Вопрос-Ответ
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
Добрый вечер! Наша компания планирует запустить сайт, однако у нас возникают трудности с процессом возвратов. Мы заключили договор с компанией по доставке, которая оказывает нам услуги доставки и принимает наличные деньги от клиентов. В дальнейшем они перечисляют нам поступления от клиентов. Возникает вопрос, как правильно оформить такой возврат. На данный момент мы вручную отражать будем каждый отчет, что значительно усложнит работу бухгалтерии. Могли бы вы посоветовать, как автоматизировать этот процесс, чтобы облегчить работу с отчетами и возвратами? Будем благодарны за рекомендации и помощь.
Товар поступил 01.06.2024 г, реализован товар 14.06.2024 г. Дополнительные расходы поступили 17.06.2024 г. Что делать и как правильно отразить в 1С, если по товарам пришли дополнительные расходы позже, чем сам товар был уже реализован? В итоге на счете 1330 зависли суммы доп. расходов при нулевом количестве товара. Как исправить?
ТОО на ОУР, МСФО? имеет доход с депозита. Как отражается удержанный банком КПН с суммы вознаграждения по депозиту и вознаграждение по депозиту в форме 100.00? По лицевому счету УГД отражаются ли начисленные и удержанные банком суммы КПН?
Правильны ли проводки: Дт 1150 Кт 6110 начислено вознаграждение по депозиту 100 000 тенге 1410 – 1150 удержано банком вознаграждение по депозиту 100 000*15%=15 000 тенге 1030-1150 поступило вознаграждение за минусом удержанного КПН 85 000 3110-1410 при наличии справки банка зачет, удержанного банком КПН 15 000 7710 – 3110 отнесение удержанного банком КПН на расходы по КПН 15 000
ТОО "А", резидент РК, плательщик НДС, занимается сдачей в аренду ЖД вагонов. ТОО "А" заключило Договор с Резидентом РФ (Республика Мордовия) на выполнение услуг на территории РФ (Организация осмотра вагонов и услуги по окраске вагонов ). ТОО А не удерживало КПН, на основании ст.645 п.9 пп.11 ТОО А не начисляла НДС, так как услуги не были оказаны на территории РК.
Вопрос: Правильно ли компания определила начисление по КПН и НДС? Нужно ли было справочно сдать ФНО 101.04???? И если справочно нужно было сдать ФНО 101.04, то верно ли отражение этих услуг по строке "Сумма доходов из источников Республики Казахстан, не подлежащий налогообложению, в соответствии с пунктом 9 статьи 645 Налогового кодекса."
Дополнения, к ранее заданному вопросу , поясняем В ТОО, на ОУР принимается человек гражданин Узбекистана, по договору ГПХ, который является нерезидентом Р Казахстан, не имеет вида на жительства, имеет временную прописку в Казахстане и получен ИИН так как открыл расчетный счет. Вопрос-какие налоговые платежи будут за него уплачиваться, если сумма по договору будет составляет 85 000 тенге? ТОО резидент является плательщиком НДС, договор ГПХ заключается на оказание услуг охранника территории(разнорабочий), местом реализации которых признается Республика Казахстан.
ТОО «KAZAKHSTAN M G» занимается поставкой запасных частей на строительную технику работаем с местными компаниями и экспортируем запасные части в Российскую Федирацию, Кыргызскую Республику и Республику Беларусь. В связи с тем, что товар экспортируется у нас возникает НДС к возврату при прохождении налоговой проверки по НДС было выявлено , что клиентом не корректно заполнена ФНО 328.00 нами были направлены и письменные и устные запросы на исправление данных форм, клиент отказывается выполнять наши просьбы. В НК нам сказали что возможно отправить запрос в НК по РФ но точной процедуры ни кто не знает. Можете ли вы нам подсказать как мы можем это осуществить.
ТОО на ОУР проводит мероприятия для Общественных организаций по Договору поручения. Мы как поручители оплачиваем все расходы, а Доверитель нам возмещает данные расходы. На мероприятии в виде денежных премий оплатили физ лицам (не сотрудники, не договор ГПХ, есть нерезиденты среди них, также есть резиденты РК). Какими налогами облагаются данные денежные премии?
Здравствуйте! Транспортно-экспедиторская компания, работаем с поставщиками из Китая. Нам необходимо получить сертификат резиденства, во избежание двойного налогообложения. Просим подсказать, какия требования к сертификату резиденства в 2024 году. По возможности просим отправить образец данного сертификата с Китаем за этот год. Заранее благодарим!
Как восстановить самортизированные ОС в 1С?
Какие закрывающие документы должен предоставить ИП на патенте для ИП общеустановленного режима?
ИП на Патенте сдает в аренду помещение ИП на общеустановленном режиме. Какие закрывающие документы должен предоставить ИП на патенте?
Здравствуйте! ТОО работает по СНР розничного налога. Согласно 82 статье НК в минимум оборота не включаются обороты налогоплательщика, применяющие СНР. Однако, у ТОО есть обороты приобретенные у нерезидента, которые превысили минимум оборота. В этом случае, обязано ли ТОО встать на учет по НДС в связи с превышением оборота по приобретенным услугам от нерезидента? Спасибо.
Какие расходы будут отражаться в себестоимости товара при приобретении у не плательщика НДС?
ТОО Импортирует пищевую продукцию, ТОО без ндс пока, имеет расходы при покупки товара такие: брокерские услуги по оформлению ГТД , транспортировка с третьих стран до границы, транспортировка с границы Казахстана до Алматы, транспортировка по Алматы, услуги СВХ, НДС таможенный, сбор, пошлина. Вопрос какие из расходов мы можем посадить на себестоимость Товара?) Заранее спасибо!
Здравствуйте! ТОО на ОУР плательщик НДС. При осуществлении хозяйственной деятельности приобретает товары,материалы. Поставщик в ЭСФ указывает признак происхождения "5". Имеем ли право на зачет по НДС по таким товарам? Не будет ли в будущем требований от налоговой исключения из зачета по НДС и уменьшения вычета по КПН по таким позициям?
Вопрос про возврат денег клиентам – физлицам. Суть в том, что казахстанская компания будет собирать деньги для компании (нерезидента) от казахстанских физлиц за доступ к кинотеатру. В случае, если не будет технической возможности провести возврат пользователю автоматически через систему, или если возврат необходимо совершить на другие банковские реквизиты пользователя, может ли Казахстанская компания делать возвраты по заявлению пользователя (по платежному поручению на реквизиты, указанные в заявлении)? Есть ли подобное заявление с необходимыми полями для заполнения, которое соответствует требованиям законодательства РК?
Добрый день. вопрос: сын дает доверенность на управление недвижимостью своей маме. Мама открывает ИП СНР.
Вопрос: какой режим налогообложения применить при такой доверенности? Относиться ли такая доверенность к договору доверительного управления? Какие отчеты и какой режим при 2 вариантах применим?
1, ТОО, ОУР , НДС ,резидент РК ТОО с 01.11.2024г встали на ОУР , в 2024году заключили договор с НАО КНИТУ имени К.И. Сатпаева о со-финансировании «Разработка эффективных нано-композитов на основе MXene для создания нового поколения устройств накопления электрической энергии» со финансирование в денежном выражении согласно условиям договора 2024-2026 годы. Основываясь на статью 254/394 ТОО имеет право применять расходы по вычетам КПН и НДС : 1. Статья 254 . Основанием для отнесения таких расходов на вычеты является налоговый контракт на научно-исследовательские, научно-технических работы, подтвержденный научно-технической экспертизой уполномоченного органа в области науки (ст. 254 НК РК). 2. Статья. 394 . Согласно проекту Закона также планируется освобождать от НДС обороты по НИОКР в рамках госзаказа (дополнение в ст. 394 НК РК).
Вопрос:
1) Если ТОО имеет право на вычеты в данном случае, если да то как правильно отразить в базе 1С по проводкам ?
2) Какие документы нужны для проведения правомерности применения вычетов по КПН И НДС по со-финансированию? Во вложении договор
1. ТОО, ОУР , НДС ,резидент РК ТОО с 01.11.2024г встали на ОУР , в 2023году заключили договор с НАО КАЗНИТУ о со-финансировании «Разработка деэмульгаторов нефтянных эмульсий на основе золы уноса и неоинных ПАВ» подаваемого в рамках Конкурса на грантовое финансирование по научным и научно-техническим проектам 2024-2026 годы. Основываясь на статью 254/394 ТОО имеет право применять расходы по вычетам КПН и НДС : 1. Статья 254 . Основанием для отнесения таких расходов на вычеты является налоговый контракт на научно-исследовательские, научно-технических работы, подтвержденный научно-технической экспертизой уполномоченного органа в области науки (ст. 254 НК РК). 2. Статья. 394 . Согласно проекту Закона также планируется освобождать от НДС обороты по НИОКР в рамках госзаказа (дополнение в ст. 394 НК РК).
Вопрос : 1) Если ТОО имеет право на вычеты в данном случае, если да то как правильно отразить в базе 1С по проводкам?
Вопрос: 2) Какие документы нужны для проведения правомерности применения вычетов по КПН И НДС по со-финансированию? Во вложении договор
Добрый день! Импортный товар на сумму 1860 Евро поступил в ТОО в августе 2020года, оплата за него была произведена только в декабре 2023 года, в январе 2024 года платеж вернулся обратно, оплатили повторно, оплата вторично вернулась. Так как нет возможности оплатить за товар ,у нас возникает обязательство отнести сумму задолженности в доход. Правомерно отнести сумму нашей задолженности в доход в 2024 году, так как на балансе на 31.12.2023 задолженность не числится или нужно сдать доп. декларацию ФНО 100.00 за 2023 и признать доход в 2023г.?
Какой договор заключить между ТОО и ИП на перевозку и доставку заказов ТНП для покупателей?
ТОО ОУР заключило договор с ИП на перевозку и доставку заказов ТНП для физ.лиц. Количество заказов порядка 30 за 1 рейс в течении дня. Доставка осуществляется внутри одного города. ИП должен перевозить на своем автотранспорте курьера с заказами по адресам. Курьер сотрудник ТОО. Какой договор заключается между сторонами в таком случае. Можно ли заключить договор на перевозку груза. Какой код ГСВС требуется указывать ИП при выставлении ЭАВР?
Ситуация: Наше ТОО является экспедиторской компанией. Мы для компании России осуществили перевозки грузов на территории Турции сухопотным транспортом с одной точки до порта. Мы в свою очередь данные услуги перевыставляем Российской компании. Сами услуги выставили без НДС, наше вознаграждение с 12%.
Вопрос: Так как услуги перевозки оказаны на территории Турции то есть за пределами РК, возникает ли кпн, НДС за нерезидента, должна ли Турецкая компания предоставить сертификаты резиденства. И должны мы указывать доход турецкой компании в ф.101.04?
Материал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.