Как правильно отразить командировочные расходы сотрудника поставщика?

Как правильно отразить командировочные расходы сотрудника поставщика?


ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.


  

Вопрос:

ТОО на общеустановленном режиме работает с клиентом по рекламе в социальных сетях. В приложение прописано, что мы оплачиваем командировку блогера в Алматы и суточные, они будут входить в услуги по производству видео-рецептов. Правильно ли поставить на 7110? Получается, что билет и суточные это доход, и надо обложить его зарплатными налогами?

Ответ:
В данном случае, если в договоре установлено, что заказчик обязан компенсировать исполнителю затраты на командировочные расходы и данные затраты будут включены в цену договора и стоимость услуг по производству видео-рецептов, соответственно не будут выделены отдельной строкой в акте выполненных...
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Получите полный доступ ко всем ресурсам нашего сайта ВСЕГО за 12500 тенге на 24 часа.

В рамках этого периода вам будет БЕСПЛАТНО доступен весь сайт + 1 телефонная консультация.

ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП НА 24 ЧАСА

ДОКУМЕНТ ПОКАЗАН НЕ ПОЛНОСТЬЮ!

Для продолжения просмотра авторизуйтесь с действительной подпиской.

или

Оформите подписку и получите доступ ко всем материалам на 1 год бесплатно!

Оформить подписку


Материал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.

Оформляйте подписку на ИОР ТСник