Вопрос-Ответ
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
Здравствуйте! Прошу помочь разобраться с возвратом по ООСМС и ВОСМС. Сотрудник получил диплом в июне текущего года, с июля начали перечислять за него ООСМС и ВОСМС. За июль и август налоги были приняты, но за сентябрь, уплаченные в октябре почему-то вернулись. Советовалась с коллегами, подсказали что нужно позвонить в университет и попросить перепровести данные в их базе. Так и сделали, попробовала повторно уплатить налоги через 3 дня, но они опять вернулись. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина возврата и как ее устранить. Спасибо!
Какие налоги нужно отплачивать если сотрудник-нерезидент (на полставки) находится в отпуске без сохранения з/п, и нужно ли вообще платить налоги за него?
Как оформить чек на предоплату по товару?
Клиент сделал предоплату за наличный расчет за холодильник в размере 100000 тенге , стоимость холодильника 238 000 тенге, остаток суммы клиент оплатит позже, как нам пробить 2 чека на один товар, по одной накладной , если согласно пп. 10, 11) п. 7 ст.166 Налогового кодекса РК чек ККМ должен содержать информацию о наименовании товара, работы, услуги, а также о количестве приобретаемых товаров, работ, услуг и единицу их измерения. Как нам это сделать в настройки 1С 8.3
Добрый день. ИП зарегистрирован 26.10.2024 г. Когда ему нужно сдать декларацию 250? Ведь сроки уже прошли? Благодарю.
С 11 ноября вводятся сводные платежные поручения по перечислению ОПВ, ОПВР,СО,ВОСМС и ОСМС. Из информации , все отчисления и взносы теперь можно объединить в одно сводное платежное поручение. Но у всех видов взносов и отчислений разные расчетные счета. Так же в ТОО есть Представительства и Филиал?
ТОО,ОУР, НДС . Компания заключает договор аренды с правом выкупа у другой компании. Арендная плата уплачивается в следующем порядке: - первоначальный взнос - 5 000 000 - в последующие шесть месяцев по 1 000 000. После внесения выкупной стоимости транспортное средство переходит к нам. Как можно оформить данную операцию в бух и налоговом учете, какие у нас и у них возникают обязательства?
ТОО (малое, Деятельность туристских агентств) зарегистрировано в 2013 г. Директор назначен учредителем. Менее чем через год у директора с учредителем возник конфликт. Директор написал заявление на увольнение и отправил через Казпочту учредителю. Есть уведомление о получении. Учредитель не оформил увольнение директора. С 29.04.2022 г. ТОО числится в списках бездействующих. Смену директора учредитель так и не оформил. В базах данных юридических лиц числится этот директор. Бывший директор хочет исключить себя из руководителей в базе данных юридических лиц. Контактов учредителя и бухгалтеров у бывшего директора нет. Что необходимо сделать бывшему директору, чтобы его исключили их всех баз данных юридических лиц? Какие органы и как необходимо об этом оповестить? Есть ли какая-то административная ответственность, которая может быть наложена на бывшего директора?
Добрый день. Компания занимается строительством жилых помещений. Компания существует обязательство содержать в течение 15 мес после акта ввода жилые помещения (благоустройство территорий, подъездов). Имеется ли у компании право передать свои обязательства перед покупателями жилых помещений сторонней организации ? как будет выглядеть бухучет и налоговый учет. возникают ли у компании принимающей обязательства налоговые риски и доходы? какой ОКЭД должен быть у принимающей стороны?
ТОО (ОУР, НДС) в 2024 году провело процедуру уменьшения УК и признало сумму уменьшения дивидендами единственного участника и отразило в ФНО 200.00. В последующем частично провели выплату. В настоящий момент времени руководство приняло решение о добровольной ликвидации юридического лица. Ввиду отсутствия на балансе денежных средств и материальных активов, выплатить задолженность в полном объеме не получится. Вопрос: при ликвидации юридического лица сумма кредиторской задолженности единственному участнику по начисленным, но не выплаченным дивидендам может быть отнесена на счет НРП? Или существует другой порядок?
Физическое лицо (единственный участник) (далее - Продавец) ТОО (далее - Недропользователь) заключил в ноябре 2023 года предварительный договор купли продажи 100% доли участия в Недропользователе с юр.лицом (далее - Покупатель). На момент заключения предварительного договора контракт на неропользование с Недропользователем был расторгнут и Недропользователь проиграл две инстанции в суде по восстановлению контракта на недропользование. В соответствии с предварительным договором Продавцу был оплачен аванс, который не подлежит возврату в случае неисполнения отлагательных условий в течение 1 года с даты заключения предварительного договора. Суть отлагательных условий в предварительном договоре заключалась в ответственности Покупателя восстановить контракт на недропользование и после этого заключить основной договор с разрешения компетентного органа. Судя по всему этого не произойдет.
Вопросы. 1. Правильно ли понимание, что в случае расторжения предварительного договора Покупатель будет обязан оплатить ИПН в размере 10% за 2024 год от полученного аванса в 2025 в сроки установленные НК РК.
2. Можно ли не платить ИПН в случае если Покупатель выкупит, а Продавец продаст 100% доли в Недропользователе по цене уже оплаченного аванса, учитывая, что Продавец на момент заключения предварительного договора владел 100% долей в Недропользователе более 5 лет и Недропользователь не являлся недропользователем, т.к. контракт на недропользование был расторгнут Компетентным органом?
Добрый день. НДС за нерезидента за август инвойс от 31.08.2024 вышел к примеру 6 млн, за сентябрь инвойс от 30.09.2024 вышел 10 млн. 25 сентября оплатили 6 млн и по ошибке заранее оплатили 8 млн. И оставшиеся 2млн оплатили 10 октября. Сколько НДС можно взять в зачет в 3 квартале 2024 года?
ТОО (арендодатель), применяющее специальный налоговый режим розничного налога, сдает в аренду офисное помещение индивидуальному предпринимателю, работающему по упрощённой декларации. По какой ставке ТОО (арендодатель) должен обложить доход по розничному налогу?
Как распределить РБП если фактически они получены в январе, а документы поставщик оформил в октябре?
Здравствуйте. Прошу дать уточняющий ответ на вопрос 843193. По МСФО отражение должно быть в том периоде когда произошло событие. Если у нас в примере сертификат с 01 янв., а акт с 01 февр., то в действительности сертификат с 22.04.24, а акт с 16.10.24 и на год, следовательно искажения получаются существенные и на затраты в 2025 году пойдет сумма большая, чем должно быть, а в 2024 меньше. Если в поступлении отразить сразу на 7210 сумму с 22.04. по 16.10, а остальную сумму поставить на 1720, все же корректно сядет в 100 форму?
Компания принимает решение оформить Договор Дарения, взять на баланс земельный участок, на котором построить АГКНС (автомобильная газонаполнительная компрессорная станция), ввести в эксплуатацию, и далее продать компанию с земельным участком на балансе, и введенным в эксплуатацию АГНКС. Какие налоговые обязательства возникают? у кого?
Пришел возврат за сентябрь 2024 по ОСМС и ВОСМС по сотруднику на дистанционном режиме работы. Сотрудник является студентом очного отделения с 2023 года, нужно ли пересчитывать ОСМС и ВОСМС за период с 01.09.23 и какой документ основание нужно приложить , подтверждающий статус студента?
ТОО неплательщик НДС, на режиме розничного налога импортировала в августе и в сентябре товары (спортивные бады) из РФ? Какие обязательства возникают по такому импорту?
ТОО плательщик ндс общеустановленный режим покупает облицовочный камень ( это типа кафеля чуть покрупнее можно ложить на пол и на стены и на фартук кухни) и цемент у третьих стран, соответственно при транспортировке где то могут быть сколы или сломаться и также цемент если влажность он может намокнуть или где то рассыпаться. Вопрос: Какие нормы согласно налогового кодекса я могу списать( типа порчи) какой процент ? Или какое кол-во я имею право списывать? Без нарушений нк и согласно какой статьи? Какие документы я должна приложить фото , видео? На какой счет списать и статьи затрат?
ИП, работающий по УД делает текущий ремонт коммерческой недвижимости. ИП ведет бухгалтерский учет. Материалы для ремонта имеются на балансе и по мере необходимости приобретаются. Ремонт осуществляют физические лица, с которыми оформлены Договора подряда ( Договор ГПХ). Подскажите полный перечень документов, которые должны быть оформлены для осуществления ремонта и списания материалов.
Добрый день! Поставщик выписал эсф в 3-м квартале, увидев ошибку в количестве наименования на 1шт больше аннулировав выписал исправленную уже в 4м квартале, брать в зачет покупателю НДС в 4 квартале?
Что делать если суточные более 40 суток?
Здравствуйте! Наша компания работает с Азербайджаном, руководитель часто ездит в Баку для ознакомления с ассортиментом, поиск транспорта, погрузкой товара. За 2024 год у руководителя командировочных дней составило 45 суток. ( За пределами РК 42 суток. На территории РК 3 суток). Согласно нормам на 5 дней больше. Что в этом случае делать?
Материал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.