Как правильно оформить операции по сдаче дополнительной ФНО 910.00?

Как правильно оформить операции по сдаче дополнительной ФНО 910.00?


ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.


  

Вопрос:

В сентябре 2016 года обнаружили ошибку в ФНО 910.00 за 2 полугодие 2014 года. По ошибке сдали не за полугодие, а только за 4 квартал. Обнаружили почти спустя 2 года. Сдали корректировку, оплатили пеню. Как правильно оформить данную операцию в учете? Проводки по доначислению НДС сделать в 2014 году или же в 2016? Где-то читала, что можно сделать в 2016 году, но проводка будет не на 7210 счет на счет чистой прибыли, не совсем уверенна. Менять 2014 год не хотелось бы, потому что и за 2014 год и за 2015 год финансовая отчетность уже утверждена и выплачены дивиденды учредителю. Нужно ли еще дополнительно оформлять какие-нибудь бумаги? Например, бухгалтерскую справку и т.д.?

Ответ:
Из сути вопроса видно, что обнаружена ошибка при сдаче ФНО 910.00 за 2014 год.  При этом вопрос стоит в отражении доначисления по НДС. В данном случае следует отметить, что налоговые обязательства по ФНО 910.00 не влияют на доначислении НДС. При пояснении вопроса в части доначисления НДС,...
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Получите полный доступ ко всем ресурсам нашего сайта ВСЕГО за 12500 тенге на 24 часа.

В рамках этого периода вам будет БЕСПЛАТНО доступен весь сайт + 1 телефонная консультация.

ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП НА 24 ЧАСА

ДОКУМЕНТ ПОКАЗАН НЕ ПОЛНОСТЬЮ!

Для продолжения просмотра авторизуйтесь с действительной подпиской.

или

Оформите подписку и получите доступ ко всем материалам на 1 год бесплатно!

Оформить подписку


Материал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.

Оформляйте подписку на ИОР ТСник