Вопрос-Ответ
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
ТОО на ОУР, имеет кредит перед банком, но счета заблокированы банком за неуплату кредита, сотрудников нет. Деятельности тоже нет. Имеет ли право ТОО сдавать нулевки по 200 форме, в связи с отсутствием оборотов?
ТОО (Резидент, не плательщик НДС), является туроператором по въездному туризму, продает продукты тура в РК, тур по терр.РК, нерезидентам-агентам из стран дальнего зарубежья. При поступлении денежных средств, с полученной суммы взимается комиссия банком-нерезидентом (посредник), при переводе. Но ТОО при выставлении АВР на покупателя-нерезидента учитывает сумму дохода с учетом комиссии. Вопрос: облагается ли данная сумма комиссии КПН-ом у источника выплаты за нерезидента и достаточно ли свифта-перевода для начисления комиссии по банку? Как проводить данные операции в бух.учете?
ТОО (резидент РК) занимается помощью в покупке автомобилей для резидентов Белоруссии, за это берет свою комиссию (агентские). Вопрос: Может ли ТОО принимать оплату за товар, комиссионные и тд от резидента Белоруссии в тенге наличными? Далее кладет поступившие денежные средства на р/с и отправляет в Европу для покупки автомобиля, который растамаживаться в РК не будет, а пойдет сразу в Беларусь и все таможенные процедуры пройдет там.
Необходимо ли в 1С Предприятие загружать экспортированные акты выполненных работ в адрес компании?
ТОО 1 (ОУР, плательщик НДС) получает акт выполненных работ, выписанные и подтвержденные в ИС ЭСФ, на основании которых выписаны ЭСФ. Нужно ли загружать в 1С экспортированные с ИС ЭСФ акты выполненных работ, выписанные в адрес ТОО 1?
Есть ли предел по заключению договора ГПХ?
Компания планирует заключить с физ. лицом договор ГПХ на оказание услуг по сборке, монтажу готовой продукции в течении текущего года. Вопрос: есть ли ограничения по сумме оказываемых услуг физ. лицом по договору ГПХ?
Общественное обеднение не коммерческая организация. Метод учета пропорциональной. Где указывается расходы по амортизации в 100.00.026 или 100.10.014XVI?
ТОО ОУР (плательщик НДС) заключил договор с ИП резидентом РФ на оказание услуг по анализу бизнес процессов, оценки компетенции сотрудников, проведение коучинг сессии. Можно ли применить конвенцию об устранении двойного налогообложения и не платить КПН 20%?
Добрый день. ИП блогер, ведет свой канал на youtube и получает доход от просмотров из разных стран. При переводе дохода из США удерживают налог, однако никаких документов о том, что был удержан налог не пресылают. Имеет ли право ИП воспользоваться конвенцией об избежании двойного налогообложения США и какие документы необходимо запросить , чтобы применить конвенцию?
Добрый день, Можно ли отключить тариф оплаты ОФД в Казахтелеком. Как приостановить тариф ОФД в Казтелеком, при отключении выдает, сразу снятие с учета ККМ. Организация не собирается снимать с учета, а не пользуется стационарным ККМ, имеется онлайн касса. Подскажите как выйти с тарифа ежемесячной оплаты?
ИП на розничном налоге окэд 95110-Ремонт компьютеров и периферийного оборудования. Может ли ИП также продавать бывшие в употреблении ноутбуки, телефоны, на розничном налоге? Т.е приносят ноутбуки, телефоны для ремонта и в итоге многие не подлежат ремонту, то можно их приобрести для запчастей , может ли ИП эти ноутбуки купить у физ лица и продавать применяя розничный налог. Также ИП хочет добавить услугу заправка картриджа. Ранее отправляла данный вопрос . Может ли ИП покупать у физ лица б/у личные вещи, например принес ноутбук на ремонт и хочет оставить, какими налогами будет облагаться покупка у физического лица?
ИП на СНР, сдает форму 910.00. Хозяйка ИП встала на учет в женскую консультацию, зимой будет уходить в декретный отпуск. В консультации ей сказали, что теперь она может не платить взносы на обязательное социальное медицинское страхование, так как теперь оплачивать будет государство. Действительно ли, в данном случае можно не платить? И подскажите, пожалуйста, можно ли брать доход для исчисления социальных отчислений больше, чем доход для исчисления обязательных пенсионных взносов и обязательных пенсионных взносов работодателя? Допустим, доход для социальных отчислений - 400 000 тысяч, а для пенсионных отчислений - 85 000. Заранее благодарю
Нужна ли ЛИЦЕНЗИЯ на ПРОДАЖУ нефтегазовой продукций?
ТОО ОУР, НДС. На основании Закона «О разрешениях и уведомлениях», в перечне уведомлений имеется «Уведомление о начале или прекращении деятельности по сбору (заготовке), хранению, переработке и реализации юридическими лицами лома и отходов цветных и черных металлов». Должна ли наша компания оформлять уведомление при следующих условиях?: Покупаем товар в Российской Федерации, продаем в Китай, без ввоза на территорию РК.
ТОО на ОУР приобрели мобильное здание, ТОО занимается производством. Мобильное здание - это для офиса и для проживание на объекте. Мобильное здание это ОС ? Как принять их на учет ? Какие отчеты и налоги мы должны сдавать ?
Добрый день! Юридическое лицо - нерезидент РК (Европа) желает открыть расчетный счет в тенге в банке второго уровня в РК без создания филиала/структурного подразделения. Предпринимательскую деятельность он не собирается вести в РК, а счет в тенге ему нужен только для зачисления денежных средств от нерезидентов и перечисления их также нерезидентам. Пример:пришли от Италии, ушли в Германию (т.к. между собой платежи не проходят), подробные детали партнер не расскрывает. Процедура открытия расчетного счета в РК нам известна.
Вопрос касается налогообложения, что возникает при открытии расчетного счета?
Могут ли возникнуть риски по признанию их Постоянным учреждением в целях налогообложения?
Могут ли возникнуть у нерезидента риски, связанные с налогообложением, если да, то согласно каким статьям Налогового кодекса?
И как избежать их, если нерезидент желает открыть всего лишь счет в банке РК для взаиморасчетов с партнерами?
Вопрос: в ф.250 в прошлом году показывала наличные деньги в размере 10000 МРП, а так же акции КазМунайГаз, в этом году где эти деньги и эти акции должна отразить, если да, где ,в какой строке в ф.270.?
Сумму Зар.пл за 2023г.который я получила или которая начисленную должна отразить?
Моя Квартира оформлена юридический на дядю, если продадим и за эти деньги от продажи покупаю квартиру и оформляю на себя, как это надо отразить мне в ф.270 в следующем году ,и какие действия правильно надо совершить?
Здравствуйте! Компания ТОО общеустановленный режим плательщик НДС (А) сдает здание 1798 кв.м. под офис в компанию ТОО режим упращенка без НДС (В). Здание полностью сдается под офис. ТОО (В) сдает это здание в субаренду по офис в компанию ТОО общеустановленный режим плательщик НДС (С). Вопрос: имеет ли право компания (В) сдавать в субаренду под офис в компанию (С).
ТОО оказало финансовую помощь своему работнику по причине потопов. Как будет облагаться данная фин помощь?
Здравствуйте ТОО, ОУР, плательщик НДС. У нас есть брендированные товары для рекламной акции (в виртуальном складе поступили на основании гтд). Будем дарить физ.лицам (не сотрудникам).
Вопросы: 1. Подарки, превышающие 5 мрп, как оформляется такая рекламная акция: а) в 200.00 форме б) в 300.00 форме в) в виртуальном складе (можем ли списать одномоментно все, т.к. по кодам тнвэд не подлежит ведению в ВС) г) по документам, какие сопутствующие документы необходимо оформить д) по проводкам и какими документами оформить в 1с
2. Подарки, не превышающие 5 мрп, как оформляется такая рекламная акция: а) в 200.00 форме б) в 300.00 форме в) в виртуальном складе (можем ли списать одномоментно все, т.к. по кодам тнвэд не подлежит ведению в ВС) г) по документам, какие сопутствующие документы необходимо оформить д) по проводкам и какими документами оформить в 1с
ТОО, ОУР, НДС, резидент РК При выставлении ЭСФ по международной перевозке поставили галочки «экспортер» и «международная перевозка», при реализации международных перевозок и экспедиторских услуг.
Вопрос:
1. Будут ли вопросы со стороны налоговой в связи с отметкой галочки «экспортер» или лучше отправить исправленный ЭСФ только с отметкой «международная перевозка»?
2. Должна ли компания при выставлении ЭСФ нерезиденту за услуги международной перевозки указывать стоимость реализации в тенге или допускается в данном случае указание стоимости в иностранной валюте?
3. Если компания оказывает услуги международной перевозке и экспедиторские услуги нужно отмечать в ЭСФ галочки «экспедитор» и «международная перевозка» или какие-либо другие?
4. Может ли компания при одновременном оказание услуг международных перевозок и экспедиторских услуг ставить в ЭСФ на экспедиторские услуги ставку НДС 0%?
Материал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.