Вопрос-Ответ
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
Можно ли применить корректировку компании на СНР при осуществлении софинансирования науке?
2. ТОО, УПР , Не НДС , резидент РК ТОО заключил договор с ВКТУ о со-финансировании по научно-технической программе «Разработка технологии изделия образцов отечественных медицинских инструментов и изделий медицинского назначения» на 2024-2026годы.
Вопрос: Так как ТОО состоит на Упрощенном режиме имеет ТОО право на какие-нибудь корректировки налогообложения , если да то какие ? Во вложении договор
ТОО работает по упрощенному режиму, деятельность дошкольное воспитание и обучение, ОКЭД- "ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ". На данный момент имеет 3 адреса детского сада в одном городе где и зарегистрировано ТОО. Один детсад находиться в собственном здании и 2 детсада в арендуемом здании.
Вопрос 1. Необходимо ли ТОО переходить на общеустановленный режим и открывать Филиалы.
2. Есть ли варианты не открывая филиала, работать по СНР.
3. Освобождается ли от НДС ТОО, так как окэд "ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ".
ТОО оплатило штраф за нарушение правил проезда по платной дороге. Автомобиль числится на этом ТОО. Предписание пришло на это ТОО. Дали проводки: Дт 7210 (невычетной счет) Кт 3310 (Транспортная инспекция) отнесли на расходы.
Дт 3310 (Транспортная инспекция) Кт 1030 оплатили штраф.
Но водитель, который допустил нарушение, числится в другом ТОО, у него из зп можем удержать сумму штрафа или водитель может внести наличными в кассу.
Правильны ли проводки по оплате штрафа и выставлению на ТОО, которое оплатило штраф и отнесло у себя на расходы: Дт 1010 Кт 1252 (Сотрудник, который нарушил правила) Дт 1252 Кт 1270 (ТОО, которое оплатило штраф и отнесло у себя на расходы) – относим сумму штрафа на ТОО, оплатившее штраф? Как правильно дать проводки в этих двух ТОО и произвести взаиморасчеты между этими ТОО по этому штрафу по водителю, который числится в другом ТОО?
Здравствуйте! ТОО на СНР для сельхозтоваропроизводителей. Реализует легковой автомобиль, ранее приобретенный у ФЛ другому ФЛ. ЭСФ не выписывалась, так как ФЛ не требовало выписки.
1)Облагается ли оборот НДС, если сумма покупки в 2022 году была 35 млн, продажа в сентябре 2024 года за 25 млн.
2) В какой строке 300.00 отражается данная сделка?
Добрый день! ТОО, ОУР, НДС. 01.11.2024г. ТОО продал в рассрочку служебный автомобиль за 3 052 500 тенге нашему сотруднику, который был приобретен компанией по Договору мены у ИП по цене 3 300 000 без НДС. без АВР и ЭСФ. Должна ли я выставлять ЭСФ и указывать НДС 327053, 57 тенге в форме 300? А что показывать в форме 100?
Какие отчеты сдает ИП на КФХ?
Добрый день. Какие налоги и какую отчетность должен сдавать Ип на основе крестьянского хозяйства? обязан ли он иметь кассовый аппарат?
Ситуация: ТОО, ОУР, Сотрудник увольняется по собственному желанию. Последний рабочий день выпадает на конец месяца, то есть на 31.10. Начисляется компенсация за неиспользованный отпуск. Вопрос. Правильно ли считать месяцем начисления с 01.11, ноябрь месяц, или будет считаться месяц последнего рабочего (октябрь месяц). Если выплата сумм компенсации будет производиться 31.10. числа.
Какие обязательства будут возникать у компании при ликвидации и наличии земельного участка и здания?
ТОО "А" начали процедуры реорганизации путем присоединения к ТОО "Б" в ноябре 2024 года. У ТОО "А" имеется земельный участок и здание, которые были переданы ТОО "Б" по передаточному акту в ноябре 2024г. Ликвидироваться ТОО "А" сможет только через 2 месяца в 2025 году. Какие налоговые обязательства возникнут у ТОО "Б", должны ли мы сдать ФНО 701.01 ? Или же в 2025 году сдаем ФНО 700.00 за 2024 год с учетом текущих платежей отраженных ТОО "А"?
Добрый день! 13 ноября сотрудник принес больничный лист с 27 октября по 05 ноября. Зарплата за октябрь уже выплачена. С 27 по 31 октября как рабочие дни оплачены не были. Можем ли мы начислить больничный ноябрем?
ТОО ОУР плательщик НДС. Компания А продала Компании Б часть земельного участка, пристройку, бункер, завод по производству комбикормов, обе компании плательщик НДС на общеустановленном режиме. Договор купли продажи от 01.11.2024г, Уведомление о госрегистрации от 04.11.2024г. Вопрос:
1) какие налоговые отчеты должны сдать Покупатель и Продавец?
2) сроки сдачи налоговый отчетов и сроки уплаты? Во вложении прикреплена Справка о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество
Добрый вечер. Мы ТОО на общеустановленным режиме, плательщики НДС. Получили займ от материнской компании (100%) резидент РФ ООО А (есть филиал в РК). После этот займ переуступили другой компании ООО Б (резиденту РФ), при погашении займа + процента по займу удержали 10% КПН за нерезидента (только от %), так как ООО Б предоставили справку о резидентсве РФ, учредительные документы, и то что нет филиала в Республике Казахстан. Но ООО Б не является конечном получателем этих денег. Так как эти деньги на территории РФ дальше уходит в ООО А. Вопрос. Может ли ТОО резидент Рк применить конвенцию, или должен был удержать все 15% (не применяя льготу)?
Будет ли облагаться доход по оплате гостиницы за не сотрудника компании и как рассчитать ИПН?
ТОО РК оплатило гостиницу за нерезидента, не сотрудника ТОО-50 000 тенге. С какой суммы будет начислен ИПН за нерезидента? 50 000 тенге или 62 500 тенге (20% ИПН за нерезид). В 200 форме начисление таких доходов отражается?
Продали автомашину, в какой строке декларации по КПН отразить? В аналитике счета доходов (БУ), субконто БУ1, доходы-что отразить?
Здравствуйте! ТОО, общеустановленный режим, плательщик НДС. Импорт товара с РФ Вопрос: Не резидент поставщик, поставляет товар, и нам выставляет санкции по простою вагонов согласно договору поставки штрафы, пени, за эти санкции у нас возникает КПН у источника выплаты и НДС за не резидента?
Добрый день! Сотрудник находится на больничном( уже почти 60 дней) Будет оформлять инвалидность, предоставить больничный сейчас не может так как больничный продлевают каждые 10 дней. Направил скрин экрана больничного( из компьютера)
Вопрос 1.Является ли основание для выплаты скрин экрана( больничного) из компьютера?
2. Должны ли мы по Закону оплачивать 120 дней нахождения на больничном, пока будет оформляться инвалидность?
Возникает ли у ТОО (Управляющая компания объекта кондоминиума) обязательство по уплате КПН? Управляющая компания оказывают услуги по управлению объектом кондоминиума на основании договора, заключаемого с собственниками нежилых помещений. ТОО осуществляет деятельность в общественных интересах и не имеет цели извлечения дохода.
Автотранспорт находится в аресте в УГД по причине неуплаты налогов. Может ли компания сдать в аренду другой компании?
Здравствуйте! Прошу помочь разобраться с возвратом по ООСМС и ВОСМС. Сотрудник получил диплом в июне текущего года, с июля начали перечислять за него ООСМС и ВОСМС. За июль и август налоги были приняты, но за сентябрь, уплаченные в октябре почему-то вернулись. Советовалась с коллегами, подсказали что нужно позвонить в университет и попросить перепровести данные в их базе. Так и сделали, попробовала повторно уплатить налоги через 3 дня, но они опять вернулись. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина возврата и как ее устранить. Спасибо!
Какие налоги нужно отплачивать если сотрудник-нерезидент (на полставки) находится в отпуске без сохранения з/п, и нужно ли вообще платить налоги за него?
Как оформить чек на предоплату по товару?
Клиент сделал предоплату за наличный расчет за холодильник в размере 100000 тенге , стоимость холодильника 238 000 тенге, остаток суммы клиент оплатит позже, как нам пробить 2 чека на один товар, по одной накладной , если согласно пп. 10, 11) п. 7 ст.166 Налогового кодекса РК чек ККМ должен содержать информацию о наименовании товара, работы, услуги, а также о количестве приобретаемых товаров, работ, услуг и единицу их измерения. Как нам это сделать в настройки 1С 8.3
Материал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.