Вопрос-Ответ
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
Здравствуйте. В декларации 300.00 Приложение № 6, в строке 300.06.007 отражаем суммы НДС по возвратам поставщикам, суммы НДС по скидкам с продаж, также суммы НДС по исправленным ЭСФ от поставщиков, по которым меняется размер оборота. Вопрос: в какой строке формы должны отображаться суммы оборота в таких случаях? Строка 300.06.01 предназначена только для корректировки оборота по реализации. Если для корректировок оборотов по приобретению нет специальной строки, необходимо ли вручную менять сумму оборота по приобретению, без НДС в строке 300.00.13? Ведь если не поменять, возникнут расхождения с 100.00 формой. Если все же есть необходимость корректировать 300.00.13, предусмотрены ли настройки программы 1С для автоматического отражения таких оборотов в строке 300.00.13?
Здравствуйте! ИП на розничном налоге (г.Уральск), продали товар в 2023 на сумму 200 тыс тенге, возврат от покупателя этого товара (200 тыс тенге) в январе 2024. С 1.01.2024 г ставку розничного налога местные органы понизили до 3%, Вопрос: По какой ставке розничного налога проводить возврат товара?
Добрый день, поясните пож, для сдачи фно 710.00 декларации по НДС игорному бизнесу, расчет проводится от поступившей общей суммы ККМ по чекам и банка полученных от игроков (выручка) или за минусом возвратных сумм выйгрышей (сумма выйгрыша отданная игрокам) . Оборотом по расчету НДС определяется в размере 85 процентов от суммы налога на добавленную стоимость с облагаемого оборота, определенного в соответствии с пунктом 16 статьи 381 настоящего Кодекса. (Поясните пож. от какого оборота считать НДС) Доходом будет полная выручка или за минусом расходов выйгрышей?
ТОО(плательщик НДС) оплатила в страховую компанию за сотрудника Страхование на случай болезни (ДМС) денежные средства через расчетный счет. Страховая компания выставила АВР в сторону работника. Является ли данная оплата как косвенный доход сотрудника и подлежит ли обложению всеми налогами и отчислениям. Если да то нужно ли это отражать через поступление, либо оплата поставщику закрывается через 3350 к выплате. Как отразить данную проводку в ФНО 300.00, 100.00, 200.00?
Добрый день! Мы ТОО, резидент Республики Казахстан, плательщики НДС, получаем от подрядчика-нерезидента РФ услугу "Восстановление посадочных мест подшипников редукторов" на территории РК. Для оказания услуги подрядчик завозит оборудование на территорию РК, после оказания услуги оборудование будет вывезено. Планируемый срок выполнения работ 6 месяцев. Возникает ли обязательство по представлению форм 016.00 и 328.00? Возникает ли уплата КПН и НДС за нерезидента по услуге «Восстановление посадочных мест подшипников редукторов»? Необходимо ли выписывать ЭСФ при временном ввозе и вывозе оборудования, не включенного в Перечень изъятия, ?
Филиал Сингапурской компании D. в РК, ОУР, плательщик НДС, нерезидент. У компании Д. из РФ есть контракт с Китаем, ранее по нему проводили оплаты без проблем, но с февраля 2024 Китай не хочет принимать деньги из РФ ни в какой валюте. Валютный контроль предложил вариант оплаты по контракту компании Д. третьему лицу, с которым они заключат доп. соглашение (ДС). В рамках третьего лица будет Филиал D. г. Алматы. Получается в рамках ДС, в котором говорится, что Филиал оплачивает Китаю деньги за ООО Д. (РФ), получателем товара является ООО Д. в РФ. А ООО Д. возвращает деньги Филиалу в течении 30 дней. Главное, чтоб по бухгалтерии эти деньги не прошли как выручка из РФ и оплата за товар в Китай. В назначении платежа будет - оплата от имени ООО Д. за товар по контракту №,,, и счет №.... на основании ДС №... В дальнейшем ООО Д. это п/п предоставит в наш валютный контроль (филиала Д.) как подтверждение оплаты за товар.
Вопросы:
1. Возможно ли вышеуказанное, что Филиал Сингапурской компании в РК будет платить за российскую компанию? Нет ли в этом каких-либо нарушений?
2. Не возникнут ли в связи с вышеуказанными операциями у филиала Сингапурской компании в РК какие-либо налоговые обязательства перед налоговыми органами в РК?
3. Если вышеуказанное возможно без возникновения у филиала Сингапурской компании в РК перед налоговыми органами в РК, то как эти операции верно оформить в документах, в 1С и в ФНО?
Как поменять свидетельство НДС в базе 1С?
ТОО переименовали и сделали перерегистрацию в кабинете произвели изменение и выписали новое свид НДС вопрос : каким образом внести изменение в 1С
Здравствуйте! ТОО-А (общеустановленый режим с НДС) сдает Торговый центр ТОО -Б (общеустановленный режим С НДС) ТОО-Б далее помещения в субаренду. В ТОО -А от поставщиков поступают ЭСФ по коммунальным услугам (энергия, газ, тепло, вода и канализация) после ТОО А перевыставляет ТОО-Б возмещение коммунальных услуг а ТОО-Б далее арендаторам.
Вопрос: ТОО-А выставляет коммунальные в ТОО-Б один в один согласно ЭСФ поставщиков? ТОО-Б в свою очередь выставляет арендаторам возмещение коммунальных услуг согласно показания счетчика и расчетам. Или ТОО-А должен выставить ту сумму которую выставляет ТОО-Б арендаторам. а разницу себе оставляют?
ИП на режиме КХ имеет квартиры и хочет их сдавать в аренду.
1. Вопрос может ли ИП на КХ сдавать квартиры в аренду и оставаться на режиме КХ. КХ зарегистрировано в одном УГД, а квартиры находятся в другом УГД.
2. может ли он эти квартиры сдавать по СНР с использованием мобильного приложения? или как физлицо и сдавать фно 240. как правильно?
Будет ли облагаться сумма дивидендов иностранца с видом на жительство не более 30 000 МРП?
ТОО резидент, ОУР, НДС. Два учредителя - резидент РК и нерезидент из РФ с ВНЖ, постоянно прибывающий на территории РК. Приняли решение о выплате дивидендов. Если сумма дивидендов нерезидента из РФ с ВНЖ, постоянно прибывающего на территории РК не превышает 30 000 МРП будет ли она облагаться ИПН?
Добрый вечер! Логистическая компания получает услуги связанные с международными перевозками с НДС (Услуга обеспечения уплаты ТПиН) перевыставляет их заказчику клиенту как (Экспедирование международной перевозки) что считается Обороты по реализации, освобожденные от НДС в реализации и в ЭСФ должно быть без НДС Поступление в зачет не идет, в какой строке ФНО 300 необходимо показать? Или такие операции суммируются и показывается в строке 300,02,003? В 1С корректно будет в поступлении выставить Счет затрат (БУ) 1274, а затем реализацией закрыть на 1210, НДС включается в себестоимость?
Компания является плательщиком авансовых платежей. Компания сельхозпроизводитель и применяет уменьшение КПН на 70%. В п. 3 ст. 278 КоАП звучит, что превышение фактической суммы КПН за текущий отчетный период над суммой авансовых платежей в течение налогового периода на 20% влечет штраф в размере 20% от суммы превышения налога. Просим объяснить, фактическая сумма КПН - это сумма кпн из ф. 100 из стр 100.00.058 или же из стр 100.00.059 ? Для нашей компании с учетом того, что уменьшает кпн на 70% именно в стр 100.00.059, cоответственно играет большую роль для исчисления как авансовых платежей, так и для понимания есть ли превышение по КПН по ф 100 над авансовыми?
Филиал ХХХ (нерезидент РФ), получил доход от реализации. Сдали 100 форму оплатили КПН и на чистый доход тоже. Вопрос 1 Может ли головная организация получить от филала остаток денежных средств или это должна быть как выплата дивидендов? 2 На основании чего мы можем делать перечисление денежных средств головному (РФ) 3 Как рассчитываются дивиденды Головному. Какой процент выплаты ИПН?
ТОО на УРН подало заявление 03 марта 2024 года на смену налогового режима "Розничный налог.", Как добровольное решение. С 01 04.2024 г нас перевели на розничный налог. Будет ли являться нарушением, если мы до конца марта превысим оборот по УРН?
Добрый день! Компания начислила и выплатила дивиденды, юридическому лицу-нерезиденту (РФ) в апреле 2023г., но форму 101.04 сдали только в феврале 2024 года, т.к. на счету в кабинете налогоплательщика были средства, то 10% КПН сняли автоматически со счета. Вопрос: как правильно и каким документом в программе 1С отразить уплату КПН? Заранее благодарю!
Кто должен выписывать возврат ЭСФ за минусом сторона поставщика или покупателя? ТОО (общеустановлен режим с НДС) в сентябре 2023 года купили товар, бракованный товар который был изначально сегодня делаем возврат (нам заменили товар новой накладной) от нас попросили сделать возвратную накладную а также ЭСФ за минусом выписать но мы покупатели и бухгалтер утверждает что мы должны делать ЭСФ, дайте пожалуйста статью?
Сколько дней отпуска положено логопеду в частном дошкольном учреждении (развивайка) и положены ли дополнительные выплаты?
Как отразить ремонт офисного помещения в 1С?
Доброе утро!
1). При наличии второго места работы заключать еще один договор обязательного страхования работника от несчастных случаев на сотрудника, который застрахован?
2). ТОО арендует помещение для размещения офиса у ИП. ТОО (ОУР, плательщик НДС), а ИП (УРН, 910.00, не плательщик НДС). ТОО сделало капитальный ремонт арендованного офиса. Какой проводкой и какими документами в 1с отразить расходы на капитальный ремонт офиса? Все расходы аккумулировать на счета 2410 как основное средство - здание и сделать принятие к учету как при обретенные основные средства и начислять амортизацию? ТОО покупало товарно-материальные ценности для ремонта офиса у разных поставщиков, а строительно-монтажные работы делал ИП.
ИП на СНР упрощенка. Владелец имеет дорогие картинки.
Вопрос:
1) Чтобы сдать ф.250.00 нужно ли делать оценку дорогих активов?
2) Если нужно делать оценку то должны были до 31.12.2023 года или можно сделать до 15.09.2024?
ТОО А на ОУР, не плательщик НДС, участник Астана Хаб. Оказывает услуги разработки Приложения и сайта. В ТОО А оформлены сотрудники, которые не занимаются разработкой (менеджеры по продажам, отдел маркетинга). В какой строке формы 100.00 необходимо указывать расходы по данным отделам? Необходимо ли в форме 100.00 как-то выделять данных сотрудников, ведь по сути они не занимаются приоритетным видом деятельности технопарка?
Материал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.