Вопрос-Ответ
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
Здравствуйте, физ. лицо заключило договор ГПХ в августе 2018 г., ТОО оплатило физ. лицу перелет (доход в натур. форме), теперь физ. лицо должно уплатить ОПВ до 25 сентября 2018 г., но у этого физ. лица зарегистрировано ИП, значит ли это, что он должен был заключать договор не как просто физ. лицо, а как ИП, и будет ли отражаться в кабинете налогоплательщика сумма оплаченного ОПВ (с договора ГПХ) и как она будет списываться.
ТОО, резидент, плательщик НДС, малый бизнес, ТЭО. Если у ТОО нет бухгалтерской и налоговой УП, то какие последствия? Кем утверждается, должны в бумажном в НУ сдавать?
У ИП (УНР) был доход в январе месяце, следующий доход будет только в сентябре. При сдаче ФНО 910.00 обязательно нужно за ИП показывать ОПВ и СО за 6 месяцев или можно только за тот месяц, в котором был доход, то есть за 1 месяц?
По договорам ГПХ, если доход физического лица, предоставляющего услугу по договору ГПХ меньше суммы МЗП, например 30 000 тенге, ОПВ будет 4 250 тенге или вообще не облагается? Или 3 000 тенге?
ТОО, ОУР, принимает 2-х молодых людей на постоянную работу. Бухгалтер требует военный билет, у данных сотрудников отсутствует билет и справка. Имеет право ли ТОО принять их на работу, и чем грозит отсутствие военного билета? Если ТОО заплатит штраф за таких сотрудников, данный штраф будет из месяца в месяц пока они не предоставят документы, или разовый? Если сотруднику 36 лет - у него обязан быть какой-нибудь документ с военкомата?
ТОО, общеустановленный режим налогообложения. В связи с ЧП (введение карантина) сотрудники были отправлены в ежегодные трудовые отпуска.
1) На кого будет выписан штраф если работодатель не знает кто из сотрудников (находясь в ежегодном оплачиваемом отпуске) мог подать заявку на получение социальной выплаты 42 500 тг.?
2) Если сотрудник отработал 3 дня в апреле 2020 г. и ушел в отпуск без содержания, то положена ли ему социальная выплата? Или так как за 3 дня будет начислена заработная плата, то он не имеет права подавать заявление на получение социальной выплаты?
Если сотрудник инвалид и пенсионер ставка социального налога 4,5 или 9,5%?
Подскажите, пожалуйста, если по предприятию идет досудебное расследование по факту выписки счет-факту, а мы покупали у них в декабре 2013 года линолеум на сумму 225 000 тенге, есть накладная а получение. С нас требуют убрать из зачета ндс и вычеты из 100 формы. Таким образом, я должна сдать допки по 300 и 100 ф, тем периодом, те 2013 годом. У меня изменится бухгалтерская отчетность. Каким образом правильно это провести и насколько продлевается срок исковой давности?
Добрый день! При составлении авансового отчета по командировке сотрудника в другой город, при предоставлении подтверждающих документов за пользование услугами такси по городу (квитанция, акт выполненных работ и счет-фактура с указанием маршрута поездки и ФИО работника) на вычеты берутся расходы связанные с предпринимательской деятельностью (пример: поездка от аэропорта до гостиницы и обратно если аэропорт находится за пределами города), иные расходы на такси относятся на не вычеты. Достаточно ли отнесения данных расходов на невычеты или необходимо признавать эти расходы - доходами работника и облагать налогами?
Можно ли выплачивать компенсацию за неиспользованный отпуск? У работника накопились дни отпуска, может ли работодатель вместо отпуска оплатить компенсацию за неиспользованный отпуск (ссылка на статью ТК РК)?
Сотрудница в декабре 2018 г. предоставила больничный лист предродовой, в феврале 2019 г., послеродовой, для оплаты и получения пособия. В последствии было написано заявление по уходу за ребенком. В 2020 году сотрудница находится в ожидании еще одного ребенка. Имеет ли она право еще раз подать больничные листы (предродовой и послеродовой ), будут ли б/листы оплачены?
ИП на упрощенном режиме приобрело услуги у ИП нерезидента РК (Россия).
1. В какой декларации отражать данную операцию, ФНО 210.00 или 101.04?
2. Какие налоги платить?
Получили безвозмездный импорт по упрощенной декларации, так как товар маленького веса и по стоимости не большой. При упрощенной декларации не оплачиваем пошлину, сборы и НДС.
1) Нужно ли в данной ситуации рассчитывать НДС, указывать в ФНО 300.00 и уплачивать за нерезидента?
Данный товар пришел безвозмездно и налоги, сборы и пошлины не оплачивали.
ТОО НА УР, плательщик НДС, получает товар с РФ для дальнейшей продажи на территории РК. Выписывает ЭСФ. Поставщик товара (РФ) доставил товар за свой счет, то есть транспортные расходы взял на себя. Для ТОО (КZ) бесплатно. Документов на перевозку никаких нет. Возникает ли какая-то обязанность у ТОО (КЗ) в частности налогообложения? Считаю, что нет. Это же право поставщика доставить товар по своему усмотрению.
6 ноября 2018 года ТОО был произведен экспорт на территорию Киргизии. Бухгалтер КР сдал заявление с опозданием, за это они заплатили штраф. Уведомление о получении органом ГД сведений из заявления о ввозе товаров и уплате налогов от налоговых органов Государств членов ЕАЭС поступило в наш кабинет 17.05.2019 г. Теперь Налоговый комитет доначисляет нашей компании НДС по неподтвержденному экспорту. Насколько правомерны действия налогового комитета?
Если по пост терминалу в июле 2019 года прошла сумма 2 000 000 тенге, но в ККМ ошибочно пробили сумму 2 500 000 тенге, как исправить ошибку в текущем периоде?
По заявлению предприятия в Управлении статистики произведена смена ОКЭД. Какие учреждения и в какой срок необходимо уведомить о смене ОКЭД предприятия?
ИП занимается арендой звукового оборудования, организацией праздников. Работает только с юридическими лицами, все платежи осуществляются в безналичной форме. Нужно ли устанавливать ККМ с ФПД если нет оплаты наличными деньгами? Если ККМ не обязательно для установки, то нужно ли предоставить какое-либо письмо в налоговую? Есть старый ККМ, нужно ли его снять с учета?
ТОО, общеустановленный режим налогообложения. Заключили договор с нерезидентами (Китай) на поставку товара. Но поставщики со своей стороны хотят, чтобы оплата за товар была произведена третьим лицам (их дочерней компании). В этом случае будет правильно заключить дополнительное соглашение к основному договору, указав третью сторону, кому будет произведена оплата? И дополнительное соглашение должны подписать три стороны или достаточно двух: поставщика и покупателя?
Выставляем ЭСФ на услуги по монтажу ворот. Если это услуга, то какой нужно указывать идентификатор товара, услуги в гр. 17?
Материал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.