719 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 52 115 | ||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 37 611 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 36 711 | ||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 900 | ||
475 | Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 14 504 | ||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 10 000 | ||
013 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 4 504 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 97 723 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 25 472 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 25 472 | ||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 72 251 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 35 891 | ||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 36 000 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 360 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 927 425 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 927 425 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 927 425 | ||
13 | Прочие | 315 399 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 214 167 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 214 167 | ||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 15 000 | ||
003 | Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы | 15 000 | ||
475 | Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 32 277 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности, сельского хозяйства и ветеринарии | 29 057 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 720 | ||
014 | Поддержка предпринимательской деятельности | 2 500 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 53 955 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 52 403 | ||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства аульных (сельских) округов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета | 1 552 | ||
14 | Обслуживание долга | 150 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 150 | ||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 150 | ||
15 | Трансферты | 2 160 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 2 160 | ||
024 | Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий | 2 160 | ||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 300 000 | |||
Бюджетные кредиты | 300 000 | |||
13 | Прочие | 300 000 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 300 000 | ||
039 | Бюджетные кредиты на проведение ремонта общего имущества объектов кондоминиум | 300 000 | ||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 39 768 | |||
Приобретение финансовых активов | 39 768 | |||
13 | Прочие | 39 768 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 36 768 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 36 768 | ||
475 | Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 3 000 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 3 000 | ||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -2 606 539,1 | |||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 2 606 539,1 |