В каком периоде отразить начисление и ЭСФ в реестре?

В каком периоде отразить начисление и ЭСФ в реестре?


ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.


  
23.01.2018

Вопрос:

С декабря 2017 г. компания начала выписывать ЭСФ по товарам включенным в перечень изъятий, оборот по реализации 27/12/2017 г., ЭСФ выставлен в январе 2018 г.

Как правильно отразить данные в декларации по НДС: указать оборот в 2017 году, и не отражать данные через реестр счетов фактур или правильно отгрузку отразить 2018 годом?

Ответ:
Продавец товара обязан согласно правилам составления налоговой отчетности по форме 300.00 отразить начисленный НДС в том периоде, на который приходится дата совершения оборота по реализации, то есть, в данном случае, в 4 квартале 2017 года. При этом, на основании указанных правил, в реестре...
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Получите полный доступ ко всем ресурсам нашего сайта ВСЕГО за 12500 тенге на 24 часа.

В рамках этого периода вам будет БЕСПЛАТНО доступен весь сайт + 1 телефонная консультация.

ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП НА 24 ЧАСА

ДОКУМЕНТ ПОКАЗАН НЕ ПОЛНОСТЬЮ!

Для продолжения просмотра авторизуйтесь с действительной подпиской.

или

Оформите подписку и получите доступ ко всем материалам на 1 год бесплатно!

Оформить подписку


Материал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.

Оформляйте подписку на ИОР ТСник