Вопрос-Ответ
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
По кредит-нотам Казахстанские поставщики на сумму предоставленного бонуса выставляют в ИС ЭСФ дополнительный счет-фактуру с отрицательным значением стоимости товара. Получается кредит-нота уменьшает себестоимость товара, полученного когда-то? Как тогда уменьшить себестоимость товара, если он продан на дату выставления этой счет-фактуры? А могут ли поставщики выставлять нам отрицательную доп. счет-фактуру не уменьшая себестоимость товара, а указывать в тексте "Кредит-нота/ бонус" за такие-то условия?
Частный Фонд, участник МФЦА, некоммерческая организация. Имеет Совет, члены которого не являются работниками Фонда. По требованию БВУ члены Совета Фонда предоставили апостилированные документы, оплатив расходы самостоятельно, как физические лица. Может ли Фонд возместить данные расходы членам Совета? Какими налогами будут облагаться данные расходы, если члены Совета не являются резидентами РК. Будут ли эти расходы отнесены на вычеты в ФНО 100.00 самого Фонда?
Компания резидент (ТОО). Сотрудники являются нерезидентами, гражданами РФ и Эстонии. Сами сотрудники находятся в не РФ и работают "удаленно", т.е. в третьих странах. Какие налоги оплачивают нерезиденты?
Компания (плательщик НДС) приобрело здание с рассрочкой платежа на 24 месяца без выплаты процентов (за 4 млн, в т.ч НДС 429 тыс) . Право собственности перешло на момент регистрации на основании первоначального взноса (1 млн).
Вопрос: Как компания должна отразить в учете здание. Какими бухгалтерскими проводками отражаются все вышеперечисленные операции у организации-покупателя? Учитывая п.23 МСФО (IAS) 16. Когда у покупателя возникает налог на имущество?
Компания хотела купить машину в лизинг, но по каким-то причинам не получилось, поэтому машина оформлена на физическое лицо директора ТОО в лизинг, еще не вся сумма выплачена (Директор берет в подотчет и оплачивает за машину).
Можно ли переоформить на ТОО? Возможно ли заключить финансовую аренду с правом перехода на ТОО с физлицом? Какие налоговые последствия могут возникнуть в связи с финансовой арендой?
Какие документы нужны, кроме договора и техпаспорта? Какими бухгалтерскими проводками будет сопровождаться финансовая аренда?
1). ТОО состоит на учете по НДС, были списаны товары по порче, корректировка ндс, отразилась в строке 300.06.007 I 404-2-2, в этой строке только ндс без оборота. В 100.00 форме будет разница по оборотам?
2). По этой же компании был возврат товара, поставщик без НДС. Как отразить обороты без НДС по возвращенным товарам в форме 300.00. Может в строке 300.06.001 I 383-2-1? Хотя в настройках 1С нет строки 300.06.001 только 300.06.007
Можно ли по договору доверительного управления применять упрощенный режим налогообложения?
Добрый день! Физ.лицо предоставил ИП в доверительное управление нежилое помещение. ИП в свою очередь сдает это нежилое помещение в аренду, может ли ИП, получившее помещение по договору доверительного управление оказывать услуги по аренде нежилого помещения, находясь на упрощенном режиме налогообложения? И в таком случае кто оплачивает налог на имущество? Физ.лицо или ИП?
ТОО на ОУР, плательщик НДС. Покупаем товар по контракту с нерезидентом РК (резидент Италии) на условиях FOB. Товар продаем сразу же в Россию. Товар границу РК не пересекает. В какой фно мы должны отразить данную операцию и в каких строках фно?
ТОО в 2023 году отчиталось по форме 101.04 Расчет по корпоративному подоходному налогу, удерживаемому у источника выплаты с дохода нерезидента начислено и оплачено по ставке 5% (доходы от оказания услуг по международной перевозке), что составляет 958856 тенге. Как отразится данная сумма в декларации по форме 100.00 за 2023 год ( в какой строчке)?
ТОО, плательщик НДС, зарегистрирован в г.Алматы, директор ТОО также находится в г.Алматы. Открыли офис в г.Караганда (на основании договора аренды) , без открытия представительства и филиала и посадили менеджера по продажам в этот офис, Может ли данное ТОО в этом случае использовать юридический адрес в г.Алматы, а фактический в г.Караганда при взаимодействии с карагандинскими контрагентами? Не будет ли это нарушением?
Какие документы необходимы работницу по специальной социальной выплате при выходе на пенсию?
Добрый день. Работник имеет непрерывные 84 месяца ОППВ и достиг возраста 55 лет, желает уволиться и досрочно выйти на пенсию. Какие документы должен предоставить работник в бухгалтерию для оформления спец.соц.выплаты в размере 1 ПМ (ПМ- 43407 тенге на 2024г.), занятым во вредных условиях труда?
Как правильно отразить в бух.учете данные выплаты? Являются ли данные выплаты вычетом по КПН? то как в дальнейшем работодателю выплачивать специальную соцвыплату уволившемуся работнику. Так же как и по каким проводкам проводить спец.соцвыплату в бухгалтерском учете.
Сотрудник организации (он же директор, он же учредитель) скончался в конце месяца 23.03.24г, в течение какого срока компания обязана выплатить заработную плату + компенсацию за неиспользованный трудовой отпуск за отработанный период данному сотруднику, на р/с или же через кассу родственникам? Необходимо ли оплатить все зп налоги - после смерти ИИН аннулируется, что делать в этом случае? P/S: наследники , на период вступления в право на наследство (6 мес) назначили доверительного управляющего, чтобы не допустить остановку производства и продаж.
У меня возник вопрос Клиент применяет режим фиксированный вычет, в прошлом году не было оборотов, он продал квартиры которые были на основных средствах и составили его основной оборот, должна ли я как обычно 70/30 сделать расчет для уплаты налогов?
Добрый день! мы оказали материальную помощь в размере 7000000 тенге, дочери нашего работника в связи его смертью. Облагается ли налогами материальная помощь, оказанная ее дочери, которая не является нашим работником? Какими налогами облагается материальная помощь, оказанная родственникам умершего сотрудника?
Добрый день! ТОО на ОУР занимается логистикой международные перевозки, находится и зарегистрирована в г. Усть-Каменогорск есть водители которые живут и работают в Алмате по водителям которые в основном находятся и живут в Алмате налоги платить в г. Усть Каменогорс или г. Алматы? Согласно статье 355 п1 ФНО сдается в по месту регистрации ТОО и оплата СН согласно статье 487 уплачивается по месту нахождения налогоплательщика. Какие налоговые риски есть в такой ситуации?
ИП на упрощенке имеет имущество, с какой площади указанной в договоре купли-продаже будет оплачиваться налог на землю? Налог на имущество у ИП считается всегда по ставке стоимость имущества *0,5%? Какая ставка земельного налога? Прилагаем договор купли продажи
Добрый день! ТОО взяло в лизинг погрузчик новый 6 декабря 2023г, в Цоне 20 декабря оформили оплатили пошлину и регистрацию, подскажите в 700 форме нужно указывать за декабрь ? Читала в ваших ответах что 3МРП. Как правильно рассчитать. (Мини-погрузчик ZOOMLION ZS080V, в количестве 1 единицы, производства КНР, 2023 года выпуска) прикладываю тех паспорт. Спасибо!
В ТОО А есть сомнительное требование срок списания 2023 год, дебитор ТОО В находится на приостановлении до 2024 года. Можно ли списать задолженность в 2023 году?
Добрый день! ТОО плательщик Ндс, МСФО, был на СНР, перешел на ОУР с 01марта 2023г. Вопрос при составлении формы 100.00. за 2023г. Как быть с остатками:
1) Остатки по ТМЗ счета 1310,1330 отнесла в строку ф 100.00.019 III A
2) Остатки по ФА основным средствам счета 2410,2730 отнесла в строку ф 100.02.002
3) Остатки по РБП расходы будущих периодов счета 1720 куда отнести в ф 100.00? можно ли ставить сразу на начало в строку 100.00.019 III V ?
4) Cпецодежду отражаю на счете 1720 (спецодежду через поступление тмз сажаю , чтоб в ф300 отразилась с ндсом, потом сразу делаю списание на 1720 открываю позицию куртка или брюки, ставлю период : например 01.03.23-01.03.25 ,зимние 2года, летние1 год и т.д.) потом в РБП списание вижу ежемесячное по каждой одежде или ботинкам, можно ли так, тем более он сперва садится ф 100 00 019 Н, потом остаток в ф100 00 019 IX) можно ли так?
5) В распечатанных налоговых регистрах забыла прописать дату составления регистра, можно рукой написать или заново распечатать, это обязательно в регистрах дата составления ?
6) Участник/учредитель внес сам деньги в банк на пополнение счета для оплаты кред.задолж., минуя кассу, в 1с сделала проводку дт1030 кт 3387 (решение и договор беспроцентного, возвратного займа оформили), правильно ли так оформлять? Некоторые консультанты в интернете, пишут,что надо через кассу, а если он сам напрямую пошел в банк и есть квитанция о пополнении расчетного счета,разве нельзя сразу 1030дт 3387кт? Cпасибо Жанат 87025977053
По каким товарам надо выписывать СНТ на ВС?
С 15.03.2024 г. введены в действие изменений по выписки ЭСФ посредством ВС, а также дополнен перечень товаров по которым необходимо выписывать СНТ. Возникают следующие вопросы:
1. Коды, указанные в Постановлении по акцизам соответствуют наименованию? Например: Газохол – 2710 12 900 9, бензанол – 2906 21 000 0 и т.д.
2. В Постановлении по акцизам указан код из 6 знаков 2710 12, следовательно, необходимо на весь перечень кодов ТН ВЭД на последние 4 цифры выписывать СНТ?
3. Должны ли совпадать перечень кодов ТН ВЭД для выписки СНТ и ЭСФ?
Материал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.