Вопрос-Ответ
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
ТОО, на СНР на УД. ТОО в феврале 2021 года, приобретает жилой дом с землей (3-х Этажный) у физ лица. ТОО, С марта 2021 года, сдает под офис помещение в жилом доме, выписывает ЭСФ в адрес ТОО Б. Подскажите пожалуйста: КАК ОПРИХОДОВАТЬ ЗДАНИЕ И ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ЕСЛИ СТОИМОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПО НИМ НЕ РАЗДЕЛЕНА ПО ОБЪЕКТАМ, И КАК ИСЧИСЛЯТЬ НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО, и отдельно налог на землю В ТАКОМ СЛУЧАЕ? Какие виды налоговой отчетности ТОО на СНР на УД сдает по имуществу, если объект в жилом фонде. Также, правомерно ТОО может выписывать эсф и АВР где прописывается аренда нежилого помещения"? Существует только договор купли-продажи, без акта прием-передачи. Насколько критично для ТОО отсутствие акта-приема-передачи?
Когда должны выставляться АВР и ЭСФ? (Egov)
Номер обращения 691030 от 16.06.2021
Поставщик (ТОО, общеустановленный режим, является плательщиком НДС) производил работы в 2018 году на общую сумму 280 000 000 тенге для Заказчика (ТОО, недропользователь, является плательщиком НДС). На половину работ Поставщик выставил Акты выполненных работ и соответственно счет-фактуры в 2018 году. На вторую половину работ (выполненных так же в 2018 году) Поставщик выставил АВР только в 2019 года с датой 30 июня 2019 года. При этом Поставщик отказывается выставлять счет – фактуры по июньским АВР и требует погасить задолженность по этим АВР. Своими действиями Поставщик занижает сумму НДС и КПН к уплате за 2018г. Являются ли действия Поставщика правомерными в плане: 1. Выставление АВР в 2019 года, а не в 2018 году 2. Отказе выставлять счет-фактуру к АВР от 2019 года, а точнее эта счет-фактура должна была быть выставлена еще в 2018 году? 3. Требование к оплате АВР, выставленных с нарушением Налогового Кодекса и Закона правил ведения бухгалтерского учета.
Компания заключила договор ГПХ с физическим лицом, по условиям договора физическое лицо оказывает услуги в течении года до 31/12/21, но АВР предоставляет один АВР по окончанию 1 полугодия на всю сумму договора.
2. Будет ли корректно запросить у физ лица АВР по окончанию услуг 31/12/21г? Либо АВР должно быть предоставлено ежемесячно?
3. Какие возникают риски и обязательства у компании со стороны налогового законодательства?
Как правильно читать финансовую отчетность?
Как исправить начисление НДС со ставкой?
ТОО резидент, неплательщик НДС, экспедитор - при выписке ЭСФ из 1С некоторые позиции выставляет со ставкой НДС 12%, т.к. услуги не являются оборотом по реализации и перевыставляются с теми же данными согласно НК, также ставит отметку, что является экспедитором. При отправке ЭСФ ставка НДС "слетает" и выходит БЕЗ НДС, а сумма НДС остается, хотя перед отправкой все данные указаны верно. Вопрос: какие необходимо сделать настройки в 1С, чтоб исправить эту ситуацию? есть дополнительные настройки для вида деятельности - экспедиторские услуги?
В марте месяце был рассчитан отпуск сотруднику, но в базовый расчет среднедневного заработка не вошел один вид начисления. Данная ошибка была обнаружена в июне месяце. Как быть в данном случае? Пересчитать отпускные в месяце фактического начисления либо же можно доначислить в июне месяце разницу суммы отпускных написав бухгалтерскую справку и все начисления провести в текущем месяце?
Управляющий директор ТОО...
Как указать единицу измерения в СНТ?
Согласно подпункту 48) статьи 394 НК РК освобождаются от НДС обороты по реализации транспортных средств и (или) сельскохозяйственной техники при соблюдении условий. Наша компания является уполномоченным представителем производителя транспортных средств и (или) сельскохозяйственной техники. Вопрос: при реализации данных транспортных средств можем ли мы закладывать свой маржинальный доход? Будет ли вся стоимость транспортного средства с заложенной маржой освобождаться от НДС?
ТОО заключил договор с транспортной организацией ТОО Яндекс такси о перевозке работников от места их жительства в РК до места работы и обратно. Рассматриваются ли в качестве дохода физического лица расходы работодателя? Если да, то прошу описать какими налогами облагаются?
Может ли быть услуга в штуках?
ТОО (ОУР, плательщик НДС). Другое ТОО оказало услуги и единицу измерения указывает в акте выполненных работ в шт. ЭСФ намерены выставит в шт. с указанием признака происхождения 6. Мне прислали письмо о том, что признак происхождения указывает на то, что они указали услугу. Принять в шт. или же отказаться?
У меня ИП на упрощенном налоговом режиме. Товар я покупаю на барахолке, мне выдают фискальный чек. Продаю я его по безналичному расчету.
2. Могу ли я продавать этот товар, предоставлять документы (Накладные, счета-фактуры)?
3.Должна ли я выписывать ЭСФ?
4.При проверке со стороны налоговой какие документы должна буду показать?
ИП на упрощённом режиме налогообложения заключило с физическим лицом резидентом РК договор ГПХ на поставку корейской косметики. ИП затем реализует данную косметику физическим лицам. Вопрос: Какие обязательства возникают у ИП, как покупателя косметики и физического лица -резидента, как продавца косметики?
ИП, на СНР на УД. Как физическое лицо купил в прошлом году в июне месяце 24.06.2020 года, жилой дом с землей.-180 млн тг, 25.02.2021 г продал за 215 млн тг. Возникает прирост и уплата 10%-3 500 млн тг , прирост 35 млн тг. Уплата до 10.04.2022 года, и сдача до 31.03.2022 ФНО 240.00, верно? В ноябре-декабре он сдает от ИП в аренду помещение в жилом доме одному ТОО, выписывает АВР, Счет-фактуру, учитывает в доходе за 2 полугодии 2020 года, уплачивает 3% в феврале 2021г. Возникает ли обязательство по по НДС возникает у физического лица (ИП) при продаже недвижимости? Возникает обязательство по сдаче и уплате, по фно 700.00 за 2020, 2021 годы, в частности налога на имущество, и налога на землю?
Материал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.