Вопрос-Ответ
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
ТОО (арендодатель), применяющее специальный налоговый режим розничного налога, сдает в аренду офисное помещение индивидуальному предпринимателю, работающему по упрощённой декларации. По какой ставке ТОО (арендодатель) должен обложить доход по розничному налогу?
Как распределить РБП если фактически они получены в январе, а документы поставщик оформил в октябре?
Здравствуйте. Прошу дать уточняющий ответ на вопрос 843193. По МСФО отражение должно быть в том периоде когда произошло событие. Если у нас в примере сертификат с 01 янв., а акт с 01 февр., то в действительности сертификат с 22.04.24, а акт с 16.10.24 и на год, следовательно искажения получаются существенные и на затраты в 2025 году пойдет сумма большая, чем должно быть, а в 2024 меньше. Если в поступлении отразить сразу на 7210 сумму с 22.04. по 16.10, а остальную сумму поставить на 1720, все же корректно сядет в 100 форму?
Компания принимает решение оформить Договор Дарения, взять на баланс земельный участок, на котором построить АГКНС (автомобильная газонаполнительная компрессорная станция), ввести в эксплуатацию, и далее продать компанию с земельным участком на балансе, и введенным в эксплуатацию АГНКС. Какие налоговые обязательства возникают? у кого?
Пришел возврат за сентябрь 2024 по ОСМС и ВОСМС по сотруднику на дистанционном режиме работы. Сотрудник является студентом очного отделения с 2023 года, нужно ли пересчитывать ОСМС и ВОСМС за период с 01.09.23 и какой документ основание нужно приложить , подтверждающий статус студента?
Добрый день! ТОО, ОУР, НДС. 01.06.2021г. ТОО заключил со своим штатным сотрудником Договор купли-продажи транспортного средства в рассрочку, о том, что ТОО продает, а сотрудник (физ.лицо) покупает служебный автомобиль Лада Веста в рассрочку за 3 100 000 тенге.Оплата производится в тенге путем ежемесячного удержания с заработной платы сотрудника (покупателя) в размере 100 000 тенге. Основанием для удержания суммы оплаты является ежемесячное письменное заявление сотрудника (покупателя) на удержание суммы в счет предстоящего приобретения авто. Право собственности на транспортное средство, переходит к Покупателю с момента осуществления последнего удержания суммы с заработной платы согласно графика на дату окончательного расчета. Служебный автомобиль Lada Vesta был приобретен компанией по Договору мены у ИП по цене 3 300 000 без НДС. без АВР и ЭСФ. С 01.07.2021г. фиксированный актив служебный автомобиль был передан сотруднику для служебного использования (технадзор-Работа разъездного характера), при этом у него ежемесячно удерживалось по 100 000 с зарплаты. 1 ноября 2024года была погашена полная сумма 3 100 000тенге. Все это время с 01.07.2021г. по 2024г.ТОО сдавал форму 700.00 и 701.01 РАСЧЁТ текущих платежей по НАЛОГУ НА ТРАНСПОРТ , то есть транспортный налог оплачивал наш ТОО. Какие теперь наши дальнейшие действия: получается с 1 ноября 2024г. Автомобиль перестает быть в собственности у ТОО, какие надо сделать проводки в 1С? Все это время у проводили по Дебет 3350 Кредит 3387 Майлыбаев удержание за продажу авто в рассрочку. как закрыть Кредит 3387 на сумму 3 100 000? Надо ли пересдать форму 700.00 и 701.01.за 2024год?
ТОО неплательщик НДС, на режиме розничного налога импортировала в августе и в сентябре товары (спортивные бады) из РФ? Какие обязательства возникают по такому импорту?
ТОО плательщик ндс общеустановленный режим покупает облицовочный камень ( это типа кафеля чуть покрупнее можно ложить на пол и на стены и на фартук кухни) и цемент у третьих стран, соответственно при транспортировке где то могут быть сколы или сломаться и также цемент если влажность он может намокнуть или где то рассыпаться. Вопрос: Какие нормы согласно налогового кодекса я могу списать( типа порчи) какой процент ? Или какое кол-во я имею право списывать? Без нарушений нк и согласно какой статьи? Какие документы я должна приложить фото , видео? На какой счет списать и статьи затрат?
ИП, работающий по УД делает текущий ремонт коммерческой недвижимости. ИП ведет бухгалтерский учет. Материалы для ремонта имеются на балансе и по мере необходимости приобретаются. Ремонт осуществляют физические лица, с которыми оформлены Договора подряда ( Договор ГПХ). Подскажите полный перечень документов, которые должны быть оформлены для осуществления ремонта и списания материалов.
Добрый день! Поставщик выписал эсф в 3-м квартале, увидев ошибку в количестве наименования на 1шт больше аннулировав выписал исправленную уже в 4м квартале, брать в зачет покупателю НДС в 4 квартале?
Что делать если суточные более 40 суток?
Здравствуйте! Наша компания работает с Азербайджаном, руководитель часто ездит в Баку для ознакомления с ассортиментом, поиск транспорта, погрузкой товара. За 2024 год у руководителя командировочных дней составило 45 суток. ( За пределами РК 42 суток. На территории РК 3 суток). Согласно нормам на 5 дней больше. Что в этом случае делать?
Здравствуйте. Нужна подробная консультация по авансовым платежам по КПН. В соответствии с п.2 ст.305 НК РК исполняют налоговые обязательства по АП по КПН налогоплательщики, у которых СГД с учетом корректировок за налоговый период предшествующему предыдущему налоговому периоду, превышает сумму, равную 325 000 МРП, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января финансового года, предшествующего предыдущему финансовому году. У нас в 22 году было так. Но в 23 и 24 году убытки.
101.01 сдала по нулям. 101.02 сдала по нулям. 30.10.2024 Была реализация на 45 млн.тенге. На счете 6010 выручка отразилась 40 178 571,43 тенге. Теперь мне надо дополнительную форму 101.02 сдавать? Подскажите как посчитать авансовый платеж, надо ли его оплатить до 25 ноября? Больше операций по реализации не будет. А может и будет. На какие цифры опираться при расчете авансовых платежей, счет 6010? Также на 6 разделе отражается небольшой доход по банковскому вознаграждению от депозита, доход от продажи машины 6250 000, доход от курсовой разницы 1 489 234,12, и пеня при расторжении договора с поставщиком 159 476,80. Эти цифры при расчете авансовых платежей по КПН берутся в расчет? Распишите пожалуйста когда сдавать доп. 101,02 и как заполнять.
ТОО «А» (производственное предприятие) несет затраты по асфальтированию своей территории. Как правильно отнести данные затраты в бухгалтерском и налоговом учете? Как вычеты текущего периода, капитализацию земли или незавершенное строительство с последующим оприходованием объекта основного средства «Асфальтплощадка»?
Вид деятельности СТО, можно ли списать спец одежду и инструменты в момент выдачи со склада, списать на рбп?). Я думаю можно но никогда не приходилось?
Здравствуйте! ТОО, ОУР, НДС. Компания экспортировала товар из Казахстана в Узбекистан. ЭСФ еще не выписывала, так как не совсем понятно как определить дату совершения оборота по реализации. По пп 1 п8 ст. 379 или по пп 2 п 8 ст. 379? В пп 1 п8 ст. 379 вообще написано про ЕАЭС, в каких случаях применяется на примере эта статья? Документы во вложении. Заранее благодарю.
Какие обязательства возникают по КПН и НДС с доходов нерезидента согласно приложенного договора?
ТОО, плат ндс. Планируется получение услуг от нерезидента РФ. Договор вложен. Прошу рекомендации ваши, по поводу КПН, ставки, а также налогообложение по НДС. Бухгалтер думает, что это может роялти быть. Что стоимость должна быть указана с учетом кпн, для того, чтобы отнести на вычеты. Хотелось бы услышать ваши рекомендации. Заранее признательна.
Дд, ТОО Оур, Ндсник, импорт с РФ, какую дату брать для оплаты НДС, а также для отражения в учете в 1С, чтобы правильно считала курсовую разницу, груз доставлен жд транспортом, в договоре Инкотермс СРТ. Оплата произведена 10.09.2024, УПД сентябрь от (17.09.24), дата пересечения границы в октябре (06.10.24 ОАО РЖД ) пункт Кысылсай (07.10.24 АО КТЖ) там 2 печати, но разные даты. Спасибо.
Добрый день ! У меня вопрос следующий. Я имею ИП по сдаче аренды квартиры (1квартира в Алматы, 2 другие в Астане) .ИП на есалык (мобильное приложение) . В связи с тем ,что мне осталось 3 года до пенсии и для выполнения норматива по пенсии - мне надо отправлять ОПВ не минимальную сумму, а тысяч 30 000 тенге. Вопрос: На какой режим я должна перейти?
ТОО (на упрощенном режиме, плательщик НДС) приобрел грузовой автомобиль самосвал у юридического лица в апреле 2024 года за 24 млн тенге, НДС в.ч. (взяли в зачет НДС) в октябре 2024 года продали ИП за 15 млн тенге. Возникает ли НДС у ТОО и доход от реализации ОС, какую ФНО нужно сдавать для отражения выбытия ОС, нужно ли продавать автомобиль через ВС?
Общественное объединение юридических лиц, резидент РК, общеустановленный режим, неплательщик НДС, получило денежные средства от иностранных заказчиков за участие в спортивных соревнованиях в РК, какие налоговые обязательства возникают при этом у ООЮЛ?
Компания привлекает инвесторов путем размещения облигаций на бирже, начисляет купонное вознаграждение, дисконт. Срок погашения облигаций - через восемь лет, с даты начала срока обращения.
Можно ли всю сумму начисленного вознаграждения с дисконтом отнести на вычеты по КПН, либо только в пределах уплаченного купонного вознаграждения у эмитента?
Материал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.