КПН. Форма 100.00

КПН. Форма 100.00
КПН. Форма 100.00
Астраханцева Ирина Евгеньевна
Лектор курса
  • Аудитор РК
  • МВА
  • Dipifr rus
  • CAP
  • Налоговый консультант
  • Профессиональный бухгалтер РК
О курсе:
Дата проведения: 11.02.2021 - 11.02.2021
Время: 10:00 - 17:00
Цена: 40 000 тг .
Продолжительность обучения: 8 академических часа
Для просмотра необходима авторизация

или Купить
О чем пойдет речь на курсе?

Цель вебинара: Получить максимальную информацию относительно правильного порядка заполнения декларации по форме 100.00, в том числе по вопросам автоматизации в 1С. Научиться рассчитывать КПН правильно за короткий период времени. По итогам семинара, в рассылку будут включены все рабочие таблицы рассмотренные в ходе изучения темы.

В ходе семинара будут рассмотрены следующие темы:

1.    Подготовка информации для годового отчета по форме 100.00.
В данной теме, будут рассмотрены основные этапы для подготовки к сдаче декларации по форме 100.00. Именно при выполнении подготовки к сдаче декларации и применении рассматриваемых рекомендаций на семинаре вы сможете облегчить процесс сдачи отчета. Будут даны практические рекомендации в отношении того, что необходимо сделать, для того что бы проверить правильность отраженной информации в программном обеспечении 1С:Предприятие. Кроме того, вы получите информацию относительно основных настроек необходимых для автоматизации заполнения декларации.

2.    Отражение дохода в декларации.
В данной теме, на практических примерах будет рассмотрено правильное оформление доходов по декларации формы 100.00. Вы научитесь самостоятельно определять основные ошибки при заполнении данных строк в декларации, которые могут впоследствии привести к получению уведомлений по камеральному контролю. Дополнительно, будет приведен пример в рабочей таблице, для сверки данных по налоговым декларациям с целью минимизации рисков камерального контроля, а также проверки по ранее предоставленным декларациям, которые сверяются с формой 100.00.

3.    Корректировка совокупного годового дохода.
В данной теме будут рассмотрены возможные корректировки совокупного годового дохода. Будут рассмотрены основные принципы документального оформления корректировок. Кроме того, лектор расскажет и покажет (в 1С), каким образом необходимо отразить проводки по данным корректировкам, с целью автоматического заполнения декларации.

4.    Вычеты.
Самая обширная тема данного семинара. Тема, построена на рассмотрении не только теоретических вопросов, но и на конкретных примерах о имеющихся вычетах при определении налогооблагаемого дохода. Вы получите информацию относительно того, как правильно оформить те или иные вычеты документально, с целью исключения налоговых рисков и доначислений при проведении налоговых проверок. Именно в данной теме будут рассмотрены основные виды «подозрительных операций» с точки зрения законодательства. Вы увидите какие строки проверяет камеральный контроль и научитесь самостоятельно определять правильность их заполнения. Будут рассмотрены основные принципы документального оформления вычетов с целью исключения налоговых рисков.

5.    Корректировка доходов и вычетов и уменьшение НОД.
В данной теме будут рассмотрены основные корректировки доходов и вычетов, а также законная возможность уменьшения налогооблагаемого дохода при расчете КПН. Кроме того, рассмотрены основные ошибки при отражении данных операций в форме 100.00. Будут рассмотрены примеры по данной теме, а также продемонстрирована возможность автоматизации в 1С. Будут рассмотрены основные принципы документального оформления корректировок.

6.    Перенос убытков, зачет налогов и расчет КПН.
В данной теме будут рассмотрен порядок переноса налогового убытка. Кроме того, будут рассмотрены практические примеры по отражению операций по зачету налогов, в том числе при получении вознаграждения от банковской организации. В части расчета КПН, в данной теме семинара, будет рассмотрен не просто вопрос расчета, а вопрос автоматизации по начислению налогового обязательства с учетом отложенных налогов в программном обеспечении 1С:Предприятие.

Цель вебинара: Получить максимальную информацию относительно правильного порядка заполнения декларации по форме 100.00, в том числе по вопросам автоматизации в 1С. Научиться рассчитывать КПН правильно за короткий период времени. По итогам семинара, в рассылку будут включены все рабочие таблицы рассмотренные в ходе изучения темы.

В ходе семинара будут рассмотрены следующие темы:

1.    Подготовка информации для годового отчета по форме 100.00.
В данной теме, будут рассмотрены основные этапы для подготовки к сдаче декларации по форме 100.00. Именно при выполнении подготовки к сдаче декларации и применении рассматриваемых рекомендаций на семинаре вы сможете облегчить процесс сдачи отчета. Будут даны практические рекомендации в отношении того, что необходимо сделать, для того что бы проверить правильность отраженной информации в программном обеспечении 1С:Предприятие. Кроме того, вы получите информацию относительно основных настроек необходимых для автоматизации заполнения декларации.

2.    Отражение дохода в декларации.
В данной теме, на практических примерах будет рассмотрено правильное оформление доходов по декларации формы 100.00. Вы научитесь самостоятельно определять основные ошибки при заполнении данных строк в декларации, которые могут впоследствии привести к получению уведомлений по камеральному контролю. Дополнительно, будет приведен пример в рабочей таблице, для сверки данных по налоговым декларациям с целью минимизации рисков камерального контроля, а также проверки по ранее предоставленным декларациям, которые сверяются с формой 100.00.

3.    Корректировка совокупного годового дохода.
В данной теме будут рассмотрены возможные корректировки совокупного годового дохода. Будут рассмотрены основные принципы документального оформления корректировок. Кроме того, лектор расскажет и покажет (в 1С), каким образом необходимо отразить проводки по данным корректировкам, с целью автоматического заполнения декларации.

4.    Вычеты.
Самая обширная тема данного семинара. Тема, построена на рассмотрении не только теоретических вопросов, но и на конкретных примерах о имеющихся вычетах при определении налогооблагаемого дохода. Вы получите информацию относительно того, как правильно оформить те или иные вычеты документально, с целью исключения налоговых рисков и доначислений при проведении налоговых проверок. Именно в данной теме будут рассмотрены основные виды «подозрительных операций» с точки зрения законодательства. Вы увидите какие строки проверяет камеральный контроль и научитесь самостоятельно определять правильность их заполнения. Будут рассмотрены основные принципы документального оформления вычетов с целью исключения налоговых рисков.

5.    Корректировка доходов и вычетов и уменьшение НОД.
В данной теме будут рассмотрены основные корректировки доходов и вычетов, а также законная возможность уменьшения налогооблагаемого дохода при расчете КПН. Кроме того, рассмотрены основные ошибки при отражении данных операций в форме 100.00. Будут рассмотрены примеры по данной теме, а также продемонстрирована возможность автоматизации в 1С. Будут рассмотрены основные принципы документального оформления корректировок.

6.    Перенос убытков, зачет налогов и расчет КПН.
В данной теме будут рассмотрен порядок переноса налогового убытка. Кроме того, будут рассмотрены практические примеры по отражению операций по зачету налогов, в том числе при получении вознаграждения от банковской организации. В части расчета КПН, в данной теме семинара, будет рассмотрен не просто вопрос расчета, а вопрос автоматизации по начислению налогового обязательства с учетом отложенных налогов в программном обеспечении 1С:Предприятие.
КПН. Форма 100.00
40 000 тг .