Вопрос-Ответ
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
Здравствуйте. ТОО, ОУР. Подскажите, пожалуйста, каким документом в 1С 8.3 отразить компенсацию за разъездной характер работы в размере 0.35 МРП с бухгалтерскими проводками? И нужно ли такую компенсацию отражать в форме 200.00?
Добрый день, ТОО, НДСплательщик, ОУР. Занимается продажей, а также покупкой металлоконструкции, много импорта с РФ и Киргизии, авто поставки, есть товары, входящие в перечь Экспортного контроля, далее товар не вывозится, а остается в РК. Мы выписываем СНТ, согласно правилам выписки СНТ в графе G10 ,без указания Лицензии и Заключения с Комитета индустрии. Далее происходит подтверждение со стороны УГД на границе, а далее мы в свою очередь подтверждаем и оплачиваем НДС на импорт и заявляем ФНО 328.00. Вопрос - должны ли мы подавать каждый раз на ввозимый товар, включённый в Экспортный контроль" на получение Лицензии или заключения Комитета индустриального развития МИИР РК об отнесении (не отнесении) товаров к продукции, подлежащей экспортному контролю?
ТОО на СНР Розничный налог, сдаем квартиры в субаренду. Мы работаем с нерезидентом Нидерланды- компания booking.com. Размещаем на их площадке информацию о наших квартирах, далее через их сайт производится аренда квартиры, далее мы платим им комиссию 20% от суммы аренды. Вопрос:
1. Является ли оплата нерезиденту-роялти?
2. Какие налоговые обязательства возникают?
3. При возникновении обязательств по сдаче налогового отчета 101.04 какие графы должны заполняться
4. Если возникает КПН за нерезидента будет ли уменьшением суммы КПН в случае предоставления сертификата резидентства
5 . Какие требования к сертификату нерезидента
Возник такой вопрос может ли ИП Применять специальный налоговый режим при сдаче в аренду имущества арендуемого и сдаваемого в субаренду ( квартиры) ОКЭД 68202. Как быть если не со всеми есть договора?
ИП, упрощенка. Не плательщик НДС. В штате имеется сотрудник с инвалидностью Бессрочная. По желанию сотрудника мы удерживаем и перечисляем пенсионные отчисления. Вопрос возник с ОПВР - нужно ли перечислять за сотрудника с инвалидностью? Заранее благодарю за ответ
Вопрос смене уч ТОО Учредитель компаний в связи с разводом хочет сменить учредителя на мужа. Какие последовательные действия нужно совершить, чтобы сменить (передать) учредителя ТОО, единственного участника? Безвозмездно. Нужно ли перерегистрация? Есть необходимость менять устав? Необходимо ли уведомлять гос органы? Какие? И как? Какие документы необходимо подготовить? Что меняется относительно по части финансам? Какие документы по части бухгалтерии надо для передачи? Когда в каких случаях будет возлагаться все обязательство на нового учредителя?
Здравствуйте. Каким нормативным актом регламентируется делопроизводство в Республике Казахстан и какие шрифты и размеры должны использовать при подготовке приказов и договоров в РК?
ТОО, на ОУР, плательщик НДС Ситуация производитель а/м Германия организовывает клиентское мероприятие в Германии, на которое пригласил ТОО как, Дистрибьютора и его КЛИЕТОВ (резидентов РК) на презентацию и выставку новых грузовых автомобилей. При этом расходы на перелет и проживание этих клиентов возложены на ТОО (Дистрибьютора).
Вопрос:
1. Можно ли отнести на вычеты по КПН расходы по оплата перелета и проживания, так как это поездка осуществляется с целью презентации новых автомобилей, расположение клиентов, и будущей вероятности заключение сделки по продаже автомобилей?
2. Признается ли доходом физического лица оплата за него ТОО (Дистрибьютором) перелета и проживания за пределами РК?
Как осуществить закрытие ИП по патенту?
ФЛ открыло 26 августа 2024 года ИП на СНР, по патенту. ОКЭД 49320. По прошествии времени выяснилось, что нет особой необходимости. Хочет закрыть ИП. Дохода за этот период не было, расчеты не сдавались, налоги не оплачивались. С чего начать процедуру закрытия ИП? Нужно ли сдавать Расчет стоимости патента перед подачей. Заявления на прекращение деятельности?
Необходимо ли закрывать денежные средства в кассе при применении режима розничного налога?
ТОО на розничном налоге. При снятии с расчетного счета денежных средств сумма висит в кассе. Требуется ли эту сумму закрывать подтверждающими документами? Что делать если нет закрывающих документов?
ТОО реализует кондитерские изделия, полученные как внутри РК, так и по импорту из ЕАЭС. До 1 мая не был плательщиком НДС и товар приходовался с учет НДС. Например поставщик выставил ЭСФ на 3000000 тенге в том числе НДС товар оприходован на 3000000 тенге по РК и по импорту на сумму 1000000 по импорту с уплатой НДС 120000 тенге, итого товар оприходован на сумму 1120000 тенге .
Эти же товары были на остатке на 01.05.2024 г. на сумму 4120000 тг . С 01.05.2024 г ТОО встал на учет по НДС . Правильно ли отражены остатки материалов на дату постановки на учет по НДС:
в строке 300.0013 А 2 678 571 тг и строке 300.00.013 В 321 429 тг, товар полученный в РК и импортированные товары в строке 300.00.016 А 1000000 тг и 300.016 В 120000 тг.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, физическое лицо собирается оказывать услуги 3Д моделирования, заказчик находится на территории РФ. Физ лицо откроет ИП, какие обязательства по налогам у него возникнут, должен ли оплачивать НДС (услуга оказанная нерезиденту), можно ли использовать СНР на Упрощенной декларации?
Если сдать дополнительную форму 200.00 за 2022 и 2023 год с увеличением налогов, отчислений и взносов, какие могут возникнуть риски для НП?
Добрый день. Наша компания занимается прокладкой структурированной кабельной системы, не относящейся к жилым помещениям, а рассматриваемая больше как самостоятельный объект. Для примера -это линии передачи связи (кабеля) , которое мы сдаем в аренду Билайну и другим провайдерам. Мы хотим поставить эти линии (Объект 1, объект 2)на баланс , как основные средства ( я думала через модернизацию ОС , но не уверена)
Вопрос , как правильно их посадить, если на прокладку этих линий закуплен материал (кабеля, муфты) , оказаны услуги (рытье траншей, заливка бетоном)?
Облагается ли данный объект имущественным налогом?
Является ли данный объект сооружением?
Начисляется ли на него амортизация ?
И к какой группе отнести?
Здравствуйте, ЧК является участником МФЦА, основным видом деятельности является - Холдинговая компания, управляющая собственными средствами, и другая законная деятельность, для которой могут учреждаться компании в соответствии с Положением компании. Данная ЧК выкупила 100% долю ТОО (участника Астана-Хаб). Данная сделка была совершена не на территории Центра. Вопрос: имеет ли ЧК в данной ситуации применить освобождение от уплаты индивидуального подоходного налога (ИПН) и КПН по доходам в виде дивидендов по долям участия в уставном капитале участника Астана Хаб?
ТОО является общеустановленный налоговый режим, плательщик НДС, налоговый резидент РК, город Алматы.
Собственником данного ТОО единственный участник – физическое лицо, гражданин и резидент РК. 20.08.2014 г. единственным участником было создано данное ТОО 20.08.2014 (Решение №1), при создании был объявлен уставный капитал (Решение №1) в сумме 932 997 000 тенге, объявленный уставный капитал был полностью обеспечен денежными средствами с 29 сентября по 06 октября 20214 года.
22.02.2016 года объявлен об увеличении уставного капитала (Решение №2) на 959 798 000 или до 1 892 795 тенге и с 22 по 23 февраля 2016 года полностью сформирован денежными средства.
28.03.2019 года был объявлен об увеличении уставного капитала (Решение №3) путем передачи автотранспортных средств в сумме 29 046 000 тенге и доведен до 1 921 841 000 тенге. 28.03.19 года транспортные средства оприходованы в ТОО.
04.09.2019 было уменьшение уставного капитала на 1 421 841 000 тенге, после уменьшения составляет 500 000 000 тенге. Единственный участник планирует в сентября 2024 года продать свою долю в размере 100% на сумму 10 000 000 000 тенге юридическому лицу нерезиденту (ОАЭ).
В данном случае прирост составил тенге 9 500 000 000 тенге (10 000 000 000 – 500 000 000). Однако учитывая, что единственный участник владеет более 10 лет, то возникает ли ИПН от прироста? Какую форму налоговой отчетности он должен сдать в 2025 году за 2024 год и как отразить в данной форме? Ему нужно сдать 240.00 или 270.00 и в какие сроком? На основании вышеизложенного, просим дать исчерпывающий ответ ссылаясь на НПА РК.
ФЛ "А" (он же ИП "А", плательщик НДС), вывел наличные денежные средства из оборота ИП на собственные нужды 10 000 000 тенге. Эти наличные денежные средства он по договору займа передает ФЛ "Б" (он же ИП "Б", плательщик НДС). В соответствии с п. 9 ст. 25 ЗРК О платежах и платежных системах, оплата свыше 1000-кратного МРП осуществляется только в безналичной форме. Вопрос: Распространяется ли данный пункт Закона на выше отражённую ситуацию?
ТОО- ОУР, НДС.
1.Импорт товара с КНР до СВХ Алматы (импорт70), затем экспорт в Грузию, по договору в стоимость включена доставка до СВХ (Алматы).
2. Затем другое ТОО (РК) осуществляет доставку товара (самоходом - в самосвалы садятся водители, нанятые ТОО (РК)) в Грузию (маршрут проходит через РФ).
Вопрос: по 2 пункту как определить место оказания услуги, если начало в РК (СВХ). а конец в Грузии? Статья 378 какой пункт применим к данной услуге? разделить ли перевозку территориально? Как отразить операцию в НУ? какую форму НО подаем?
ТОО применяет СНР, плательщик НДС планирует начать торговлю на площадках маркетплейс Ozon Вопрос: Комиссия полученная маркетплейсом за предоставление услуги площадки будет ли являться доходом нерезидента. Возникает ли у ТОО обязательства по удержанию налога с дохода в виде комиссии с Ozon и по какой ставке?
ИП перешли на розничный налог подскажите как оплачивается налог по розничному налогу по какому КБК? Просто доход умножить на проценты? Оплачиваем ли социальный налог на розничном режиме?
Материал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.