Вопрос-Ответ
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
ТОО, ОУР, плательщик НДС. При покупке товара из Китая (не входит в перечень изъятия), для дальнейшей продажи на территории РК, нужно ли выписывать СНТ? В случае если товар входит в перечень изъятия требуется ли выписка СНТ? Как влияет перечень изъятия на дальнейшую реализацию на территории РК?
Как отразить в 1С получение и выплату займа от нерезидента, а также начисление и выплату процентов?
Наше ТОО в июле 2023 году согласно Договора займа получило займ от ТОО нерезидента (РФ) в рублях , по окончанию срока действия договора - основной долг был выплачен в мае 2024 г., а также выплачены начисленные проценты. Как корректно отразить в 1С проводки:
1.Получение займа
2.Выплата займа
3.Начисление процентов
4.Выплата процентов
Директор участник в тоо на снр, планирует открыть ИП/тоо. Он имеет право открыть ип/тоо только на общеустановленном режиме?
Здравствуйте. У меня вопрос: моему руководителю надо сдать форму 250. Сдаем отчёт его ключом юридического лица, правильно? Какие строки заполняются при сдаче этой формы юридическому лицу?
Здравствуйте! Частная компания участник МФЦА и ТОО "Астана Хаб". МФЦА (2 акционера, доход менее 500 000 USD, холдинговая деятельность) и "Астана Хаб" (1 акционер, ОКЭД 63111, вид деятельности с перечня 1.Разработка, внедрение, сопровождение, развитие, модификация и реализация .. ) Какие отчеты сдают участники и в какие сроки?
ТОО. СНР. РН. ТОО находится в г.Алматы на розничном налоге с 01.05.24г. Продает сотовые телефоны, ноутбуки и акссеуары к ним. Может ли ТОО открыть точку продажи в г.Астана и пользоваться с пониженным ставкам РН ? что нужно оформлять для этого ? какие нюансы? как зарегистрировать точку, где? или ставка применяется где зарегистрирован тоо?
Здравствуйте! Закрыл ИП в августе 2023 года. Вопрос: У ИП есть обязательство сдавать форму 250.00?
Добрый день! ТОО (ОУР, неплательщик НДС) по дилерскому договору импортировало товар из Малайзии. Инвойс от поставщика выписан 10.05.2024г., условия поставки CPT, оплата за доставку выделена отдельной строкой . Товар отправлен авиаперевозкой, службой DHL квитанция от 10.05.2024, груз прибыл в Казахстан 16.05.2024, растаможен по сумме инвойса с учетом доставки ДТ от 21.05.2024 . По какому курсу мы должны оприходовать товар на склад?
Компания резидент, участник МФЦА заключил договор с резидентом о приобретении принадлежащего Правообладателю исключительное право на программу для ЭВМ. Вопрос: данное ПО принимаем к учету как НМА?
Добрый день. Благодарю за ответ. Уточнения по ситуации - ИП на специальном налоговом режиме - упрощенная декларация. Налоги удерживаются в США и других странах, где просматривают ютуб канал.
ИП зарегистрировался 31 мая 2024 г. , «упрощенка» , заявленный доход 85 000 тенге. Дохода от выполненных работ пока нет. Возникает ли обязательства для ИП по уплате зарплатных налогов (ОПВ,СО,ВОСМС,ОПВР) за себя за май месяц до 25 июня, если да то в каком размере?
Надо ли ставить галочку в ЭСФ экспедитору?
Добрый день. Наша компания оказывает экспедиторские услуги по транспортным перевозкам. Мы при выставлении АВР и ЭСФ указываем транспортную перевозку по междугородней перевозке с ндс или без ндс в зависимости как нам выставляет сам перевозчик и экспедиторские услуги мы всегда облагаем ндс так как это наш доход. Вопрос заключается в следующем должны ли мы в эсф ставить галочку в графе экспедитор Категория поставщика и в категории получателя на против какой графы мы должны ставить галочку?
Бухгалтерский учет Директор компании был в командировке в Катаре, в процессе командировки у Директора были затраты на проживание и внутренние перелеты, оплата была произведена по средством карты, суммы были списаны в Катарских риалах (QAR). Подскажите по какому курсу принять в Бух учете данные расходы и оплаты? На сайте Нац банка курсы для данной валюты отсутствуют.
Добрый день. Просим помочь в правильно оформление сделки как со стороны бухгалтерского учета так и налогового учета.
Ситуация № 1)С покупателем заключен договор купли продажи техники в рассрочку .Техника на регистрационным учете у нас (продавца) право собственности перерегистрации переходит в момент погашения полной стоимости. Но сама техника передана по акту приемки передач покупателю. При этом бухгалтерские накладные и эсф на реализацию не выписаны. Техника взята в залог до полного погашения суммы. Возможна ли такое построение действий и какие риски при данной реализации товара?
Ситуация №2) Заключается договор аренды на технику с последующим правом выкупа. Вопрос по ситуации №1 Как в учете отражать суммы поступлений от покупателя (проводки)? В какой момент признавать выручку? и когда выписывать эсф? Вопрос по ситуации №2 Как учитывать платежи за технику в бухгалтерском учете? Будет ли это финансовой арендой? Согласно МСФО 15 контроль над товаром в какой момент переходит и в какой момент закрываются документы по бухгалтерии?
Здравствуйте. У сотрудников по трудовому договору выходными днями являются воскресенье, понедельник. Со вторника по субботу рабочие дни. Постановлением правительства суббота, 4 мая перенесена на 8 мая, но так как 4 мая для данных работников и так рабочий день, правомерно будет решением руководства не переносить день, а так и оставить 8 мая рабочим днем? И как тогда оплачивать 8 мая, с коэффициентом 1,5? И для данной категории работников производственный календарь свой получается, например в июне 19 р.д, а для них 20 р.д?
Компания покупает авиабилет на физическое лицо, которое не числится в штате. Вопрос: Как закрыть дебиторскую задолженность турагентства по авиабилету и как отразить эту операцию в 1С, обложив доход физлица у источника выплаты. В базе 1 С висит дебиторская задолженность по авиабилету , я провела поступление услуги-покупка авиабилета и зависла сумма по физлицу по кредиту счета 3310.Проводки 1710 1030 сумма 103 383,00 тенге (стоимость авиабилета). Как закрыть счет 1710 и начислить налоги с дохода физлица
В организации есть сотрудник который оформлен на 0,5 ставки, заработная плата 85 000 тенге. За месяц у работника который оформлен на неполный рабочий день, по графику сменности выходит 7-8 смен. Оформили отпуск данному сотруднику с 16.05.2024 по 29.05.2024г. на 14 календарных дней. Определяем среднедневное количество рабочих часов 165,33/29,42=5,6 СрдРЧ. 600 (среднечасовой заработок) * 5,6 (СрдРЧ )*14 (календарные дни приходящихся на период события) = 47 040 начислено. Вопрос: по данному сотруднику в среднем начисление заработной платы за месяц выходит 55 000 тенге. Отпускные за 14 дней больше, чем заработная плата за месяц. Правильно ли начислены отпускные? Как можно в данной ситуации посчитать правильно отпускные?
Добрый день. Гражданин России, имеет ВНЖ Казахстана с 20.02.2023, с Казахстана не выезжал. Жена его тоже имеет ВНЖ и проживает с ним. Недвижимости своей в Казахстане нет, живут на квартире. Купил ТОО в 2023 в Алматы, является нашим единственным учредителем и директором в одном лице, можно начислить и выплатить дивиденды за 2023 год, не облагая налогом.
Какие документы нужно для подтверждения ( если он подходит по критериям п.п. 8 п. 1 ст. 341 НК РК 30 000 мрп освобождаются от налога)
В связи с появлением новых взносов и отчислений (ОСМС и обязательные пенсионные взносы работодателя ) нужно ли вносить изменения в учетную и налоговую политику организации?
Следует полностью менять политики или можно утвердить дополнением к политикам? Как правильно это оформить? Какими документами руководствоваться?
ТОО ОУР плательщик НДС продает автомобиль физическому лицу стоимостью меньше 1000 МРП, покупатель хочет оплатить наличными.
Какими документами оформляется продажа автомобиля и нужно ли выбивать ККМ?
Материал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.