Вопрос-Ответ
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
Здравствуйте. ТОО резидент комиссионер посольств, плательщик НДС, оказало услуги по выдаче виз нерезиденту LLP юридическому лицу с Кыргызстана, была осуществлена отправка документов с визами в Кыргызстан.
Будет ли данная услуга является экспортом услуг и облагается услуга НДС? LLP юридическое лицо оплатило за услуги в EVRO.
Договор не составляли. Как отразить реализацию в тенге или в EVRO? Услуги в адрес нерезидента являются услугами по предоставлению и обработке информации в соответствии с подпунктами 1) пункта 1 статьи 1 Налогового кодекса и при этом нерезидент (покупатель) работ, услуг не осуществляет предпринимательскую деятельность или любую другую деятельность на территории Республики Казахстан, местом реализации работ, услуг не признается Республика Казахстан в соответствии с подпунктом 4) пункта 2 статьи 378 Налогового кодекса, соответственно, у ТОО при оказании таких услуг оборот по реализации признается необлагаемым.
Добрый день! Впервые задаю вопрос, надеюсь распишу все подробно: Наша компания купила товар у дистрибьютера, для последующей перепродажи клиенту. Дистрибьютор нам выставил ЭСФ с признаком происхождения - 5 (СФ во вложении), хотя мы знаем что он импортирует данный товар у Компании Производителя. Для разъяснения ситуации, я позвонила дистрибьютеру, они мне дали такой ответ: "Когда товар приходит , он приходит с ПП -2, с заполненной декларацией. Когда мы Вам выставляем СФ - мы идем от обратного и ПП ставится автоматически - 5, поменять невозможно. Все из-за отсутствия виртуального склада. Звонили в налоговую - нам сказали -ничего страшного." Я не совсем поняла их ответ, и попросила декларацию приходящую, мне отказали) Я работаю недавно, и впервые сталкиваюсь с подобной ситуацией.
Я понимаю, что сама не могу вписать ПП и декларацию в свою СФ, это будет некорректно... или?
В связи с чем у меня возникли вопросы:
Как я должна выставить СФ своему клиенту? Выбирать такой же признак происхождения? Товар не экспортируем, вроде бы такой ПП ставить законно. Но наш клиент в дальнейшем будет отправлять эту СФ в МСХ для получения субсидий. Не будет ли потом у нас и у клиента проблем из-за ПП-5? Заранее благодарю за ответ!
ТОО на розничном налоге, учредитель один. Сколько за год может он снять денег как дивиденды чисто себе? С какой суммы нужно платить налог и сколько процентов? Какие пределы на выплаты которые не облагаются налогом? На какой счет это все разносить? Он переводит себе на карту и сумма просто висит красным сейчас.
Физ.лицо приобрел земельный участок и затем построил 2016г базу за свои средства. приобретает магазин с земельным участком в 2018 г. Теперь реализует в 2024 году имущества.
1 вариант Эти имущества в ИП введены 2 вариант эти имущества используются в предпринимательской деятельности, но в учете официально не отражены. При получении кредита имущество оформлено в залог.
При продаже имущества База и магазин возникает ИМУЩЕСТВЕННЫЙ доход 10% и сдача Ф240.00? Или зависит от режима Налогообложения, если ОУР то сдавать Ф220.00? Если упрощенка ,то прирост по Ф240.00? Или имущество которое приобретено на физ лицо и не зависимо что было использовано в предпринимательских целях это обязательство сдачи ф240..?
ИП не плательщик НДС и как посчитать при реализации этого имущества с какой суммы уже ДОСТИГЛИ порог по ндс 20000 МРП? сумма прироста будет включена в доход для постановки на ндс ? если так ,то опять идем к первоначальному вопросу, а доход будет по ИП или у физ.лица ? также по базе не было оценки в 2016,если произвести независимую оценку в 2024 г до продажи, то прирост будет от разницы оценки и продажи. и оценка независимого оценщика и в каких случаях обязательно данные оценочной стоимостью определенной для исчисления налога на имущество Государственной корпорацией «Правительство для граждан» ? Прошу детально ответить
Нужно ли в форме 250.00 отражать бриллиантовое колье и надо ли показывать финансовую помощь ТОО?
Добрый день! Мой вопросы касается заполнения формы 250.00:
1. нужно ли отражать физическому лицу бриллиантовое колье покойной супруги? если да, то нужно ли проводить оценку данного изделия?
2. директор ТОО на 31 декабря имеет задолженность перед компании в виде финансовой помощи, а также ТОО имеет задолженность перед директором в качестве финансовых вливаний для уплаты налогов и зп. Правильно ли указать подобную задолженность в 6 приложении?
ТОО с сотрудником заключен ТД на сумму 350000 с учетом вычетов налогов(350000 на руки). Сотрудник приносит инвалидность по ребенку, при котором используется выет 882 мрп. Бухгалтер не возмещает ипн работнику, так как в ТД прописана сумма на руки. Прав ли бухгалтер?
ТОО на СНР, производит фотообои. В процессе производства ТОО использует оборудование (принтер для печати) и материалы (обои, цветные картриджи и т.п.). В ТОО есть сотрудник, который принимает заказы на фотообои и печатает на принтере для дальнейшей их реализации. Какую корреспонденцию счетов необходимо применить для производства фотообоев для дальнейшей их реализации клиентам?
Как отразить возврат ОС в 1С?
Здравствуйте. Уточните, пожалуйста, по вопросу №833729 от 01.07.24. Возвращаем ОС по той же стоимости что и приобрели. Понятно, что сумма амортизации надо закрыть на доход. В бух.учете как это сделать, операцией? А как быть с налоговым учетом? Там при закрытии года по этому ФА сумма на остатке на 2025год красным, т.к. была в 2023г тоже начислена амортизация. Как это грамотно отразить в 100 форме? В приложении 100,02? Прикрепила файл для наглядности.
ООО «Р» резидент России оказал транспортно-экспедиторские услуги ТОО (ОУР, плательщик НДС ) по доставке груза из Италии и Нидерландов.
Счета –фактуры предъявлены с указанием услуги, например
П.1. « Транспортно-эспедиторские услуги по перевозке груза по маршруту Италия-граница ТС (пропускной пункт Козловичи)» 5600 Евро (Перевозчик Резидент Польши)
П.2 « Транспортно-эспедиторские услуги по перевозке груза по маршруту граница ТС (пропускной пункт Козловичи)- Казахстан(Караганда) 6900 Евро (Перевозчик резидент Республики Беларусь)
ИТОГО 12500 Евро Сумма 5600 Евро включена в таможенную стоимость при расчете таможенной пошлины и НДС.
Какие обязательства возникают у ТОО по оплате налогов КПН и НДС .( У ООО «Р» нет сертификата резиденства ). Какие обязательства возникают у ТОО по оплате налогов КПН и НДС.
( ООО «Р» предъявил сертификат резиденства) Как правильно ,в каком квартале и по какому курсу отразить услуги в форме 101.04 и в форм 300.00, если : Услуги транс.экспед. получ.
Оплата
28.07.2023 12200 Евро
31.08.2023 6500 Евро
02.09. 2023 7900 Евро
10.10.2023 20100 Евро
27.10.2023 18200 Евро
03.11.2023 15600 Евро
29.11.2023 12500 Евро
29.12.2023 15600 Евро
09.02.2024 6000 Евро
Итого 57 301 Евро 57 300 Евро
Будут ли облагаться ОПВ доходы иностранца нерезидента работающего по договору ГПХ дистанционно?
Здравствуйте!
Ситуация первая: Скажите пожалуйста, если гражданин РФ является сотрудником ТОО, имеет вид на жительство в Республике Казахстан, но при этом работает дистанционно в великом городе Питер будет облагаться как резидент РК или как?
В прикрепленном файле написано, что не удерживаются ОПВ (опираясь на вложенный файл мой шеф не собирается удерживать ОПВ и ОПВР))).
Но так как есть вид на жительство (а значит резидент) считаю, что не зависимо где оказываются услуги и он является постоянным сотрудником с него удерживается и облагается все как положено.
Ситуация вторая: 2. если гражданин РФ является сотрудником ТОО в РК не имеет вид на жительство, работает дистанционно из РФ будет удержан из ЗП ИПН – 10% и начислен социальный налог 9,5%. Правильно?
Распространяется ли действие Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на территории специальных административных районов Аомынь (Макао) и Сянган (Гонконг)?
Нужно ли оформить новый приказ, если сотрудник из одной командировки перенаправлен в другую?
Добрый день. Сотрудника отправили в командировку в США с 3 июня 2024 года по 2 июля 2024 года( командировочные выплатили) , приказ оформили. В процессе командировки добавился еще город в Канаде куда полетел сотрудник. Вопрос Нужно ли оформлять еще приказ на вторую командировку в Канаду, или можно оставить изначальный приказ командировки?
Будет ли облагаться безвозмездная передача ноутбуков филиалу нерезидента, филиалом из Казахстана?
Добрый день! Филиал некоммерческая организация РК передает на безвозмездной основе ноутбуки Филиалу некоммерческой организации Украине. У обоих филиалов одна головная организация.
1. Возникает у Филиала РК КПН за нерезидента?
2. Как передачу отразить в 1С?
3. Возникает обязательства по сдаче ФНО 101.04?
ТОО хочет принять работника не резидента РК, при принятии в енбек требуется заполнить номер разрешения, можем ли мы с текущего РВП внести данные, там указан другой работодатель и должен ли он его поменять если еще действующий? И какая последовательность приема нерезидентов если нет РВП и только приехал, хочет трудоустроиться
У Учредителя ТОО есть личный земельный участок(гос акт имеется), если внести ее как взнос в Уставной капитал, какие могут возникнуть риски и обязательства для учредителя как физ.лица и для ТОО как юр.лица. (есть спорные моменты Акиматом г.Алматы) ? Какими документами можно оформить взнос в УК? и будут ли кроме земельного налога облагаться КПН?
Где можно скачать шаблон Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников?
Где можно скачать шаблон Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников?
ТОО. ОУР. НДС. 12.04.2024г Покупатель оплатил за товар предоплату, 19.04.2024г была отгрузка товара поставщиком. Так как товар входит перечень изъятия была выписана СНТ и выписана ЭСФ там все источники происхождения указаны. Но Покупатель не подтвердил СНТ и не собирается. Фактичесский товара нету на складе но на виртуальном складе он завись, как списать с виртуального скалада товар и как это списать в 1с?
Обязаны ли организации, предоставляющие услуги по электроэнергии, водоснабжению, выписывать ПКО и выбивать чеки через ККМ при оплате посредством приложения Каспи Голд? Достаточно ли отражение квитанции об оплате через Каспи Голд в авансовом отчете без чека?
ТОО с 2022 года имеет на балансе легковые транспортные средства, ранее ТОО состояло на регистрационном учете в 6003 УГД по Ауэзовскому району г. АЛМАТЫ. С 20 июня 2024 года ТОО сменило адрес и теперь состоит на учете в 6007 УГД по Алмалинскому району г. АЛМАТЫ. Ранее 701.00, 700 и уплату производили в УГД по Ауэзовскому району г. АЛМАТЫ. С момента перерегистрации юрид.адреса внутри г. Алматы куда теперь сдавать 701.00, 700 за 2024 год? Должны теперь сдавать в новый УГД- 6007 УГД по Алмалинскому району г. АЛМАТЫ?
По какой стоимости необходимо осуществить оприходование металлолома при ремонте основных средств?
В ходе деятельности по ремонту основных средств у предприятия образуются металлические отходы, которые складируются в специально отведенном месте. В дальнейшем они реализуются организациям, осуществляющим сбор и заготовку металлолома.
Бухгалтерский учет ведется в соответствии с МСФО. Вопрос: по какой стоимости должен приходоваться металлолом в бухгалтерском учете предприятия? Аудиторы считают нарушением по оприходованию металлолома по стоимости, определенной комиссионно согласно ВНД компании, так как в дальнейшем происходит его реализация. Их аргумент, что компания завышает свою доходную часть.
Материал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.