Вопрос-Ответ
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
учредитель продает ТОО на общеустановленном режиме, при этом хочет получить сумму всей накопленной прибыли за последние 4 года в виде дивидендов. Сумма 49 млн тенге. Эта сумма входит в необлагаемый ИПН предел 30000 мрп, но накопленна за несколько лет. Должна ли сумма предполагаемых дивидендов 49 млн не облагаться ИПН?
ТОО участник Астанахаб стоит на учете по НДС , оказывает услуги по разработке программного обеспечения нерезидентам (Китай) Какие отчеты надо сдавать? И какие налоги возникают к уплате? Налоги будут оплачивать ТОО Астанахаб или нерезиденты Китай?
Можно ли применять СНР учителю логопеду?
Здравствуйте! Физическое лицо имеет намерения оказывать услуги ,как учитель-логопед(дефектолог). Может ли работать по ОКЭДу 85599 и на СНР по упрощенной декларации? В штате сотрудники не планируются
Какие обязательства будут возникать у компании при покупке недвижимости за пределами Казахстана?
ТОО, резидент Республики Казахстан, неплательщик НДС, планирует приобрести недвижимость (квартиру) за границей у физического лица в Кыргызстане. Просим дать разъяснение касательно налоговых обязательств на территории РК и обязательств по предоставлению отчетов (в налоговые органы, Нац банк). Возникает ли расчет и уплата налога на имущество и земельного налога на территории РК? В случае если ТОО в последующем будет предоставлять недвижимость в аренду, какие налоговые обязательства и обязательства по предоставлению отчетов возникают на территории РК?
Добрый день! ТОО (ОУР, плательщик НДС) реализует товар на экспорт в РФ на условиях поставки FСA Астана. Признаем доход от реализации и выписываем ЭСФ по курсу на дату реализации товара ,когда дата в накладной на отпуск товара и дата отгрузки в ТТН совпадают. В случае если даты накладной на отпуск запасов и дата в транспортной накладной отличаются: когда транспортная компания забирает груз в другой день , а по условиям договора право собственности на товар переходит в момент передачи товара первому перевозчику, т.е мы должны признавать доход от реализации на дату забора груза. Если нет возможности поменять накладные на отпуск запасов(чтобы даты совпадали) , как правильно отразить данную операцию в учете ?
Добрый день, ТОО ОУР, НДСник, резидент.
1. Приобретаем, сно договора купли-продажи 25.06.2024г., сахарный завод с земельным участком, зданием , оборудованием (у ТОО на ОУР, НДСника, резидент, они покупали раньше сахар в России), сделали оценку, какие налоговые обязательства у нас возникают именно в связи с покупкой и сроки?
2. Доставку товара (товар купили в РК) осуществил ТОО ДИН, и указал в счете: транспортно-экспедиторские услуги, в стоимость товара включить сумму или могу на расходы периода сразу отнести? Спасибо.
Какую ставку применить при предоставления доступа к электронной площадки между двумя резидентами?
Казахстанская организация (резидент РК), плательщик НДС, предоставляет Казахстанской организации (резидент РК) возможность для выбора поставщика и заключения договора в электронном виде посредством доступа к своей электронной площадке. Вопрос: плата за пользование электронной торговой площадкой должна быть с НДС или без в 2024 г. при оказании услуг казахстанской организацией такой же казахстанской организации по доступу к программному продукту в целях участия в электронных торгах?
Добрый день! У коммерческой недвижимости 2 собственника. Хотят сдавать помещение в аренду. Может ли один собственник по нотариальному согласию второго сдавать в аренду помещение и представлять форму 910.00, а потом часть аренды, после оплаты налогов, перечислять второму согласно доли владения, если указать такое условие в договоре аренды? Или они должны каждый сам заключать договоры и сдавать 910.00? Или нужен договор о совместной деятельности и соответствующая регистрация в КГД?
Здравствуйте! ТОО на ОУР, НДС. Компания ТОО реализовала товар по ИМП 70 (временный склад), Китай -Узбекистан. Условия поставки CIP Ташкент. Какой датой будет оборот по реализации в целях НДС и КПН? ЭСФ выписывает в тенге или в валюте контракта?
Добрый вечер. Сотрудник нашего филиала в Астане, переезжает в Шымкент и будет работать в нашем филиале в Шымкенте, на той же должности и с тем же окладом. Вопрос? Как верно сделать перевод сотрудника из одного филиала в другой. Дополнительное соглашение, приказ и заявление от сотрудника как правильно оформить? Вносить изменения в Енбек и в 1С?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, если транспортная компания Южной Кореи хочет открыть филиал в РК, какие документы и куда нужно для этого подавать. Какие основные юридические и финансовые аспекты нужно учитывать? Заранее благодарим!
ИП на розничном общепит, приняли оплату через терминал, но забыли пробить по ккм. Чем грозят такие ошибки и как лучше их исправить и в какие сроки?
ИП (резидент РК, не плательщик НДС) на ОУР заключил договор аренды помещения (квартиры) с ИП на СНР с использованием мобильного приложения.
Вопрос:
1. идут ли на вычеты по ИПН у ИП на ОУР расходы по данному договору аренды?
2. можно ли взять на вычеты расходы по обучению ребенка в колледже и вузе?
Добрый день. ИП работает в приложении яндекс такси при выборе оплаты наличными пассажиры часто делают переводы на каспи. Надо ли пробивать чеки если в приложении яндекс такси автоматически оформляется чек. Будет ли считается это как двойное налогообложение?
ТОО, ОУР, резидент РК, плательщик НДС ТОО продало товар на экспорт в ноябре прошлого года товар в Беларусь, выписало СНТ и ЭСФ. Сейчас обнаружено, что в СНТ/ЭСФ допущена опечатка, цена одного товара указана на 100 тенге меньше, чем в накладной (выписывали на сайте). в ФНО 100.00 и 300.00 суммы пошли по накладной верные. ТОО занимается возвратом НДС, т.е. чтоб было одинаково важно для ТОО.
1. Может ли ТОО сейчас сделать исправленную ЭСФ и могут ли быть какие-либо последствия из-за этого?
Будет ли освобождаться аренда жд вагонов?
Добрый день
1. Наша компания ОКЭД 52291 Транспортно- экпедиционные услуги заключила договор на аренду жд. вагонов с нерезидентами, вагоны используются как на территории РК, так и отправляются за границу, как груженые так и порожние, данные расходы не включены в расходы по перевозке, и не пере выставляются покупателю услуг, должна ли наша компания оплачивать НДС с дохода нерезиденда с аренды вагонов?
2. Можно ли считать что аренда вагонов, по сути является тем же оперированием вагонов, так как наша компания сама распоряжается данными вагонами, а согласно статье 395 НК РК освобождаются от НДС услуги оператора вагонов, предоставление в пользование вагонов, при условии что оператор вагонов указан в перевозочном документе в качестве участника перевозочного процесса, наша компания в перевозочных документах указывается?
3. Есть ли необходимость перезаключить "Договор аренды вагонов" на "Договор по оперированию вагонов" во избежание уплаты НДС с дохода нерезидента?
Необходимо ли на вывоз алюминия лицензия?
ТОО-нерезидент в РК, неплательщик НДС, покупает у завода аллюминий и реализует нерезиденту –юр лицу во Въетнам.
Вопрос:
1. Требуется ли лицензия или разрешение для данного вида деятельности?
2. Какие налоговые обязательства при этом возникает у ТОО-нерезидента в РК?
ТОО А (ОУР, НДС) проводит рекламную акцию для своего клиента ТОО Б на территории других стран (не ЕАЭС). ТОО А оплачивает субподрядчикам в других странах услуги по проведению рекламной акции для ТОО Б. Субподрядчики закупают и раздают победителям акции технику и денежные призы, перечисляют в бюджет налог у источника выплаты, согласно законодательства страны проведения акции. Возникает ли КПН и НДС за нерезидента у ТОО А? И можно ли взять на вычеты услуги от субподрядчиков-нерезидентов при наличии договоров и актов на русском языке?
Добрый день. Муж и жена живут гражданским браком. В 2024 году попадают под всеобщее декларирование. Муж - учредитель в нескольких ТОО, жена - имеет ИП. 2 года назад гражданский муж передал в доверительное управление 2 своих нежилых квартиры. Жена открыла ИП и сдает их в аренду. Вопрос: в данной ситуации кто и как должен показать в ф. 250 имущество полученное и переданное в доверительное управление. Муж или Жена ? и каким образом
Добрый день. ТОО, ОУР, плательщик НДС, имеет лицензию по оптовой реализации алкогольной продукции. Не является производителем, только хранение и реализация. Сдает отчет Декларация по обороту алкогольной продукции. Сейчас выяснилось что с 2017 года декларации сдавались некорректно. Неверно отражен остаток на начало и на конец отчетного периода в даллах. Вопрос: Как в данный момент откорректировать остатки в декларации? Сдать отчет за 2021 год с правильной цифрой? и пересдать за все месяцы по текущий момент? или написать письмо в налоговую с объяснением ситуации и уже в текущем отчете изменить данные на начало периода?
Материал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.