Вопрос-Ответ
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
ТОО (Резидент, не плательщик НДС), является туроператором по въездному туризму, продает продукты тура в РК, тур по терр.РК, нерезидентам-агентам из стран дальнего зарубежья. При поступлении денежных средств, с полученной суммы взимается комиссия банком-нерезидентом (посредник), при переводе. Но ТОО при выставлении АВР на покупателя-нерезидента учитывает сумму дохода с учетом комиссии. Вопрос: облагается ли данная сумма комиссии КПН-ом у источника выплаты за нерезидента и достаточно ли свифта-перевода для начисления комиссии по банку? Как проводить данные операции в бух.учете?
ТОО (резидент РК) занимается помощью в покупке автомобилей для резидентов Белоруссии, за это берет свою комиссию (агентские). Вопрос: Может ли ТОО принимать оплату за товар, комиссионные и тд от резидента Белоруссии в тенге наличными? Далее кладет поступившие денежные средства на р/с и отправляет в Европу для покупки автомобиля, который растамаживаться в РК не будет, а пойдет сразу в Беларусь и все таможенные процедуры пройдет там.
Необходимо ли в 1С Предприятие загружать экспортированные акты выполненных работ в адрес компании?
ТОО 1 (ОУР, плательщик НДС) получает акт выполненных работ, выписанные и подтвержденные в ИС ЭСФ, на основании которых выписаны ЭСФ. Нужно ли загружать в 1С экспортированные с ИС ЭСФ акты выполненных работ, выписанные в адрес ТОО 1?
Есть ли предел по заключению договора ГПХ?
Компания планирует заключить с физ. лицом договор ГПХ на оказание услуг по сборке, монтажу готовой продукции в течении текущего года. Вопрос: есть ли ограничения по сумме оказываемых услуг физ. лицом по договору ГПХ?
Общественное обеднение не коммерческая организация. Метод учета пропорциональной. Где указывается расходы по амортизации в 100.00.026 или 100.10.014XVI?
ТОО ОУР (плательщик НДС) заключил договор с ИП резидентом РФ на оказание услуг по анализу бизнес процессов, оценки компетенции сотрудников, проведение коучинг сессии. Можно ли применить конвенцию об устранении двойного налогообложения и не платить КПН 20%?
Добрый день. ИП блогер, ведет свой канал на youtube и получает доход от просмотров из разных стран. При переводе дохода из США удерживают налог, однако никаких документов о том, что был удержан налог не пресылают. Имеет ли право ИП воспользоваться конвенцией об избежании двойного налогообложения США и какие документы необходимо запросить , чтобы применить конвенцию?
Добрый день, Можно ли отключить тариф оплаты ОФД в Казахтелеком. Как приостановить тариф ОФД в Казтелеком, при отключении выдает, сразу снятие с учета ККМ. Организация не собирается снимать с учета, а не пользуется стационарным ККМ, имеется онлайн касса. Подскажите как выйти с тарифа ежемесячной оплаты?
ИП на розничном налоге окэд 95110-Ремонт компьютеров и периферийного оборудования. Может ли ИП также продавать бывшие в употреблении ноутбуки, телефоны, на розничном налоге? Т.е приносят ноутбуки, телефоны для ремонта и в итоге многие не подлежат ремонту, то можно их приобрести для запчастей , может ли ИП эти ноутбуки купить у физ лица и продавать применяя розничный налог. Также ИП хочет добавить услугу заправка картриджа. Ранее отправляла данный вопрос . Может ли ИП покупать у физ лица б/у личные вещи, например принес ноутбук на ремонт и хочет оставить, какими налогами будет облагаться покупка у физического лица?
ИП на СНР, сдает форму 910.00. Хозяйка ИП встала на учет в женскую консультацию, зимой будет уходить в декретный отпуск. В консультации ей сказали, что теперь она может не платить взносы на обязательное социальное медицинское страхование, так как теперь оплачивать будет государство. Действительно ли, в данном случае можно не платить? И подскажите, пожалуйста, можно ли брать доход для исчисления социальных отчислений больше, чем доход для исчисления обязательных пенсионных взносов и обязательных пенсионных взносов работодателя? Допустим, доход для социальных отчислений - 400 000 тысяч, а для пенсионных отчислений - 85 000. Заранее благодарю
Нужна ли ЛИЦЕНЗИЯ на ПРОДАЖУ нефтегазовой продукций?
ТОО ОУР, НДС. На основании Закона «О разрешениях и уведомлениях», в перечне уведомлений имеется «Уведомление о начале или прекращении деятельности по сбору (заготовке), хранению, переработке и реализации юридическими лицами лома и отходов цветных и черных металлов». Должна ли наша компания оформлять уведомление при следующих условиях?: Покупаем товар в Российской Федерации, продаем в Китай, без ввоза на территорию РК.
ТОО на ОУР приобрели мобильное здание, ТОО занимается производством. Мобильное здание - это для офиса и для проживание на объекте. Мобильное здание это ОС ? Как принять их на учет ? Какие отчеты и налоги мы должны сдавать ?
Добрый день! Юридическое лицо - нерезидент РК (Европа) желает открыть расчетный счет в тенге в банке второго уровня в РК без создания филиала/структурного подразделения. Предпринимательскую деятельность он не собирается вести в РК, а счет в тенге ему нужен только для зачисления денежных средств от нерезидентов и перечисления их также нерезидентам. Пример:пришли от Италии, ушли в Германию (т.к. между собой платежи не проходят), подробные детали партнер не расскрывает. Процедура открытия расчетного счета в РК нам известна.
Вопрос касается налогообложения, что возникает при открытии расчетного счета?
Могут ли возникнуть риски по признанию их Постоянным учреждением в целях налогообложения?
Могут ли возникнуть у нерезидента риски, связанные с налогообложением, если да, то согласно каким статьям Налогового кодекса?
И как избежать их, если нерезидент желает открыть всего лишь счет в банке РК для взаиморасчетов с партнерами?
Вопрос: в ф.250 в прошлом году показывала наличные деньги в размере 10000 МРП, а так же акции КазМунайГаз, в этом году где эти деньги и эти акции должна отразить, если да, где ,в какой строке в ф.270.?
Сумму Зар.пл за 2023г.который я получила или которая начисленную должна отразить?
Моя Квартира оформлена юридический на дядю, если продадим и за эти деньги от продажи покупаю квартиру и оформляю на себя, как это надо отразить мне в ф.270 в следующем году ,и какие действия правильно надо совершить?
Здравствуйте! Компания ТОО общеустановленный режим плательщик НДС (А) сдает здание 1798 кв.м. под офис в компанию ТОО режим упращенка без НДС (В). Здание полностью сдается под офис. ТОО (В) сдает это здание в субаренду по офис в компанию ТОО общеустановленный режим плательщик НДС (С). Вопрос: имеет ли право компания (В) сдавать в субаренду под офис в компанию (С).
ТОО оказало финансовую помощь своему работнику по причине потопов. Как будет облагаться данная фин помощь?
Здравствуйте ТОО, ОУР, плательщик НДС. У нас есть брендированные товары для рекламной акции (в виртуальном складе поступили на основании гтд). Будем дарить физ.лицам (не сотрудникам).
Вопросы: 1. Подарки, превышающие 5 мрп, как оформляется такая рекламная акция: а) в 200.00 форме б) в 300.00 форме в) в виртуальном складе (можем ли списать одномоментно все, т.к. по кодам тнвэд не подлежит ведению в ВС) г) по документам, какие сопутствующие документы необходимо оформить д) по проводкам и какими документами оформить в 1с
2. Подарки, не превышающие 5 мрп, как оформляется такая рекламная акция: а) в 200.00 форме б) в 300.00 форме в) в виртуальном складе (можем ли списать одномоментно все, т.к. по кодам тнвэд не подлежит ведению в ВС) г) по документам, какие сопутствующие документы необходимо оформить д) по проводкам и какими документами оформить в 1с
ТОО, ОУР, НДС, резидент РК При выставлении ЭСФ по международной перевозке поставили галочки «экспортер» и «международная перевозка», при реализации международных перевозок и экспедиторских услуг.
Вопрос:
1. Будут ли вопросы со стороны налоговой в связи с отметкой галочки «экспортер» или лучше отправить исправленный ЭСФ только с отметкой «международная перевозка»?
2. Должна ли компания при выставлении ЭСФ нерезиденту за услуги международной перевозки указывать стоимость реализации в тенге или допускается в данном случае указание стоимости в иностранной валюте?
3. Если компания оказывает услуги международной перевозке и экспедиторские услуги нужно отмечать в ЭСФ галочки «экспедитор» и «международная перевозка» или какие-либо другие?
4. Может ли компания при одновременном оказание услуг международных перевозок и экспедиторских услуг ставить в ЭСФ на экспедиторские услуги ставку НДС 0%?
Добрый день! ТОО на ОУР, плательщик НДС, вид деятельности оптовая реализация ГСМ. На 2024 год ТОО выступает оператором по поставке дизельного топлива на полевые работы. Согласно пункту 9 ст. 25 Закона «О платежах и платежных системах»: если сделка превышает по сумме 1 000 МРП (3 692 000 тг.), то она должна совершаться в безналичном порядке. Основной поток покупателей, у которых наличный расчет по договору поставки дизельного топлива это КХ и ФХ. Вопрос: Если ТОО (плательщик НДС) реализует дизельное топливо КХ и ФХ за наличный расчет, то можно заключать сделки более 1000 МРП и принимать деньги наличным путем?
Материал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.