Вопрос-Ответ
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
ТОО резидент РК, не состоит на учете по НДС, занимается выдачей онлайнзаймов, с-но гражданскому кодексу РК , не является МФО. По выданным и не возвращенным займам начислено вознаграждение, пеня и штраф. ПО некоторым проблемным займам, которые точно не вернуться, не подавая в суд, ТОО приняло решение списать сумму основного долга, процентов, пени и штрафа. Так же ТОО решило продать часть проблемного портфеля по договору цессии, по условиям которого ТОО получает от Цессионария комиссию от суммы основного долга. Остаток основного долга, процентов и пени ТОО списывает. Резервы по проблемным займам не создаются.
Вопрос: 1. Имеет ли право ТОО взять на вычет списанные основной долг, проценты и пеню, штраф если решение о списании было принято внутренним приказом кредитного комитета, а не по решению суда? 2. Имеет ли право ТОО взять на вычет списанные часть основного долга, проценты и пеню, штраф по договору цессии? 3. Имеет ли ТОО взять на вычет списанные основной долг, проценты, пеню, штраф по решению суда. 4. Имеет ли право ТОО взять на вычет списанные основной долг, проценты, пеню, штраф, если резервы были созданы?
ТОО планирует сменить режим налогообложения с упрощенного на общеустановленный. Должно ли оно сдать Ф. 910.00 до подачи заявления? На основании каких статей? Имеет ли оно право вести общеустановленный режим с текущего периода? На сколько это разрешено законом (медицинская сфера деятельности)? Может ли медицинская сфера деятельности быть малым бизнесом, или должна иметь статус среднего предприятия? Есть ли какие-либо ограничения в социальной сфере?
ТОО, ОУР, Плательщик НДС, арендует автотранспорт для осуществления перевозок (один из видов предпринимательской деятельности). Для работы нанимает водителя и оформляет на него страховку (страховая премия по водителю превышает страховую премию собственника автотранспорта). К примеру, страховая премия водителя 30 тыс. тенге, а страховая премия собственника 10 тыс. тенге. Выходит разница в 20 тыс. тенге.
1. Имеет ли право работодатель удержать эту разницу?
2. Кто должен нести расходы?
3. И как правильно оформить документально: если удерживаем у водителя, прописываем ли это в трудовом договоре или оформляем дополнительным соглашением?
Общественное объединение (не коммерческая организация) в целях своей деятельности заключило договор с транспортной компанией на оказание услуг по перевозке сотрудников по городу, в связи с тем, что деятельность компании носит разъездной характер. Услугами данной транспортной компании пользуются только сотрудники ОО, согласно изданному приказу Директора. Своего транспорта в ОО нет. Имеет ли право ОО отнести на вычет данный вид расходов, т.к. эти расходы напрямую связаны с деятельностью компании?
ТОО "А" общеустановленный режим, плательщик НДС. ТОО импортировало ТМЗ из России в феврале 2017 г. Бухгалтер оплатил НДС и сдал налоговую отчетность 328 ф. и ф. 320. При сдаче налоговой отчетности за 1 квартал 2017 г формы 300.00 бухгалтер указал сумму НДС из формы 328 в строке 300.00 016 II. Правомерны ли действия бухгалтера? Поступил звонок из УГД и сказали убрать данную сумму из зачета, так как слишком большая сумма НДС переплаты. Правомерны ли действия сотрудника УГД?
ИП применяет специальный налоговый режим для крестьянских или фермерских хозяйств согласно параграфу 2 главы 78 Налогового Кодекса РК. При этом у физического лица имеется в собственности нежилое помещение, которое он намерен сдавать в аренду от имени своего ИП.
1. Имеет ли право ИП, применяющий специальный налоговый режим для крестьянских или фермерских хозяйств заниматься другими видами деятельности, например, сдавать в аренду офисное помещение, принадлежащее ему, как физическому лицу на праве собственности?
2. Какие подготовительные процедуры для сдачи офисного помещения (не торгового) необходимо сделать ИП?
3. Должно ли физическое лицо зарегистрироваться в качестве ИП по второму виду деятельности (сдача в аренду помещения) по месту нахождения данного помещения?
Добрый день! Физическое лицо - военный пенсионер МВД имеет ли льготы при оплате земельного, имущественного налога? Если имеет, то может ли применять по нескольким объектам недвижимости?
В ТОО произошло сокращение одной штатной единицы. Данный сотрудник является инвалидом II группы.
Вопрос:
1. Имеется право администрация уволить инвалида II группы?
2. Какие положены компенсационные выплаты при сокращении штата, согласно Закона РК и их расчет?
3. Какими налогами данные компенсационные выплаты облагаются при сокращении штата?
ТОО А арендует землю у государства и оплачивает плату за пользование земельным участком. Теперь ТОО А сдает в аренду эту землю ТОО Б (право выкупа землепользования зарегистрировано). В этом случае - с момента сдачи в аренду земельного участка меняется ли сумма платы за пользование земельным участком?
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития бизнес-среды и регулирования торговой деятельности», направленный на дальнейшее совершенствование законодательства в сфере предпринимательства.
Как пишется в обращении, согласно новому закону, размер предельного дохода для ИП вырос, а для ТОО на упрощенном режиме размер облагаемого дохода остается прежний?
Изменились ли ставки на 2019 год по налогам?
1) Ставки ИПН, ОПВ, Социальный налог, Социальные отчисления, ОСМС и их пределы?
2) по ГПХ ставки ОПВ и ИПН и пределы? И планируются ли еще какие-нибудь изменения по налогам заработной платы и ГПХ?
Букмекерская контора. Из чего состоит доход? Какой применяется режим налогообложения? Какие применяются статьи с Налогового Кодекса? Какие виды налоговой отчетности предоставляются в налоговые органы и какие отчеты в статистику?
Была сдана своевременно очередная ф. 300.00 за 1кв. 2018 г без приложений 7 и 8, позже была сдана уточняющая дополнительная ф. 300.00 за 1кв. 2018 г с приложениями 7 и 8. Вызывают в РГУ на протокол, из-за сдачи очередной ф. 300.00 за 1кв. 2018 г без приложений 7 и 8, но сначала требуют отозвать очередную ф. 300.00 за 1кв. 2018г без приложений 7 и 8 и дополнительную ф. 300.00 за 1кв. 2018г с приложениями 7 и 8, затем сдать заново очередную ф. 300.00 за 1кв. 2018г с приложениями 7 и 8. Если отзову и заново сдам эту форму, будет оформлен протокол за несвоевременную сдачу ф. 300.00 за 1кв. 2018г?
Какие требования нарушены по заполнению и сдаче ф. 300.00 без приложений 7 и 8?
Что делать если в прошедших периодах на ОС принимали к учету такие ТМЦ как шнуры, мышки, клавиатуры и т.д. Обязательно ли такие вещи принимать как ОС, можно ли их принимать как ТМЗ? И если лучше принимать их как ТМЦ (нам это желательно, чтобы не открывать на каждую мышку карточку), то возможно ли перевести в 1С.8,2 их со счета ОС на ТМЗ (чтобы они числились там). Насколько это разрешено законодательно, прошу все расписать в подробностях.
Где взять информацию о перечне запрещенных товаров на экспорт в Россию?
Наша компания часто заключает договора гражданско-правового характера с физическими лицами. По ним мы начисляем и оплачиваем ИПН за данное физическое лицо. Бывает так, что договор заключается на 1 год. Вопрос: есть ли какие-то ограничения по срокам заключения таких договоров (может заключать на 1 год - это нарушение?), и должны ли мы платить еще какие-то налоги, если мы заключаем договор на 1 год?
Лимит расчета наличными между юридическим (ТОО) и физическим лицом.
Ограничение не распространяется на наличные расчеты между организацией ТОО и физическим лицом, не имеющим статуса индивидуального предпринимателя?
У ТОО ежемесячно начисляется премия сотрудникам, но суммы по приказу разные (не фиксированные) и не всем сотрудникам.
1. Есть ли обязательные правила (виды премии) по начислению и относятся ли на прямые расходы по заработной плате?
2. Имеются ли риски при отнесении на вычеты для исчисления КПН?
3. Достаточно ли для основания начисления премии приказ директора?
1. Есть лимит по кассе у ИП на СНР на основе упрощенной декларации?
2. Если нет лимита, то может ли ИП брать деньги на личные нужды, без подтверждения этих расходов?
3. Какая максимальная сумма взаиморасчетов между ИП и физическим лицом наличными денежными средствами в кассе? За день?
Если у компании по итогам года возник убыток (по форме 100.00), в этом случае нужно ли компании начислять отложенные налоговые обязательства либо активы по КПН?
Материал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.