Вопрос-Ответ
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
Возможно ли принять на работу сотрудника в возрасте 16 лет. И если да, то какая процедура и какие документы необходимы?
ТОО ОУР НДС, в ноябре 2023 года ТОО ремонтирует автотранспорт, по безналичному расчету. Поставщики (по ремонту автотранспорта) прошлом году ноябре 2023года выставляли ЭСФ сразу после оплаты. 2024 году частично не смог выполнить услугу по ремонту автотранспорта, и возвращает ТОО по безналичному расчету, и выставили ТОО дополнительную минусовую счет фактуру сразу после оплаты.
Как правильно отразить дополнительную минусовую счет фактуру ЭСФ в «1С» 8.3. какими счетами должны закрываться?
Также поставщики (по ремонту автотранспорта) выписали неправильную по сумме минусовую счет фактуру ЭСФ. Можно ли дополнительно запросить исправленную дополнительную счет фактуру ЭСФ к дополнительной минусовой счет фактуре текущей датой.
Будет ли вставать на НДС КФХ при превышении суммы оборота по реализации более 20 000 МРП?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста! ИП зарегистрирован как крестьянское хозяйство, при реализации свыше 20000 МРП, он попадает на постановку на НДС? Если да, то какие льготы по НДС он может применить. Спасибо!!!
Возник дополнительный вопрос: мы платим за аренду кофемашин с последующим выкупом и мне не совсем понятно надо поставить на баланс эти кофемашины сейчас, при этом приходят ЭСФ по их аренде (по сроку договора 15 месяцев).
Вот этот момент не могу увязать и как быть? Принятие к учету мы сделаем когда полностью выплатим все платежи по аренде, это понятно. Подскажите пожалуйста, как правильно сделать поступление услуг и поступление кофемашин?
Наше ТОО работает с Каспи магазином - занимается пряжей косметики где покупателями являются частные лица, учредитель нерезидент в связи с этим нет возможности подключить каспи кассу- для того чтобы чек был автоматически сформирован и отправлен клиенту в мобильном приложении Kaspi.kz. Пробиваем чеки через веб кассу отклоняясь от времен продаж в связи с тем что графи работы кассира 5 дней с 09.00-до 18.00 а покупают потребители и поздно вечером и в выходные дни. Является ли нарушением пробитие чека не своевременно? Какая предусмотрена административная ответственность?
Добрый день! ИП на общеустановленном режиме покупает в Китае по инвойсу автомобили по 11000 долларов США за единицу, таможня говорит, что НДС по сетке оплачивается как с 17000 долларов. НДС оплатили.
Вопрос: какая сумма прихода будет указываться в 300.00 ФНО. Разница не дает покоя. Спасибо!
Добрый день! ТОО ОУР, НДС-ник купил ранее у физического лица трактор и КАМАЗ. При продаже данных транспортов физическим и юридическим лицам стоимость облагается НДС? Доходом признается доход от прироста стоимости?
Как осуществить ликвидацию компании при назначении физического лица в члены ликвидационной комиссии?
Мне бы хотелось проконсультироваться по вопросу заключения договора между физическим лицом-резидентом Казахстана и компанией-нерезидентом (UK). Договор будет на оказание услуг сопровождению ТОО, которое планирует ликвидироваться. Иными словами, после того, как компания объявит о ликвидации, все сотрудники будут уволены. Далее, учредитель хочет напрямую заключить контракт с физическим лицом, которое будет членом ликвидационной комиссии и оказывает всяческое содействие процедур, связанных с этим. В этой связи возникает вопрос:
1. необходима ли регистрация физического лица как ИП и если да применим ли упрощенный режим?
Может ли договор иметь характер ГПХ.
2. компания требует выставление счетов. Как быть в этом случае, если физ лицо не будет ИП
3. Если налоги будут удержаны в UK, возникают ли обязательства по уплате ИПН в Казахстане?
4. Если компания согласна возмещать какие-либо дополнительные расходы, такие как связь, интернет, мед страховка, то как физ лицо должно отразить в своей декларации и в какой 270 или 240?
Приобрели машину минивэн в 2017 году за 3228000 начислен износ за это время 3161309, остаточная стоимость на сегодня 67262. Продали за 2400000. Возникает НДС?
Добрый день, ТОО на СНР, не ндсник, вид деятельности охранные услуги, есть лицензия, может ли открыть вторичный окэд на аренду спецтехники, и брать в аренду спецтехнику у ИП шек и сдавать в субаренду ТООшке на ОУР, НДСнику. Со стороны налоговой не будет ли вопросы или какие либо последствия. Спасибо.
Как на основании данного договора делать проводки в 1с?15 мая выставлена ЭСФ на 1 012 000,август,сентябрь,октябрь выставлены нам ЭСФ по 412 000 тенге-это по аренде. Ингредиенты выставляются отдельно и мы их оплачиваем в процессе надобности и заявок с магазинов.(№41,31,47,29)Компания-поставщик Без НДС-ник. Благодарю Вас .
Вправе ли ИП применять СНР розничного налога при оказании услуг с использованием имущества в доверительном управлении?
Добрый день! В 2021 году ИП ( УД) произвел переоценку своего производственного здания по настоятельной просьбе налогового органа ( по БУ стоимость здания была очень маленькая).
Подскажите можно ли в 1С Бухгалтерия ред.3.0 настроить автоматическое списание резерва по переоценке ОС со сч.5520 на 6290?
И есть ли в каких-либо законодательных актах , что рекомендовано делать переоценку коммерческой недвижимости для целей налогообложения 1 раз в 5 лет?
ИП получил оплату за товар от ТОО в 2020г в размере 3000000 тенге. без договора. Т к ИП не вел бух учет и базу 1с, не провели реализацию на данную ТОО и закрыли ИП в июле 2021г. На данный момент в ТОО проходит аудит, увидели данную не закрытую сумму от ИП на 3000000тенге. Как быть в данном случае, если ИП давно закрыто и нет возможности вернуть эти 3млн тенге или же закрыть документ 2020м годом на эту сумму. Может ли ТОО подать в суд на ИП или срок исковой давности прошел?
Добрый день! Ситуация такая, фирма из Германии оплатила фирме в Казахстане (ИП упрощенка) 6000 евро за организацию презентаций и рекламу продукции в Казахстане. Вопрос: ИП (Казахстан) какие налоги должно оплатить за нерезидента, возникает ли НДС и КПН, если да, то какие формы нужно сдать?
Как определить доход от продажи автомобиля при применении СНР на основе упрощенной декларации?
ТОО на УД не плательщики НДС:
Реализует легковой автомобиль в октябре 2024 г данные: приобретение у ФЛ в июле 2021 г. - 20 000к реализация др ФЛ в окт 2024 г - 20 000к БС легкового автомобиля на окт 2024 г -13 333к СБГ на нач 2024 г по группе II - 8 437к (числится только один легковой автомобиль)
В ФНО 100.00 доход от реализации данного автомобиля 11 562 500 ( 20 000 000 - 8 437 500) ст-ть реализации минус СБГ на начало но ТОО на УД СБГ на начало по НУ не исчислялось так как 100 форма не сдавалась
Вопрос:
1) нужно ли сдавать 100 форму в 2024 году если дохода от выбытия ОС по НУ не возникает, ведь для ТОО на УД СБГ на начало = первоначальной ст-ти легкового автомобиля?
или
2) так же другой вариант
так как мы не сдавали 100 форму СБГ на нач
0
выходит
сдаем 100 форму
доход от выбытия ФА (234 ст НК)
ст-ть реализации 20 000к - 0 (СБГН) = 20 000к*20% = 4 000к КПН к оплате
Я права и где?)) Хотелось бы узнать ваше мнение )
Может ли ИП использовать деньги полученные в предпринимательской деятельности по своему усмотрению?
ИП работает по ОУР, НДС-к. Занимается импортом с 3-х стран. (Фрукты) Реализует как частным лицам так и юр лицам. Деньги которые поступают наличка, безналичка ИП-к переводит себе на дебетные счета, а далее переводит на депозит свой(на физлицо депозит).
Имеет ли право ИП пользоваться деньгами по своему усмотрению? Или же деньги полученные от предпринимательской деятельности он должен для этого открыть депозит на ИП и только там хранить и использовать на свои нужды и нужды ИП?
А так же может ли ИП переводить деньги на дебетную карту и так же с дебетной карты(или текущего счета ) отправлять на счет ИП ( то есть обязан ли физлицо снимать деньги со своего счета и пополнять через кассу банка)? Банк один, что у физлица что у ИП.
ТОО на СНР режиме в РК, не плательщик НДС . У ТОО -Два учредителя граждане Южной Кореи- ОБА имеют вид на жительство РК. Нужно ВЫПЛАТИТЬ дивиденды учредителям.
Вопросы:
1) Дивиденды будут облагаться (ИПН) по ставке *10%* у источника выплаты?
2) Как отразить выплату дивидендов в форме 910.00 ?
Необходимо ли отражать в форме 200.00 услуги от ИП нерезидента по которому применена конвенция?
ТОО А, резидент РК, получило товар от Нерезидента (ИП) (ИП, зарегистрированного на территории Российской Федерации) на территории РК. Мы получили Сертификат Резиденства, документы по MLI. Соответственно не облагали ИПН. Так как ИП является физическим лицом, в какой ФНО мы должны отразить справочно эту выплату. Если в ФНО 200.00, тогда в какой строке указать.
Добрый день! Помогите пожалуйста с вопросом. ТОО на ОУР, не НДСник. С 1.10.2024г. прекратился оборот по доходам и все сотрудники уволены, кроме директора он же и Учредитель ТОО.С 01.01.2025г. хотим ликвидировать ТОО.
Вопрос: Нужно ли начислять заработную плату и оплачивать налоги за директора, т.к. дохода по этой компании больше не будет. Заранее Благодарю!
Материал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.