Когда относить НДС в зачет если дата оборота и дата ЭСФ отличаются?

Когда относить НДС в зачет если дата оборота и дата ЭСФ отличаются?


ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.


  

Вопрос:

Здравствуйте, скажите, пожалуйста, когда мы получаем ЭСФ от поставщиков, то какой датой лучше проводить документ в 1С - "по дате оборота" или "по дате выписки ЭСФ"? Или это не принципиально и можно и по дате оборота, и по дате выписки? Просто разрыв между этими датами порой существенный. Чаще всего по дате выписки ЭСФ переходит уже на другой квартал. Здесь ещё возникает вопрос отнесения в зачёт НДС (отложенный НДС). Всё-таки хотелось бы понять как правильно и чем это регламентируется. Спасибо большое!

Ответ:
Для правильного отражения операций в бухгалтерском учете, в программное обеспечение 1С: Предприятие были внесены доработки, в соответствии с которыми предусматривается 2 субсчета для учета НДС: 1421 – налог на добавленную стоимость относимый в зачет в текущем периоде (то есть по...
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Получите полный доступ ко всем ресурсам нашего сайта ВСЕГО за 12500 тенге на 24 часа.

В рамках этого периода вам будет БЕСПЛАТНО доступен весь сайт + 1 телефонная консультация.

ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП НА 24 ЧАСА

ДОКУМЕНТ ПОКАЗАН НЕ ПОЛНОСТЬЮ!

Для продолжения просмотра авторизуйтесь с действительной подпиской.

или

Оформите подписку и получите доступ ко всем материалам на 1 год бесплатно!

Оформить подписку


Материал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.

Оформляйте подписку на ИОР ТСник