Вопрос-Ответ
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
ИП на основе КХ хочет продать земельный участок с производственной базой какие виды налогов подлежат к уплате? Ежегодно сдавалась форма 920 Единый земельный налог
В 2020 году южнокорейская компания «А» поставила товар ТОО «Б» (резидент РК, ОУР, плательщик НДС) на условиях отсрочки платежа до момента реализации. В связи с пандемией и невозможностью сбыта значительной части товара, компании договорились об утилизации просроченных и непроданных товаров. В ФНО 300.00 утилизация отражена, НДС откорректирован. Поставщик устно согласовал, что оплата за утилизированный товар не требуется, т.е. компания А прощает долг компании Б за этот товар.
Просим разъяснить:
1. Как правильно оформить списание кредиторской задолженности, чтобы не включать её в доходы компании?
2. Какими документами необходимо подтвердить данное соглашение о прощении долга для избежания налоговых последствий?
Доброе утро! ТОО открыла филиал, как отправлять ФНО 200 если филиал зарегистрирован в МФЦА. Если ТОО будет сдавать за ФНО 200 и заполнять приложение 3 как за структурное подразделение там нет галочки что филиал является участником МФЦА. Либо в таком случае лучше Филиалу самостоятельно сдавать ФНО 200 и на первой странице ставить галочку участник МФЦА.
Как правильно? ТОО хочет самостоятельно сдавать отчетность.
Какие изменения произошли в СНТ?
Слышали про изменения документа СНТ, будет вес нетто прописывать обязательно ли? внесли ли в правила? раскройте эту тему
Добрый день! Наша компания заключила со страховой компанией договор добровольного медицинского страхования на случай болезни наших работников. Помимо самих работников к договору прикреплены члены их семей. В тексте договора указано следующее: «- сумма страховой премии на работника – 100 000, - премия за прикреплённых – «место для ввода текста» (то есть страховая премия не указана)». К договору при этом прикреплены все близкие родственники работника, независимо от их количества. И по факту воспользоваться медицинскими услугами в рамках договора может кто угодно - сам работник либо любой из прикреплённых к договору родственников. Имеем ли мы право в таком случае признать доходом работника в виде материальной выгоды всю сумму 100 000 и применить к ней корректировку, предусмотренную подпунктом 18 пункта 1 статьи 341 Налогового кодекса, а именно:
18) выплаты в пределах 94-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, по каждому виду выплат, произведенные налоговым агентом в течение календарного года: …
или расходов работодателя на уплату в пользу работника страховых премий по договорам добровольного страхования на случай болезни - при наличии договора добровольного страхования на случай болезни и документа, подтверждающего уплату страховых премий по договору добровольного страхования на случай болезни, так как по букве договора страховую премию мы платим именно в пользу работника? Правомерно ли включить в вычеты по КПН данные расходы?
Можно ли применить корректировку компании на СНР при осуществлении софинансирования науке?
2. ТОО, УПР , Не НДС , резидент РК ТОО заключил договор с ВКТУ о со-финансировании по научно-технической программе «Разработка технологии изделия образцов отечественных медицинских инструментов и изделий медицинского назначения» на 2024-2026годы.
Вопрос: Так как ТОО состоит на Упрощенном режиме имеет ТОО право на какие-нибудь корректировки налогообложения , если да то какие ? Во вложении договор
Некоммерческая организация не имеет в штате сотрудников, сейчас возникла необходимость в командировании в Узбекистан Председателя наблюдательного совета и еще двух человек. Как оформить командировку если данные люди не состоят в штате и не являются сотрудниками организации?
ТОО работает по упрощенному режиму, деятельность дошкольное воспитание и обучение, ОКЭД- "ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ". На данный момент имеет 3 адреса детского сада в одном городе где и зарегистрировано ТОО. Один детсад находиться в собственном здании и 2 детсада в арендуемом здании.
Вопрос 1. Необходимо ли ТОО переходить на общеустановленный режим и открывать Филиалы.
2. Есть ли варианты не открывая филиала, работать по СНР.
3. Освобождается ли от НДС ТОО, так как окэд "ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ".
ТОО оплатило штраф за нарушение правил проезда по платной дороге. Автомобиль числится на этом ТОО. Предписание пришло на это ТОО. Дали проводки: Дт 7210 (невычетной счет) Кт 3310 (Транспортная инспекция) отнесли на расходы.
Дт 3310 (Транспортная инспекция) Кт 1030 оплатили штраф.
Но водитель, который допустил нарушение, числится в другом ТОО, у него из зп можем удержать сумму штрафа или водитель может внести наличными в кассу.
Правильны ли проводки по оплате штрафа и выставлению на ТОО, которое оплатило штраф и отнесло у себя на расходы: Дт 1010 Кт 1252 (Сотрудник, который нарушил правила) Дт 1252 Кт 1270 (ТОО, которое оплатило штраф и отнесло у себя на расходы) – относим сумму штрафа на ТОО, оплатившее штраф? Как правильно дать проводки в этих двух ТОО и произвести взаиморасчеты между этими ТОО по этому штрафу по водителю, который числится в другом ТОО?
Здравствуйте! ТОО на СНР для сельхозтоваропроизводителей. Реализует легковой автомобиль, ранее приобретенный у ФЛ другому ФЛ. ЭСФ не выписывалась, так как ФЛ не требовало выписки.
1)Облагается ли оборот НДС, если сумма покупки в 2022 году была 35 млн, продажа в сентябре 2024 года за 25 млн.
2) В какой строке 300.00 отражается данная сделка?
Добрый день! ТОО, ОУР, НДС. 01.11.2024г. ТОО продал в рассрочку служебный автомобиль за 3 052 500 тенге нашему сотруднику, который был приобретен компанией по Договору мены у ИП по цене 3 300 000 без НДС. без АВР и ЭСФ. Должна ли я выставлять ЭСФ и указывать НДС 327053, 57 тенге в форме 300? А что показывать в форме 100?
Какие отчеты сдает ИП на КФХ?
Добрый день. Какие налоги и какую отчетность должен сдавать Ип на основе крестьянского хозяйства? обязан ли он иметь кассовый аппарат?
Будет ли возникать налог при оплате за физическое лицо кредитов, при условии что он внес предоплату?
Здравствуйте! Наша компания предоставляет сервис услуг через "Подписку на мобильное приложение", в один из сервисов будет входит "Кредитные каникулы" т.е. физ лицо приобретает подписку за 200 000 тенге год и в случае если он теряет работу в течении этого года, по состоянию здоровья или попадает под сокращение, наша компания оплатит два месяца его кредита. Клиент подпишет на сайте Договор оферты, после при возникновении потери работы, он заполнит заявление, где укажет свои реквизиты (а именно расчетный счет в банке где находится кредит) и мы пополним данный расчет счет на основании Договора и данного заявления.
Вопрос:
1. Возникнет ли налогообложение по данной выплате физ. лицу?
2. Какими проводками можно отразить данную операцию?
Ситуация: ТОО, ОУР, Сотрудник увольняется по собственному желанию. Последний рабочий день выпадает на конец месяца, то есть на 31.10. Начисляется компенсация за неиспользованный отпуск. Вопрос. Правильно ли считать месяцем начисления с 01.11, ноябрь месяц, или будет считаться месяц последнего рабочего (октябрь месяц). Если выплата сумм компенсации будет производиться 31.10. числа.
Какие обязательства будут возникать у компании при ликвидации и наличии земельного участка и здания?
ТОО "А" начали процедуры реорганизации путем присоединения к ТОО "Б" в ноябре 2024 года. У ТОО "А" имеется земельный участок и здание, которые были переданы ТОО "Б" по передаточному акту в ноябре 2024г. Ликвидироваться ТОО "А" сможет только через 2 месяца в 2025 году. Какие налоговые обязательства возникнут у ТОО "Б", должны ли мы сдать ФНО 701.01 ? Или же в 2025 году сдаем ФНО 700.00 за 2024 год с учетом текущих платежей отраженных ТОО "А"?
Добрый день! 13 ноября сотрудник принес больничный лист с 27 октября по 05 ноября. Зарплата за октябрь уже выплачена. С 27 по 31 октября как рабочие дни оплачены не были. Можем ли мы начислить больничный ноябрем?
ТОО ОУР плательщик НДС. Компания А продала Компании Б часть земельного участка, пристройку, бункер, завод по производству комбикормов, обе компании плательщик НДС на общеустановленном режиме. Договор купли продажи от 01.11.2024г, Уведомление о госрегистрации от 04.11.2024г. Вопрос:
1) какие налоговые отчеты должны сдать Покупатель и Продавец?
2) сроки сдачи налоговый отчетов и сроки уплаты? Во вложении прикреплена Справка о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество
Добрый вечер. Мы ТОО на общеустановленным режиме, плательщики НДС. Получили займ от материнской компании (100%) резидент РФ ООО А (есть филиал в РК). После этот займ переуступили другой компании ООО Б (резиденту РФ), при погашении займа + процента по займу удержали 10% КПН за нерезидента (только от %), так как ООО Б предоставили справку о резидентсве РФ, учредительные документы, и то что нет филиала в Республике Казахстан. Но ООО Б не является конечном получателем этих денег. Так как эти деньги на территории РФ дальше уходит в ООО А. Вопрос. Может ли ТОО резидент Рк применить конвенцию, или должен был удержать все 15% (не применяя льготу)?
Здравствуйте! ТОО на СНР для СХТП. В сентябре реализует сельхозтехнику (комбайн) за 15 млн в т.ч НДС другому ТОО, приобретенный ранее в 2022 году у ФЛ за 20 млн. ЭСФ выписана.
1) НДС по этой сделке не льготируется (т е не можем применить дополнительный зачет)?
2) Как в 300.00 и по каким строкам декларации отразить данную сделку?
Будет ли облагаться доход по оплате гостиницы за не сотрудника компании и как рассчитать ИПН?
ТОО РК оплатило гостиницу за нерезидента, не сотрудника ТОО-50 000 тенге. С какой суммы будет начислен ИПН за нерезидента? 50 000 тенге или 62 500 тенге (20% ИПН за нерезид). В 200 форме начисление таких доходов отражается?
Материал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.