Вопрос-Ответ
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
ТОО получает товар с России импорт с 2016 года. В июне 2017 г. получили уведомление о неисполнении расширенных обязательств производителей (импортеров) от ТОО РОП. В уведомление говорится о том, что ТОО должны оплачивать за утилизацию отходов, ссылка на статью 285-1 экологического кодекса, в перечень продукции в ходят аккумуляторы, масла, антифриз, автошины. Наша компания продает все эти товары. Дайте разъяснение по этому уведомлению? Как делают расчет и куда мы должны оплачивать?
В связи с новыми законами по расчету ИПН и ВОСМ как делать расчет в 2020 и 2021 годах по ТОО и ИП как на упрощенном режиме налогообложения так и на общеустановленном режиме налогообложения? По заработным платам и договорам ГПХ что отнимать при расчете ИПН с заработной платы до 65 000 тенге и выше?
Какие необходимо сделать шаги по оформлению документов по выявлению недостачи (пока обнаружена, но письменно в документах не отражена), и взысканию недостачи с МОЛ. Приказ на проведение инвентаризации, акт инвентаризации....??? В таком порядке?
Как выставить электронный счет-фактуру и АВР на оказанные нами услуги (в том числе НДС) российской компании с АО на ООО?
ТОО резидент РК предоставило процентный заем нерезиденту РК (резиденту РФ). Нужно ли выписывать ЭСФ по полученному вознаграждению, если данный оборот освобожден от НДС? Если нужно выписывать ЭСФ, то суммы в какой валюте следует отразить в ЭСФ? (Договор по займу в рублях).
ТОО деятельность по сдаче в аренду недвижимого имущества, на общеустановленном режиме, встало на учет по НДС с 14.06.2017г., в связи с чем, просит дать разъяснения относительно выписки счета-фактуры за июнь 2017 г по (арендная плата за июнь) по НДС, а именно Как правильно: отразить НДС: с 01.06.2017г по 14.06.2017г. без НДС и с 14.06.2017г. по 30.06.2017 с НДС 12%? Либо отразить НДС- 12 % начисление за весь июнь 2017г.
ИП на Упращенном налоговом режиме превысило обороты по НДС и перешли на общеустановленный режим налогооблажения с 12 декабря, но ранее был заключен договор по государственным закупкам с Гос.учреждением, услуги за декабрь еще не выставлены, т.к. ИП перешло на НДС, как нам выставить счет-фактуру с НДС? На основании какой статьи Гос учреждение , должно сделать доп.соглашение на сумму НДС?! Гос. учреждение не хотят заключать доп соглашение, чем мы можем руководствоваться?
Добрый день, делаю сверку с НК по ИПН, у меня не идет с НК на 3 тг. В 1с кредитовое сальдо по ИПН меньше, чем в лицевом счете НК. Как выровнить?
В одном из Ваших пояснений по поводу дивидендов прочла то, что после 4 лет владением компанией при выплате дивидендов за первые три года дивиденды облагаются ИПН, даже если прошло 4 года. Как выплачиваются дивиденды после 4 лет владения компанией?
Провели розыгрыш денежных средств в инстаграме. Розыгрыш проводился в национальной валюте. Победителем является нерезидент, предоставил валютный счет.
1. Обязаны ли конвертировать тенге в иностранную валюту?
2. Как должны провести выплату выигрыша если у нас нет валютного счета?
Как выписывать накладные на отпуск товара, если заказ был оформлен и оплачен через сайт, интернет-магазин, пользуемся услугами Робокассы. Оплату они проводят на лицевой счет компании.
ТОО (аптека) занимается розничной реализацией, график работы аптеки с 8.00 до 22.00 без выходных и праздников. С 01.04.2020 внедряют СНТ для товаров с ЕАЭС и из перечня изъятия. Срок выписки в день реализации, либо при реализации физическим лицам следующий день после реализации (если оплата наличными через ККМ или POS терминал) Каким образом бухгалтер должен выписывать накладную в выходные или праздничные дни, если аптека работает каждый день, чтобы не просрочить выписку СНТ? У бухгалтера график работы 5/2 с 9.00 до 18.00, с выходными и праздниками.
Если бумажный счет-фактура выписан ИП (поставщик) не состоящим на учете НДС, то надо вбивать его в Форме 300.00 в приложении 8?
Предприятие зарегистрировалось по адресу, собственником которого является физическое лицо. ФЛ зарегистрировано как ИП в налоговых органах, с видом деятельности - сдача имущества в аренду. Какие у предприятия возникают налоговые обязательства? Как выписывать Акт выполненных работ?
В правилах до 01.10.2017г. в выписке ЭСФ в отношении физических лиц, можно было указать в строке 17 "Физическое лицо", поставить галочку "Нерезидент/Розничная торговля" и выписать на несколько физических лиц одну ЭСФ.
Теперь в правилах с 1 октября 2017 г. указано, что нужно указать ФИО и ИИН в обязательном заполнении. Выходит, если поставим галочку в ячейке "I", то ФИО в любом случае указывать, не смотря на то, что это мелкооптовый склад, к нам приходят физические лица и покупают товар, входящий в перечень, только потому, что у нас дешевле. В день бывает несколько человек. Получается, что по новым правилам мы должны на каждый чек пробить отдельную ЭСФ?
Так как ИИН/БИН по новым правилам необязательно указывать лишь в отношении нерезидента. То есть ячейка "F" в строке 20 лично мне не совсем понятно...помогите пожалуйста разобраться.
Компания оказывает услуги таможенного представителя. Компания работает в упрощенном режиме и является плательщиком НДС. Компания оказывает услуги таможенного представителя резиденту Российской Федерации.
Вопрос: каким образом будет выставляться нами электронный счет-фактура резиденту Российской Федерации?
ТОО общеустановленный,при отправке эсф на физ.лицо требуется ИИН,Физические лица не дают свои удостоверения ссылаясь на то ,что потом будут проблемы с налоговой ,так как теперь будут высвечиваться обороты и физ.лиц. Какова сумма оборотов на физ.лицо за год ,чтобы потом его не заставили открывать ИП?Что можно предпринять?
Закупили товар по гос. закупкам для реализации третьим лицам, наш поставщик выдал счет фактуру в бумажном виде, и как я должна выписать ЭСФ, так как там запрашивается номер декларации и др.?
Материал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.