Вопрос-Ответ
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
ТОО приобрело в лизинг оборудование у нерезидента. Есть график платежей с определенной датой выплат. ТОО оплачивает ранее на 2-3 дня обозначенной графиком даты. Будет ли оплата вознаграждения, оплаченная ранее даты графика являться авансом выданным на счет 1710 и далее поступление уже делаем датой как по графику?
Здравствуйте! ТОО (ОУР) плательщик НДС, возникла такая ситуация мы реализовали товар по договору государственных закупок накладная от 14.03.2024 г. в этот же день товар был отправлен курьерской службой в г. Туркестан, 28.03.2024 г. с трудом удалось получить фото нашей накладной где есть подтверждение что товар приняли и в этот же день с нашей стороны был выставлен акт на портале госзакупок с прикрепленным фото нашей накладной, затем покупатель подписывает акт на портале только 02.04.24 г. соответственно выставляем ЭСФ и получается Дата оборота от 14.03.24 г., а в разделе "F" указан номер акта госзакупок и дата 02.04.24 г. когда соответственно покупатель подписал акт на портале госзакупок. Пришло письмо с УГД где говориться о том, что мы нарушили сроки выставления ЭСФ, но что делать в данной ситуации как выставлять в дальнейшем ЭСФ связанные с госзакупками, чтобы не получать такие письма, не совсем понятно чем руководствоваться в данной ситуации если покупатель не соблюдает правила подписания акта на портале госзакупок (ему дается 3 дня на подписание).
ТОО на ОУР турагенство, в 2022 оплатили за границу счет по туру, тур не использовали и переплата так и осталась. Компания эта не выходит на связь, через какое время и как можно это все закрыть и в каком периоде это все отражать?
ТОО на общеустановленном режиме, НДС, МСФО. Ситуация: Приобретение материалов для собственных нужд из прочих стран не ЕАЭС. Договор с иностранным поставщиком не заключали. Стоимость транспортных расходов оплачена поставщиком. Пошлины, налоги, услуги по хранению на свх, услуги по подготовке и предоставлению документации для таможенного декларирования оплачены покупателем. Накладная от 15.08.2024г. оформлена фирмой которая оказывает международные авиаперевозки (курьер забрал груз у поставщика 15.08.2024г.). Фирма которая занимается международной перевозкой предоставила справку об экспресс грузе, о том что дата прибытия в Казахстан 19.08.2024., а так же что, груз принят на хранение на СВХ, данная справка не является товаросопроводительным документом. Инвойс от 14.08.2024г. Декларация от 22.08.2024г.
Вопрос: Как в данном случае определить дату прихода в учете? При определении даты прихода ТМЗ по импорту, без заключенного договора и без указанных условий поставки в инвойсе, на какие НПА необходимо ссылаться?
Добрый день вопрос касательно ИП:
1. Если физ лицо открыло ип летом 2024 года, а в декабре 2024 года ип закрыли - должен ли физ.лицо сдавать 250 декларацию по состоянию на 01/01/2025 года? (активов за границей нет, крупных покупок нет)
2. Может ли самостоятельно физ.лицо после закрытия ИП платить сам за себя ОПВ и ВОСМС, чтоб получать бесплатную мед.помощь и также шли ОПВ для будущей пенсии. Если да, то по каким реквизитам и как это делается? В каком размере?
3. Если У ИП не было дохода несколько месяцев, ИП платит только ВОСМС ежемесячно ? или же еще и соц. отчисления? Уточните суммы пожалуйста?
Добрый день! Ранее мы задавали вопрос: ТОО приобретает товар у поставщика нерезидента РК. Товар приходит из Китая. Поставщик кроме товара прописывает в инвойсе отдельно сумму доставки. Мы хотели бы не удерживать и не платить КПН с нерезидента(применить конвенцию) и запросили сертификат у Китайских поставщиков. Благодарим за развернутый ответ. Мы им отправили образец и они предоставили нам документ и мы не можем понять правильность документа.
1. Можно ли воспользоваться сертификатом данного образца для применения конвенции и освобождения от уплаты КПН за нерезидента?
2. Какая дата на документе должна быть написана?
ТОО, ОУР, резидент РК, плательщик НДС. Вид деятельности ТОО VF - импорт/экспорт Импорт - Германия компания К. Экспорт - Россия компания IV Маршрут поставки товара: Германия – Казахстан; Казахстан - Россия Код ТНВЭД товара: 9003110000 - Мед оправы для очков корригирующие пластик; 9003190009 - Мед оправы для очков корригирующие метал; 9001504100 – Линзы; 9004109100 - Очки солнцезащитные ООО IV сделало предоплату в ТОО VF ТОО VF сделало предоплату в компанию К по зарегистрированному с УНК в банке договору. В данный момент ТОО не имеет денежных средств для оплаты таможенных процедур. ТОО VF подал заявление в Налоговые органы на возврат НДС (ст.104 Налогового кодекса). Акт проверки – положительный. ТОО VF хочет подать запрос в Налоговый орган на предоставление отсрочки платежей: Таможенной пошлины НДС при импорте по ввозимым товарам согласно Инвойса полученного от поставщика Оплату произвести после поступления денежных средств (возврат НДС) от Налогового органа
Вопросы:
1. Может ТОО VF подать запрос в Налоговый орган на предоставление отсрочки платежей: Таможенной пошлины и НДС при импорте по ввозимым товарам согласно Инвойса полученного от поставщика, а оплату произвести после поступления денежных средств (возврат НДС) от Налогового органа?
2. Предусмотрены ли такие операции Налоговым кодексом РК?
Можно ли растаможить груз по сокращенному инвойсу, а оприходовать товар в развернутом виде?
ТОО, ОУР, резидент РК, плательщик НДС. ТОО импортирует товар, импортер - Германия компания К. Товар (линзы для очков для коррекции зрения) поступает по инвойсу, где кратко прописано название. Пример: Инвойс № от поставщика: 1. SEIKO 1.67 AS SRB – 10 шт - цена – 10 – стоимость 100 Упаковочный лист к инвойсу №: 1. SEIKO 1.67 AS SRB (-0,75 +3,00) – цена 10 2. SEIKO 1.67 AS SRB (-1,75 +3,00) – цена 10 3. SEIKO 1.67 AS SRB (-3,25 +5,00) – цена 10 4. SEIKO 1.67 AS SRB (-4,50 +0,00) – цена 10 5. SEIKO 1.67 AS SRB (-5,50 +0,00) – цена 10 6. SEIKO 1.67 AS SRB (-2,50 +0,00) – цена 10 7. SEIKO 1.67 AS SRB (-3,50 +0,00) – цена 10 8. SEIKO 1.67 AS SRB (-3,25 +5,00) – цена 10 9. SEIKO 1.67 AS SRB (-1,50 +2,00) – цена 10 10. SEIKO 1.67 AS SRB (-1,00 +2,00) – цена 10 ТОО производит растаможку груза из Германии по сокращенному инвойсу. ТОО хочет приход в 1С провести в развернутом виде с полными названиями в разрезе разновидностей товара.
Вопросы:
1. Может ли ТОО растаможить груз по сокращенному инвойсу, но приход в 1С провести в развернутом виде?
2. Если так можно, то какой документ должен предоставить поставщик кроме инвойса?
Добрый день ! Уже задавала вопрос по этой теме, но не до конца получила ответ. ТОО СХТП приобретает из Швейцарии технику для использования в деятельности. Технику поставщик передал в пользование в августе 2024 года. В августе.октябре и в ноябре были оплачены таможенный сбор,импортная пошлина и НДС за временный ввоз. После оплаты 50% стоимости техники, данная техника полностью растаможена и нами получены ГТД, паспорт технических характеристик,сертификат соответствия,инвойс. Есть ли обязательства по оплате НДС ,кроме того что оплатили тремя траншами?
Здравствуйте. Скажите пожалуйста какие документы по бух учету и налоговому учету и какие года можно за архивировать. И какие года уже можно утилизировать. Слышала что документы по выплате зарплаты и дивидендов хранятся 75 лет. Так ли это? Если их оставлять в архиве (мы подшиваем в папки и убираем в коробки), то нужно ли к зарплате оставлять и кассу, если выплачивали зарплату через кассу? Можно список или таблицу когда какие документы утилизировать и сколько хранить. А также каким образом утилизировать.
Представительство филиал иностранной компании оказало спонсорскую помощь некоммерческой организации , так как представительство подотчетное головной организации, для отражения и закрытия у себя в учете оказанной помощи требует у некоммерческой организации акт выполненных работ и счет фактуру. Обязана ли некоммерческая организация на полученную спонсорскую помощь выписать АВР и ЭСФ? Если нет, то какими документами следует закрывать спонсорскую помощь?
Здравствуйте, неправильно выставляла ЭСФ, неправильно указала БИН компании, не дает исправить, что можно сделать? помогите пжл
Тоо плательщик ндс общеустановленный режим работает с нерезидентами , в первом квартале была реализация услуг в третьи страны, но не выписана эсф. Так так мы плательщики ндс мы обязаны выписать эсф.Вопрос: Что делать с данными реализациями, поменять дату?(возникнет курсовая) Выписать эсф с нарушением срока, опять же в форме 300 не было отражено, соответственно будет не оплачен ндс и пени? Или сделать реализацию без ндс не рк?
ТОО общеустановленный режим налогообложения. Переплатили НДС за нерезидента, вместо 1 000 000 тенге, оплатили 2 000 000 тенге. Можно ли перекинуть данный НДС на обычный НДС? Либо использовать в след раз при услугах нерезидента? Либо какие еще есть варианты возврата?
ТОО ОУР, (мед организация) планирует выдать без процентную, возвратную ссуду директору на 1 год. Какие обязательства возникают у директора при получении ссуды? Имеет ли право ТОО выдавать без процентную, возвратную ссуды директору и сотрудникам?
Слышали о том что с 25 года отменяется всеобщее декларирование для физических лиц, для ИП руководителей, учредителей и директоров эта норма сохраняется. А как будет с их супругами? они относятся к категории физических лиц, нужно ли будет им предоставлять отчетность?
Добрый день! ТОО, плательщик НДС, реализует физическим лицам товар. Оплата проходит через Kaspi POS терминал. Подскажите, пожалуйста, проводки для 1С. И нужно ли отправлять в данном случае ЭСФ?
07 октября 2020 г нами были приобретены товары за сумму 9 500 тенге, в 2018-2019 г были проведены авансы, в размере 8 000 тенге, на конец 2023 г задолженность составила 1 500 тенге. Так как прошло 3-и года наша компания списала кредиторскую задолженность на доход по сомнительным обязательствам, без НДС, на сумму НДС произвели корректировку НДС, по ранее признанным в Зачет. Никаких документов при этом с поставщиком мы не подписывали. В 2024 г - Поставщик предъявляет требование по возврату Долга и передает нашу компанию, в список Дебиторов.
Вопрос: Верно ли мы поступили (приведите ссылки на ст НК РК), как теперь быть в данной ситуации?
ТОО ОУР получила страховую выплату от страховой компании при ДТП с а/м находящимся в собственности ТОО, в какой строке ф 100.00 отразить данное поступление дохода?
Добрый день. Прошу помочь в разъяснении следующей ситуации. ТОО общеустановленный режим налогообложения берет в аренду машину у ИП на упрощенке. Стоимость аренды 1 000 000 тенге в месяц. ИП просто отдает машину под ответственность ТОО. Машина будет находится на объекте ТОО. Должен ли составляться табель между тоо и ип? Кто должен заполнять путевые?
Материал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.