В каком периоде отразить начисление и ЭСФ в реестре?

В каком периоде отразить начисление и ЭСФ в реестре?
23.01.2018

Вопрос:

С декабря 2017 г. компания начала выписывать ЭСФ по товарам включенным в перечень изъятий, оборот по реализации 27/12/2017 г., ЭСФ выставлен в январе 2018 г.

Как правильно отразить данные в декларации по НДС: указать оборот в 2017 году, и не отражать данные через реестр счетов фактур или правильно отгрузку отразить 2018 годом?

Ответ:
Продавец товара обязан согласно правилам составления налоговой отчетности по форме 300.00 отразить начисленный НДС в том периоде, на который приходится дата совершения оборота по реализации, то есть, в данном случае, в 4 квартале 2017 года. При этом, на основании указанных правил, в реестре...

Вы можете купить этот документ. Документ будет доступен в бесплатном режиме в личном кабинете на постоянной основе. ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП
Стоимость: 2000 тг. Как оформить покупку онлайн (видео)
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.

ДОКУМЕНТ ПОКАЗАН НЕ ПОЛНОСТЬЮ!

Для продолжения просмотра авторизуйтесь с действительной подпиской или оформите подписку по любому из тарифов.
РЕГИСТРАЦИЯ
Авторизация



Материал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер.

Оформляйте подписку на ИОР ТСник