Как заполнить декларацию по НДС?



ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.


  

Вопрос:

ТОО Общеустановленный режим, плательщик НДС.
Составляю ф 300.00 за 3 кв. 2018 года. В 3 квартале не было дохода от реализации работ, услуг, товаров. В зачетной части отражена сумма НДС согласно полученных счет-фактур от контрагентов. В строке 300.00.025 при импортировании ф.300.00 с 1С. не указана сумма НДС к зачету, в строке 300.00.026 указана сумма неразрешенного к зачету НДС? Можно ли вручную исправить и отправить ф. 300.00 в УГД?

Ответ:
При составлении декларации по налогу на добавленную стоимость следует руководствоваться Правилами составления налоговой отчетности (декларации) по налогу на добавленную стоимость (форма 300.00), утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 12 февраля 2018 года № 166 (далее –...
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Получите полный доступ ко всем ресурсам нашего сайта ВСЕГО за 12500 тенге на 24 часа.

В рамках этого периода вам будет БЕСПЛАТНО доступен весь сайт + 1 телефонная консультация.

ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП НА 24 ЧАСА

ДОКУМЕНТ ПОКАЗАН НЕ ПОЛНОСТЬЮ!

Для продолжения просмотра авторизуйтесь с действительной подпиской.

или

Оформите подписку и получите доступ ко всем материалам на 1 год бесплатно!

Оформить подписку


Материал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.

Оформляйте подписку на ИОР ТСник