В каком периоде отразить возврат ТМЗ?
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
ИП получает ТМЦ с НДС в 1 кв. 2020 г., а в 3 кв. 2020 г. пришел возврат от поставщика на этот ТМЦ. Как и в каких строках отразить возврат в ФНО 300.00 и нужно ли сдавать дополнительный отчет за 1 квартал и уменьшать НДС к зачету? Или все делается в 3 квартале?
По ситуации, скорее всего, речь идет о том, что ИП осуществил возврат товаров поставщику, в связи с чем поставщик осуществил выписку дополнительного ЭСФ в котором отражена сумма возврата. Согласно подпункту 6 пункта 2 статьи 404 Налогового кодекса РК, налог на добавленную...
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Получите полный доступ ко всем ресурсам нашего сайта ВСЕГО за 12500 тенге на 24 часа.
В рамках этого периода вам будет БЕСПЛАТНО доступен весь сайт + 1 телефонная консультация.
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП НА 24 ЧАСАДОКУМЕНТ ПОКАЗАН НЕ ПОЛНОСТЬЮ!
Для продолжения просмотра авторизуйтесь с действительной подпиской.
Оформите подписку и получите доступ ко всем материалам на 1 год бесплатно!
Оформить подпискуМатериал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.