Вопрос-Ответ
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
ТОО на общеустановленном режиме, плательщик НДС. планирует открыть корпоративный детский сад при фирме только для детей сотрудников . какими нормативно-правовыми актами руководствоваться? На что стоит обратить внимание? Надо ли получать лицензию?
ТОО на ОУР без НДС покупал машины в 2020 году, они посажены на счете 1510 (Долгосрочные активы, предназначенные для продажи), то есть их водители выкупят по истечению срока 3-4 года. По ним амортизация не начисляется. Стоимость 1-го авто составляет 6 млн. В 2024 году водители выкупили 2 авто, мы продали по 6 млн. Деньги они дали наличкой, директор внес их в банк (пополнил счет).
Вопрос:
1. Насколько это правильно, что продали по первоначальной стоимости?
2. Как правильно провести в 1С оплату от водителей?
3. Берется ли на доход продажа этих авто?
ИП, применяющий СНР, НЕ плательщик НДС, покупает маркетинговые услуги у нерезиденту (Польша) таргет на площадках Фейсбук и инстаграм. Условия оплаты: предоплата на расчетный счет ИП в евро. Какие налоговые обязательства возникают у ИП? Какие обязательства по сдаче отчетов возникают у ИП?
Добрый день! Наша компания (резидент РК) собирается заключить договор с китайской компанией на поставку ТМЦ из Китая в Казахстан. Прошу подсказать по данным вопросам:
- какие документы должна предоставить китайская компания для заключения договора? нужен ли нотариальный перевод учредительных документов поставщика?
- нужно ли апостилировать договор поставки ТМЦ с китайской компанией?
- как проходит регистрация договора, нужно ли регистрировать данный договор в государственных и других контролирующих органах?
Здравствуйте. В 21 году у гос. учреждения купили вертолеты за 47 млн. Оплатили, но реализацию они не сделали, т.к. выступил в силу мораторий на продажу такой техники. несколько лет длился мораторий и в этом году уже планировали перевозить вертолеты на нашу базу. Но сегодня пришло уведомление о возврате, ранее реализованного вооружения военной техники и расторжении договора. Т.е. оплата с нашей стороны есть, нам товар не реализован. И его теперь и не получим. Поставщик тогда обязан вернуть деньги в полном объеме. И вопрос: мы теряем коммерческую выгоду. Ждали несколько лет когда мораторий снимут и в результате вертолеты не получим и прибыль с них. Вот как то считается Потеря коммерческой выгоды, в таких ситуациях или нет. Если да, то как. Просим дать развернутый ответ. К тому же деньги обесцениваются. На 10000 тенге в 21 году и в 24году , разный пакет продуктов можно купить. А у на речь идет о миллионах.
ТОО на ОУР без НДС зарегистрировано 19.09.2023г., с момента открытия ни разу не было оборотов. Приказ на директора есть, но зарплата не начислялась, т.к. оборотов нет. Вопрос: Обязано ли ТОО начислять директору зарплату и платить налоги если оборотов нет?
Добрый день. Если сам Индивидуальный предприниматель родился 14.02.1975 года должен ли он перечислять за себя ОПВР. Если да то по какой ставке, есть ли пределы по этому?
Здравствуйте, могли бы помочь с вопросом о ЧСИ, У меня один сотрудник оклад на руки у него 100 000 тенге на него пришло два постановление первый удерживать с зп 50% и второй удерживать с зп 40% это чси по кредиту. Как правильно удержать и поделить по двум постановлением?
Какие документы необходимы для трудоустройства гражданина Таджикистана? ИИН нет... какими налогами нужно облагать? сотрудник 1988 гр, ОПВР возникает?
Фонд резидент Нидерландов предоставил ТОО(плательщик НДС) займ под %, также предоставил справку о резиденстве на год, согласно которой ТОО уменьшает КПН на вознаграждение до 10% и удерживает эту сумму с фонда. Возникает ли обязательство по уплате НДС за нерезидента на сумму вознаграждений?
Можно уточнить какие налоги удерживаются у многодетной матери на пенсии возрастом 53 года?
Добрый день ! У меня такой вопрос. У меня сотрудница с 04.07.2024 г., вышла на пенсию как многодетная мать достигшим возраст 53 года. Это у нее в пенсионной книжке написано . Ст 207 п 1 РК от 20.04.2023 г. (женщины , усынов., удочер., 5 и более детей и воспитывает их до 8 лет.) Какие налоги удерживается с данной сотрудницы.? ОПВ , ИПН , ВОСМС , ОСМС , СО и СН .Можете расписать по всем налогам . Заранее спасибо !!!
Добрый день! ИП на СНР розничный налог, есть бутик по Бостандыкскому району. Теперь хоти открыть по Алмалинскому району, потом два магазина в Астане и в Караганде. Вопрос имеет ли право ИП на СНР розничный налог открыть в других (вышеперечисленных) районах магазины? У ИП как у физического лица есть своя квартира, гараж, частный дом, должен ли он сдавать отчеты по Форме 700.00 и 701.00 и платить налоги в связи с тем, что перешел на розничный налог с этого месяца.
В 2020г. было произведена 100% предоплата за товар в Россию. Товар не поставили, деньги не вернули. Можем признать данную сделку как сомнительную дебиторскую задолженность?
Доброе утро! ТОО (ОУР, плательщик НДС) занимается продажей автомобилей. По программе: "Trade in" купило автомобиль у физического лица за 5,5 млн. тенге, а продает за 6,5 млн. тенге юридическому лицу. Надо обложить НДС 12 % 1.0 млн. тенге или все 6,5 млн. тенге?
Какие работники относятся к работникам чья работа протекает в пути и имеет разъездной характер?
Здравствуйте. В пункте 2 статьи 130 ТК РК звучит так: К работникам, постоянная работа которых протекает в пути или имеет разъездной характер либо связана со служебными поездками в пределах обслуживаемых участков, населенных пунктов, относятся работники железнодорожного, речного, морского, автомобильного транспорта, гражданской авиации, автомобильных дорог, газораспределительных систем (в том числе при поездках в пределах населенных пунктов), магистральных трубопроводов, магистральных линий связи и сооружений на них, радиорелейных линий и сооружений на них, воздушных линий электропередачи и сооружений на них, объектов связи, а также работники, обслуживающие участки Государственной границы Республики Казахстан. Получается только работников железнодорожного, речного, морского, автомобильного транспорта, гражданской авиации, автомобильных дорог, газораспределительных систем можно отнести к разъездному характеру работы?
Добрый день, Мы резиденты РК ТОО общ режим, плательщики НДС. Покупаем у юр лица резидента Израила услуги по Data Center - proxy usage . Он используется в рамках нашей услуги, ищет и блокирует фишинговые ресурсы нацеленные на наших заказчиков. Для того чтобы "искать" фишинг мы сканируем все появляющиеся в интернете домены. Для этого нам нужны услуги прокси. Данный сервис BrightData предоставляет нам услуги прокси. Помогает сканировать интернет в целях поиска фишиновых сайтов для наших заказчиков. То есть оплата в размере 6000$ хватит примерно на 1 год. Какие обязательство возникает у резидента РК в налоговых целях?
Добрый день! ТОО А перевыставляет часть суммы, оплаченной за членские взносы на ТОО Б. Будет ли данное перевыставление облагаемым оборотом по НДС? Если да, то: Например, сумма оплаченная ТОО А за членские взносы 200 000 тенге. Сумма перевыставляемая на ТОО Б = 50 000 +12% = 56 000? или 44 643 + 12% = 50 000? Как правильно? Заранее спасибо за ответ
Компания ТОО (плательщик НДС), заключила с заказчиком договор агентского соглашения на продажу авиа и жд билетов, а также за услуги бронирования и приобретения гостиниц. По данного договору ТОО получает вознаграждение за свои услуги. Приобретение гостиничных услуг по данному договору происходит, как за пределами РК, так и на ее территории. По билетам, ТОО выписывает АВР и ЭСФ только на сумму вознаграждения и облагает НДС-ом данное вознаграждение.
Вопрос: Как выписывать ЭСФ и АВР за услуги гостиницы с НДС и без НДС в целом или пере выставлять гостиничные услуги?
Как отразить реализацию лома по весу?
тоо покупает у другого ТОО лом со скидкой вес с засором 8,537 % 0,085 скидки вес без засора 8,452 , оплачивает вес без засора. В договоре указана цена без засора 250000 тенге сумма 2113000 тенге. В накладной просят нас чтобы мы указали вет Брутто 8,537 и указали сумму 247510,83 общая сумма 2113000 тенге такая же. В расходной накладной мы должны указывать вес брутто или вес нетто? Если указываем вес брутто то цена 247510,83, то с договором цена не совпадает. Как нам быть в данной ситуации? Кто прав?
Добрый день! Обратился ИП, занимается розничной торговлей, сам продает и имеет одного кассира, бухгалтера не нанимали, кассир принимал оплату по каспи и халык через пос-терминал, пробивал фискальные чеки, потом уволился и взяли другого кассира который фискальные чеки как оказалось не пробивал. Сейчас обратились ко мне, чтобы сдать отчет за 1ое полугодие, я сверила банк и кассу, разница - не добили фиск.чеки на 38 млн., по банку есть, а по офд нет. Подскажите пожалуйста как быть теперь ? пробить 38 млн. во втором полугодие и показать эту сумму во втором ? я понимаю, что так нельзя , а если сейчас в первом покажу эти 38 млн.,а чеков нет и что делать не знаю(((
Материал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.