Вопрос-Ответ
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
ТОО, ОУР. Наш сотрудник впервые в 2024 году сдал декларацию о доходах. ФНО 250,00. Через кабинет налогоплательщика.
Пошагово: 1-открыл список форм 2024 года;
2- выбрал форму 250,00;
3- заполнил и отправил; 4- получил уведомление о принятии.
В уведомлении прописано: 1- принята 250,00; 2- вид "первоначальная"; 3- налоговый период "2024"; дата предоставления "31 декабря 2023г."
Вопрос: правильно ли, что форма 250,00 взята из пакета 2024 года? Будут ли проблемы при составлении декларации о доходах в 2025 году по оборотам текущего 2024г.? Ведь в уведомлении прописано, что налоговый период 2024г. Спасибо.
Здравствуйте. ТОО резидент, плательщик НДС, оказывающий сервисные услуги по сбору документов в посольства для выдачи шанген виз оказало услуги нерезидентам физическим лицам с Кыргызстана, была осуществлена отправка документов с визами в Кыргызстан. Будет ли данная услуга является экспортом услуг и облагается услуга НДС?
ИП работал с 2020 года по 01.10.2023 года. Есть ли обязательство сдать 250 форму ей и супруге? ИП закрыт 01.10.2023 году.
ИП общепит на розничном налоге закупает товар у другого ИП на УНР не Ндсника. Поставщик отказывает нам в выписке счет фактуры как в бумажном так и в электронном виде. Какое положение по этому поводу, можем ли мы потребовать от них выписки счф или эсф или же можем приходовать товар только по накладной?
Верно ли что налоги исчисленные по компенсации за неиспользованный отпуск уплачены позднее?
Сотрудник уволился 31 мая 2024, компенсация за неиспользованный отпуск была начислена в июне, соответственно налоги ушли на июнь, но выплачено (по запросу клиента) 31 мая. Верно ли это, либо начисление нужно было в мае делать и налоги тоже на май относить, грубая ли это ошибка?
ТОО на упрощенном режиме открыло депозит. Доход по вознаграждению по депозитам включать в 910 форму или же по этим доходам нужно сдавать 100 ф?
Можно ли скорректировать 328.00 форму, если часть товара была испорчена при транспортировке?
ТОО, ОУР, плательщик НДС, резидент РК ТОО в июне 2024г. получило товар (стальную фибру) из Беларуси. ТОО оплатило НДС, сдало 328.00 за полную стоимость товара. Теперь поступила информация, что при транспортировке часть товара испорчена и не пригодна к употреблению.
Вопросы:
1. Может ли ТОО сдать доп.ФНО 328.00 с заменой предыдущей в изменением налоговой базы в данном случае?
2. Как ТОО должно поступить с испорченным товаром в данном случае, чтоб доказать правомерность корректировки налоговой базы в сторону уменьшения?
3. Какие у ТОО должны быть документы для подтверждения изменения налоговой базы по испорченному товару в доп.328.00?
Добрый день! Сотрудник с 1 января 2024 по 09 апреля находился на больничном, с 10 апреля по 30 июня заявление отпуск без сохранения заработной платы, теперь сотрудник хочет уволится по собственному желанию, отпуск в 2023 году брал в сентябре 19 календарных дней. Будет ли расчет компенсация то что находится в отпуске без содержания, какие выплаты положено? Спасибо!
Конвенция между РК и Эстонии ,прошу подтвердить мое понимание слов "Договаривающемся Государстве" и "Договаривающегося Государства",я расписала как я их понимаю, если не верно то прошу изложить, чтобы ясность в этих терминах была и понимать.
Доброе утро, Компания А, ОУР, не плательщик НДС, получает услуги брокера по ведению субсчетов и хранению ЦБ (не плательщик НДС).
Обязан ли брокер выписывать ЭСФ и может ли компания А принять на вычет услуги брокера без выписки ЭСФ?
СТ 412.13.6 НК выписка счет- фактур не требуется в случаях оказания услуг, предусмотренных статьей 397 НК - услуги брокера относятся к этой статье?
Здравствуйте! Сотрудник 25.06.2024г. выходит на пенсию, Но она работает до 14 июня. С 15 июня по 09 июля она берёт отпуск 24 дн. с последующим увольнением в связи с уходом на пенсию. Компания начислила сотруднику ЗП по 14 июня. И отпускные за 24 клн.дн. Верно ли расчет, то что она с 26 июня уже на пенсии. Не будет ли возврата пенсионных взносов?
В ТОО на ОУР есть сотрудник нерезидент, в каком случае у него удерживается только ипн? какая процентная ставка?
ТОО Резидент РК состоит на учете по НДС, планирует покупку доступа к сайту для компании резидента Беларуси. При покупке доступа невозможно заключить договор на условиях места реализации в РБ.
Вопрос: облагается ли НДС услуга нерезидента по предоставлению доступа к сайту если местом конечной реализации будет Республика Беларусь (РБ)?
Облагается ли НДС реализация по предоставлению доступа к сайту белорусской компании?
Добрый день. Вопрос Сотрудник пришел 26 марта на работу, испытательный срок заканчивается 26 июня. После испытательного срока была договорённость о повышении ЗП. Правильно будет повысить ЗП с 01 июля 2024 года?
ТОО (не плательщик НДС) согласно инвойса оплатила сумму нерезиденту ИП (Украина) за переводческие услуги, оказанные удаленно-онлайн за пределами РК. Возникают ли обязательства по уплате НДС и КПН за нерезидента, по какой ставке? Какие ФНО необходимо сдать?
Планируем открыть ИП на розничном налоге в Алматы парикмахерскую, и парикмахерские в городах Астана, Шимкент. Как быть, мы налоги должны оплачивать тогда по месту прописки( Алматы) ?
Какие последствия могут быть при не полном внесении уставного капитала при его ликвидации?
ТОО (не плательщик НДС, ОУР) был создан 28.06.2023г., на момент создания участниками (3чел) был заявлен Уставный капитал в сумме 20 000,0 тыс.тнг. Фактически же внесли 18 000,0 тыс.тнг. На данный момент ТОО ликвидируется , полность отсутствует предпринимательская деятельность, ликвидационные документы представлены в УГД по г.Алматы. Какие налоговые последствия могут быть при невнесении участниками ТОО суммы заявленного уставного капитала?
Добрый день! Подскажите пожалуйста, я сделала оценку недвижимости 10 июня 2024 г. Как правильно рассчитать остаточную стоимость при переоценке ОС? Применяется начисление амортизации. Здание 1957 года, в собственности с 2017 г. Я сдаю Декларацию и оплачиваю сразу за год. В феврале 2024 года оплатила уже налог. Мне теперь как быть?
Не будут ли дублироваться суммы налогов по земельному налогу и налогу на имущество?
Добрый день, Ирина Евгеньевна . ТОО является резидентом РК на ОУР , плательщик НДС, заключает договора с нерезидентами на оказание услуг по организации перевозки грузов ( услуги осуществляются на территории РФ и ЕС, то есть за пределами РК). Открыли филиал в Киргизии с такой же деятельностью и плюс совершили сделку по покупке товара в Польше с дальнейшей его продажей там же на территории Польши компании-резиденту РФ.
1 Какие обязательства возникают у нашей компании по выплате налогов и какие виды налоговой отчетности обязаны предоставлять по Киргизскому филиалу?
2 Должны ли мы вести отдельный бухучет по Киргизскому филиалу, сдавать какие-либо отчеты и платить налоги в Киргизии?
Материал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.