Как правильно отразить отложенный НДС в 1С?

Как правильно отразить отложенный НДС в 1С?


ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.


  

Вопрос:

ТОО (общеустановленный режим, плательщик НДС). ЭСФ с датой совершения оборота 29.12.2018 года, выписан 04.01.2019 года. Отразили отложенный НДС в базе 1С Бухгалтерия через регистрацию прочих операций. В журнале регистрации полученных счетов-фактур сумма ЭСФ удваивается. На вычеты расходы отражены в 2018 году, в зачет по НДС будем отражать в ф. 300.00 в 2019 году. Получается разница между суммами, отраженными в ф. 100.00 и ф. 300.00. Как правильно отразить отложенный НДС, чтобы сумма не удваивалась в 1С?

Ответ:
В данном случае необходимо правильно отразить в 1С НДС, который отнесен в зачет. При сверке налоговой декларации сумма НДС относимого в зачет должна идти с дебетовой суммой НДС по счету 1420. В программное обеспечение 1С: Предприятие были внесены доработки, в соответствии с которыми...
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Получите полный доступ ко всем ресурсам нашего сайта ВСЕГО за 12500 тенге на 24 часа.

В рамках этого периода вам будет БЕСПЛАТНО доступен весь сайт + 1 телефонная консультация.

ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП НА 24 ЧАСА

ДОКУМЕНТ ПОКАЗАН НЕ ПОЛНОСТЬЮ!

Для продолжения просмотра авторизуйтесь с действительной подпиской.

или

Оформите подписку и получите доступ ко всем материалам на 1 год бесплатно!

Оформить подписку


Материал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.

Оформляйте подписку на ИОР ТСник