Вопрос-Ответ
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
До 15 сентября 2023 мною сдана ФНО250.00, в связи с тем ,что я супруга служащего, относящего к работникам квазигосударственного сектора. Указала в 250.00 наличные деньги и все (так как за рубежом у меня ничего не т). При этом на момент сдачи декларации у меня было приостановленное ТОО (я учредитель и директор). Вопрос : стоит ли сдать дополнительную ФНО за 2022год в 2023 году (уходящем)?
Как отразить списание за рекламу с корпоративной карты в тенге если инвойс дается в долларах?
ТОО на общеустановленном режиме, плательщик НДС. Оплата за гугл рекламу списывается с корпоративной карты в тенге, выписку с сайта по операциям гугл дает в долларах. Как внести в 1с данные операции?
Про всеобщеедекларирование можете дать консультацию? ИПшник, учредители ТОО если сдают всеобщеедекларирование, они должны заново платить налог? Весь доход, который они будут показывать нужно налогом облагать?
Есть ли ответственность за нарушение условий Устава? Например, - директором ТОО заключаются договоры на суммы, превышающие оговоренные размеры в Уставе, - директором издаются внутренние документы, которые должен утверждать согласно уставу Участник ТОО?
Сотруднику начислена зарплата за октябрь, но не выплачена так как в ТОО нет денег. Оплачивать налоги?
ТОО на общеустан режиме. В оборотке висит сальдо на счете 1080. Никто не знает и не помнит откуда оно появилось. Документов никаких не нашли. Размер сальдо небольшой. Что можно предпринять в данном случае ? Как-то закрыть ? Перенести на счет кассы ?
ТОО ОУР плательщик НДС. Учредитель резидент РК оказывает Финансовую помощь предприятию. Время от времени ТОО ее возвращает Учредителю и вновь берет Фин.займ. Вопрос: Нужно ли декларировать фин. помощь нашему Учредителю?
В компании принят сотрудник с 3-й группой инвалидности. Предоставил справку об инвалидности. Подал заявление на стандартный вычет по ИПН. При расчете зп программа предоставила вычет в размере 14МРП 48300 тенге + стандартный вычет лицам с инвалидностью в размере 246900. Оклад 442000 тенге. Правомерно ли применят стандартный вычет в размере 14 МРП и лицам с инвалидностью одновременно? И как рассчитывается сумма вычета с инвалидностью ежемесячная, если в 2023 году установлено 882 МРП или 3042900?
Порядок продление декрета: сотрудник находясь в декрете, предоставляет больничный по второй беременности, где в шапке больничного указано другое место работы так как в декрете сотрудник открыл Ип и по нему оформлял второй декрет. Будет ли корректно принять этот больничный для продления декрета на основном месте работы.
Компания превысила порог постановки на учет по НДС в ноябре 2023 г. В течение 10 дней после окончания месяца, в котором было такое превышение нужно встать на учет по НДС. Так как превышение произошло в ноябре 2023 г, то крайний срок постановки на учет по НДС 14.12.2023. Оборот до 14.12.2023 г будет необлагаемым. Также у компании есть риск в декабре превысить порог по СНР на основании упрощенной декларации, поэтому подали заявление о переходе на снр розничного налога 01.12.2023 г соответственно его действие начинается с 01.01.2024 г. За 5 раб дней до 01.01.2024 компания должна подать заявление на снятие с учета по НДС, а это будет 24.12.2023 г. Получается с 14 декабря по 24 декабря включительно оборот будет налогооблагаемым. Вопрос: Какую декларацию по учету ндс подать за 4 квартал 2023 г первоначальную или ликвидационную? И насколько правомерны действия компании?
В 2023 году ТОО сдала 101.01 - 0, 101.02 - 0 сдала 0. По итогам 2023 года КПН к уплате выходит 4 млр тенге, планируем оплатить до 25.12 и сдать допик 101.02 до 31.12.2023 года. 2021 и 2022 год был убыточный. Вопрос какие цифры должны показать в 2024 году в 101.01 и 101.02 учитываю предыдущие года? в 2024 году не ожидаем доход.
Как рассчитать компенсацию при увольнений сотрудника работающие по графику сменности ? Если можно напишите на примере ))) Допустим у меня сотрудник 2 280 460/1362= 1674,35 средняя зарплата у него 16 к/дн неиспользованного отпуска. Как посчитать ?
ТОО оказало услугу по замене масла в автомобиле. Клиенту выписана накладная на масляный фильтр и акт выполненных работ на услуги СТО. Затем в рамках гарантийного случая (без оплаты клиентом) работы СТО были переделаны и установлен новый фильтр. Какие бухгалтерские записи сделать на списание израсходованного фильтра и услуг? и каким документом оформить в 1С этот гарантийный случай?
ТОО планирует приобрести елки у рф и привезти сюда на продажу физ лицам, какие налоги будут, нужно ли снт?
ТОО на ОУР, плательщик НДС, экспедитор, берет вагоны у российской компании в пользование, и передает их в пользование другой казахстанской компании. Какие налоговые обязательства возникают у ТОО, если они будут прописаны в СМГС как собственники вагонов.
Добрый день. Юридическая компания, плательщик НДС, работает с нерезидентами. Нерезидент выставил инвойс за свои услуги. Услуга - Это публикация в интернет-ресурсе, вот ссылка. https://www.lexology.com/firms/1173893/saniya_perzadayeva
1. Просим дать анализ характеру услуги и пояснить, возникает ли обязательство у компании по оплате НДС и КПН за нерезидента у источника выплаты? инвойс прилагаем
2. Также прилагаем копию сертификата и апостиль, полученный от нерезидента. Можно ли их применить в таком виде для освобождения по конвенции и можно ли при такой услуги применить конвенцию?
ТОО присоединяется к другому ТОО при этом директором в обоих ТОО является один человек. При присоединении нужно уволить директора с ТОО которое присоединяется у него там есть дни отпуска или просто и как правильно это сделать?
Подскажите пожалуйста с точки зрения эксперта, Ситуация: по НСД игорного бизнеса ТОО оплачивает налоги, при раздельном учете (ТОО выделяет аренду) в ФНО 300.00 в зачете отражаем только сумму коммунальных услуг в размере 21%, сумма НДС относимого в зачет превышает сумму начисленного НДС. УГД против такого ФНО и выставляет уведомление на корректировку.
Вопрос: возможно сумму НДС по превышению откорректировать, Каким образом? Подскажите пожалуйста с точки зрения эксперта, возможно прописать в Учетной Налоговой Политике, что по игорному бизнесу имеются сопутствующие услуги по угощению поситителей (именно: питание и алко продукция, сигареты) Это все входит в стоимость игры за посещение одной суммой, мы не выделяем по ККМ и не пробиваем по ним чеки отдельно. То возможно ФНО 300.00 в начислении по НДС частично увеличить на сумму зачетного, уровнять значение, чтобы не возникло вопросов у налоговиков. И возможно питание и алко продукция, сигареты списывать на себестоимость реализованных услуг на вычеты на счет 7010, по приказу ТОО, так как это входит в специфику сферы, и обслуживание и маркетинг ТОО.
Нашим ТОО заключены договора на техническое обслуживание нашего оборудования с 3-мя ИП мы осуществляли авансовые платежи, на сегодняшний день реализации не сделано на сумму авансовых платежей (сумма 300 000 000 тенге ) по 100 миллионов с каждого ИП, ИП предлагают произвести возврат путем внесения наличных средств в кассу, имеем ли мы право принимать денежные средства за не предоставленные услуги наличными? или ИП должны производить возврат безналичным способом (ИП не НДС плательщик).
ТОО, ОУР, плательщик НДС, приобрел товар у Нерезидента - Белоруссия (импорт из ЕАЭС) , товар привезла транспортная компания из Белоруссии, на основании Договора. Какие возникают у ТОО налоговые обязательства перед транспортной компании? Необходимо запросить Сертификат резиденства у транспортной компании из Белоруссии? КПН за нерезидента, НДС за нерезидента необходимо платить. Товар привезли в 17.11.2023 и оплата транспортной компании произведена 27.11.2023г.
Материал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.