Вопрос-Ответ
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
В ноябре 2016 Предприятие приобрело авиабилеты у ТОО для осуществления перелета сотрудника компании в целях командировки. При приобретении авиабилетов НДС не был взят в зачет и в декларации по НДС за 4 квартал был отражен в строке 300.00.015 «Товары, работы услуги, приобретенные без НДС» и по которым зачет не разрешен. В связи с отменой командировки авиакомпания выставила инвойс по возврату билетов на "минус". Должна ли корректировка оборота по приобретению без НДС отражаться в приложении 300.06, или в этом приложении отражаются только корректировки оборота по приобретению, по которым НДС ранее был взят в зачет?
ТОО 19.10.2018 г. выдало 11120 тенге в подотчет сотруднику на приобретение российской страховки в г. Самара. Сотрудник 19.10.2018 г. приобретает страховку (квитанция к ПКО, фискальный чек, счф на ТОО на сумму 2204.55 рублей), но авансовый отчет составляется 29.12.2018 г. Сумму 1137 тенге (11120 - (курс 5,56 на 19.10*2204,55) ТОО должно выплатить как перерасход? Возникает ли в данном случае курсовая разница?
ТОО (общеустановленный режим налогообложения, плательщик НДС) продали грузовой автомобиль (основное средство) физическому лицу за наличный расчет с предоставлением чека ККМ. Является ли нарушением тот факт, что ТОО не выписало счет - фактуру данному покупателю?
Должна ли компания возмещать работнику проезд на такси с города до Аэропорта, а также в пункте командирования с Аэропорта до гостиницы, и обратно до аэропорта?
Приобрели форму для вахтеров, для нашего вида деятельности нет такой обязанности. Поставила, согласно списка, каждому сумму за форму в доход и, соответственно, удержала все налоги: ИПН, ОПВ, СО, ОСМС и СН. Верно ли поступили?
ТОО, сфера деятельности торговля, на упрощенном режиме налогообложения, плательщик НДС. Если ТОО занимается торговлей комплектующих изделий для натяжных потолков (т.е. в группу строительных материалов входит), есть расчетный счет в банке, торговля оптовая, но не имеет ККМ, обязательно иметь ККМ с ОФД? Какие организации должны иметь обязательно ККМ с ОФД или просто ККМ?
Компания общеустановленный режим налогообложения, плательщик НДС. Реализация оптовая мед. препаратов. В целях получения дохода используется автотранспорт менеджерами. Согласно приказа руководителя, расходы по эксплуатации автотранспорта 50/50, т.е. оплачивает компания все расходы (соответственно расходы и ТМЗ по документам), а затем удерживает из з/п сотрудников 50% понесенных расходов на содержание автотранспорта.
Вопрос. Удержания из заработной платы сотрудников ТМЗ и работ по ремонту автомашин - это реализация компанией ТМЗ и работ? Следовательно, облагаемый НДС оборот по реализации?
1. Учредитель компании иностранный гражданин, есть вид на жительство РК, он имеет за границей недвижимое имущество и счета в банках. Должен ли он предоставить декларацию по форме 240.00 за 2017 год?
2. Сотрудник имеет вид на жительство РК, в РК есть квартира в собственности с 2005 года, должен ли он предоставить декларацию по форме 240.00 за 2017 год?
ТОО 1 (общеустановленный режим, плательщик НДС). Работник был в отпуске (за период работы с 14 марта 2018 по 22 марта 2019 года) с 22 июля по 04.08.2019 года. Фактически работник должен быть в отпуске по 14.08.2019 г. С 01.09.2019 г. работник увольняется. 01.09.19 г. принимают на ту же должность в другое ТОО 2 (Директор обоих ТОО один и тот же человек). Должен ли работник возвратить (за период с 05.08.2019 по 13.08.2019 г.) частичную сумму отпускных ТОО 1?
Принят на работу 01 ноября 2017 года, в отпуске был с 03.09.2018 г. по 16.09 2018 г. и с 22.07.2019 г. по 02.08.2019 года.
Физическое лицо на праве личной собственности (договор купли-продажи от 02 декабря 2014г) имеет нежилое помещение стоимостью 21 744 990 тенге, которое сдает в аренду. Данное физ. лицо не платило налог на имущество. Ему не приходили уведомления о неуплате налога на имущество. Сейчас ему пришло уведомление, что не сдана форма 700.00 за 2016г., должен он сдавать эту форму? Какое административное наказание ему грозит в данном случае, согласно какой статьи он должен рассчитать налог на имущество?
ИП, общеустановленный режим налогообложения. Режим ЧП закончился 11 мая, ждём разрешение на открытие цеха. Сказали, что его получим 27-28 мая, но, как стало известно, что из 20 работников, допустят к работе 12.
1) Как быть с остальными работниками? Должны ли мы начислять 42500 тенге и оформлять как простой? С какого числа? с 1 июня или с 11 мая? Как правильно это сделать? (Оплатить полностью 42500 или посчитать среднедневную из расчёта 42500 и оплатить за рабочие дни простоя?)
2) Как быть с работниками, что будут допущены к работе? Должны ли мы им начислять простой с 11 мая по 27-28 мая? Если да, как правильно это сделать? (Оплатить полностью 42500 или посчитать среднедневную из расчёта 42500 и оплатить за рабочие дни простоя?)
Нужно ли вести воинский учет на предприятии, где у всех сотрудников-мужчин это не основное место работы?
АО, заключило договор на оказание услуг с резидентом РФ, который не является плательщиком НДС. У нас возник спорный вопрос по предоставлению документов от этого поставщика. Поставщик отказывается выставлять нам счет-фактуру, предоставив только акт выполненных работ, мотивируя отказ тем, что он не являются плательщиками НДС и по закону РФ не обязан выписывать счет-фактуру. Не знаем, правомерен ли их отказ. И какие наши действия - можем ли мы взять на вычеты оказанные услуги только на основании акта выполненных работ?
Если сам ИП-ник пенсионер, он тоже должен за себя оплачивать ОСМС?
Обязательно ли наличие документа товарно транспортная накладная для отнесения на вычеты по КПН расходов перевозчика по доставке груза? Должен ли перевозчик ставить печать на товарно-транспортной накладной или достаточно подписи водителя принявшего груз к перевозке и подписи и печати грузоотправителя и грузополучателя?
ИП не ведет бухгалтерский учет, но снимая с расчетного счета денежные средства, бухгалтер приходует в кассу и расходным ордером выдает деньги ИП, но никакими документами эти расходы не подтверждаются. Должен ли он предоставить документы, чтобы списать с подотчета?
ИП на ОУР, работающий без НДС, выполнил услуги ГУ по договору госзакупок. Услуги были выполнены 10 октября, но ЭСФ не был выписан.
1. Какие последствия/налоговые риски возникают у ИП при не выписке ЭСФ?
2. Какие действия должен предпринять ИП в данной ситуации?
ИП на упрощенке, платил за себя ОПВ, при этом не имея дохода. Должен ли ИП указывать в ф. 910 данные по ОПВ? Если да, то в какой строке?
Все ИП, занимающиеся грузоперевозкой, должны сдавать форму 870.00 Декларация по плате за эмиссии в окружающую среду? Расходы дизельного топлива считаются по территории Казахстана или другие государства тоже, весь маршрут, например: Алматы-Владикавказ- Стамбул-Алматы. Коэффициент 0.45?
Должен ли ИП, работающий на СНР по УД, имеющий автомобили, сдавать форму 700.00 по налогу на транспортные средства и расчет текущих платежей по налогу на транспортные средства?
Материал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.