В каком периоде отразить начисление и ЭСФ в реестре?
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
30.12.2017 г. сделали реализацию, ЭСФ выставили в январе 2018 г.
Вопрос: В 300 форме в основной и в приложениях когда отразить? В 4-м квартале 2017 года, или в 1-м квартале 2018 года.
Продавец товара обязан согласно правилам составления налоговой отчетности по форме 300.00, отразить начисленный НДС в том периоде, на который приходится дата совершения оборота по реализации, то есть в данном случае в 4 квартале 2017 года. При этом, на основании указанных правил, в...
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Получите полный доступ ко всем ресурсам нашего сайта ВСЕГО за 12500 тенге на 24 часа.
В рамках этого периода вам будет БЕСПЛАТНО доступен весь сайт + 1 телефонная консультация.
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП НА 24 ЧАСАДОКУМЕНТ ПОКАЗАН НЕ ПОЛНОСТЬЮ!
Для продолжения просмотра авторизуйтесь с действительной подпиской.
Оформите подписку и получите доступ ко всем материалам на 1 год бесплатно!
Оформить подпискуМатериал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.