Вопрос-Ответ
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
ТОО,Плательщики НДС,Продажа и покупка медицинского оборудования. Мы покупаем у России мед.аппарат ,поставщик не плательщик НДС,нужно ли нам оплачивать НДС на мед.оборудование(счет и договор во вложении) в КЗ?Какие обязательства возникают у нас перед налоговой?Есть ли льготы на оплату НДС по мед.оборудованию в таможенном союзе.,возможно есть список освобожденных мед.товаров и оборудования.
ИП на общеустановленном режиме налогообложения, не плательщик НДС, наемных работников нет.
ИПН - ИП уплачивает с получаемого им дохода, в декларации по форме 220.00 по итогам года. Ставка 10 % от разницы между реализацией и расходами. (есть категория ИП на упрощенном режиме, освобождённые от уплаты налога 3% - мораторий на три года ). Есть ли какие то льготы для ИП на общеустановленном режиме налогообложения, освобождающие от уплаты ИПН ?
Какой кассовый аппарат лучше приобрести для общественного фонда, который ведет языковые курсы. Есть ККА, его нужно заменить. Существуют ли какие-то требования по использованию ККА, если это не сфера торговли? Планируется возможность использования клиентами карточек для оплаты услуг. Какой ККА более подойдет?
Мы сдаем в аренду места на базаре, арендаторы физические лица не хотят открывать ИП. Какие риски для нас, если заключим договор с физическими лицами?
На балансе компании числятся 2 контейнера. Планируем продать частному лицу. ККМ у компании нет. Как правильно оформить данную реализацию? Есть ли какие-либо нюансы по продаже контейнеров, нужно ли регистрировать в ВС?
ТОО, общеустановленный режим налогообложения, плательщик НДС и неплательщик НДС, малый средний бизнес. Имеют ли они какую -либо льготу по КПН за 2020 год и с какого момента?
ТОО на общеустановленном режиме, плательщик НДС. Импортирует товары из РФ. Есть ли какая-нибудь возможность отсрочки оплаты НДС за импорт?
ИП, упрощённый режим налогообложения. С января 2020 г. при расчете заработной платы менее 25 МРП при исчислении ОСМС и ВОСМС применяем корректировку 90%. Есть ли какие -нибудь изменения по применению данной нормы к доходу менее 25 МЗП? Должны мы её применять?
ТОО (вид деятельности электротехнические и монтажные работы) работает в общеустановленном режиме. В процессе работы с покупателями обороты по реализации услуги закрываем в основном актами выполненных работ. Есть ли закон (Налоговый, Бухгалтерский учет) по оформлению и срокам подписания актов выполненных работ в строительстве, кроме ст.413 Налогового кодекса РК.
ТОО Общеустановленный режим, плательщик НДС. ТОО покупает ГСМ за наличный расчет у поставщика (чеки на ГСМ собираем). Поставщик оформляет ЭСФ после окончания месяца. Правомерны ли действия поставщика? В соответствии с пп. 4 п.1 статьи 413 Налогового кодекса ЭСФ выписывается - не ранее даты совершения оборота по реализации и не позднее 15 календарных дней после такой даты. Или можно ссылаться на п.2 статьи 413 и п.13 статьи 412 Налогового кодекса?
Подаю дополнительную к ЭСФ, в первоначальной стоит код ТНВЭД, который на данный момент устарел. ИС ЭСФ не дает менять названия и коды ТНВЭД. Соответственно не могу отправить дополнительную ЭСФ. Как изменить код?
Здравствуйте, физ. лицо заключило договор ГПХ в августе 2018 г., ТОО оплатило физ. лицу перелет (доход в натур. форме), теперь физ. лицо должно уплатить ОПВ до 25 сентября 2018 г., но у этого физ. лица зарегистрировано ИП, значит ли это, что он должен был заключать договор не как просто физ. лицо, а как ИП, и будет ли отражаться в кабинете налогоплательщика сумма оплаченного ОПВ (с договора ГПХ) и как она будет списываться.
ТОО, резидент, плательщик НДС, малый бизнес, ТЭО. Если у ТОО нет бухгалтерской и налоговой УП, то какие последствия? Кем утверждается, должны в бумажном в НУ сдавать?
У ИП (УНР) был доход в январе месяце, следующий доход будет только в сентябре. При сдаче ФНО 910.00 обязательно нужно за ИП показывать ОПВ и СО за 6 месяцев или можно только за тот месяц, в котором был доход, то есть за 1 месяц?
По договорам ГПХ, если доход физического лица, предоставляющего услугу по договору ГПХ меньше суммы МЗП, например 30 000 тенге, ОПВ будет 4 250 тенге или вообще не облагается? Или 3 000 тенге?
ТОО, ОУР, принимает 2-х молодых людей на постоянную работу. Бухгалтер требует военный билет, у данных сотрудников отсутствует билет и справка. Имеет право ли ТОО принять их на работу, и чем грозит отсутствие военного билета? Если ТОО заплатит штраф за таких сотрудников, данный штраф будет из месяца в месяц пока они не предоставят документы, или разовый? Если сотруднику 36 лет - у него обязан быть какой-нибудь документ с военкомата?
ТОО, общеустановленный режим налогообложения. В связи с ЧП (введение карантина) сотрудники были отправлены в ежегодные трудовые отпуска.
1) На кого будет выписан штраф если работодатель не знает кто из сотрудников (находясь в ежегодном оплачиваемом отпуске) мог подать заявку на получение социальной выплаты 42 500 тг.?
2) Если сотрудник отработал 3 дня в апреле 2020 г. и ушел в отпуск без содержания, то положена ли ему социальная выплата? Или так как за 3 дня будет начислена заработная плата, то он не имеет права подавать заявление на получение социальной выплаты?
Если сотрудник инвалид и пенсионер ставка социального налога 4,5 или 9,5%?
Подскажите, пожалуйста, если по предприятию идет досудебное расследование по факту выписки счет-факту, а мы покупали у них в декабре 2013 года линолеум на сумму 225 000 тенге, есть накладная а получение. С нас требуют убрать из зачета ндс и вычеты из 100 формы. Таким образом, я должна сдать допки по 300 и 100 ф, тем периодом, те 2013 годом. У меня изменится бухгалтерская отчетность. Каким образом правильно это провести и насколько продлевается срок исковой давности?
Добрый день! При составлении авансового отчета по командировке сотрудника в другой город, при предоставлении подтверждающих документов за пользование услугами такси по городу (квитанция, акт выполненных работ и счет-фактура с указанием маршрута поездки и ФИО работника) на вычеты берутся расходы связанные с предпринимательской деятельностью (пример: поездка от аэропорта до гостиницы и обратно если аэропорт находится за пределами города), иные расходы на такси относятся на не вычеты. Достаточно ли отнесения данных расходов на невычеты или необходимо признавать эти расходы - доходами работника и облагать налогами?
Материал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.