Вопрос-Ответ
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
Некоммерческая организация не имеет в штате сотрудников, сейчас возникла необходимость в командировании в Узбекистан Председателя наблюдательного совета и еще двух человек. Как оформить командировку если данные люди не состоят в штате и не являются сотрудниками организации?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как можно провести сверку ис эсф и в программе 1С по полученным и выданным счет-фактурам? Спасибо!
Как отразить договор с рассрочкой платежа?
Здравствуйте, спасибо за ответ по ID ответа: 843107. Я хотела уточнить по этому вопросу: накладной на ТОО 1 не выписывала организация 2, есть только акт приема передачи на данный товар, и соответственно при продаже ТОО 1 не выписывало накладной ТОО 3. Чтобы было понятней приложила договор между ТОО1 и организацией, все риски несет ТОО1 по договору с организацией в момент передачи. Договор ТОО 1 с ТОО 3 зеркальный, только с наценкой. Стоимость данного товара в договоре прописана, но она может измениться, так как стоимость привязана к курсу доллара. в связи с этим дополнением по вопросу. Платежи перечисляются по договору как поставщику от ТОО1 организации, так и клиент ТОО 3 оплачивает ТОО1. Как отразить данную сделку у ТОО 1?
ТОО работает по упрощенному режиму, деятельность дошкольное воспитание и обучение, ОКЭД- "ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ". На данный момент имеет 3 адреса детского сада в одном городе где и зарегистрировано ТОО. Один детсад находиться в собственном здании и 2 детсада в арендуемом здании.
Вопрос 1. Необходимо ли ТОО переходить на общеустановленный режим и открывать Филиалы.
2. Есть ли варианты не открывая филиала, работать по СНР.
3. Освобождается ли от НДС ТОО, так как окэд "ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ".
ТОО оплатило штраф за нарушение правил проезда по платной дороге. Автомобиль числится на этом ТОО. Предписание пришло на это ТОО. Дали проводки: Дт 7210 (невычетной счет) Кт 3310 (Транспортная инспекция) отнесли на расходы.
Дт 3310 (Транспортная инспекция) Кт 1030 оплатили штраф.
Но водитель, который допустил нарушение, числится в другом ТОО, у него из зп можем удержать сумму штрафа или водитель может внести наличными в кассу.
Правильны ли проводки по оплате штрафа и выставлению на ТОО, которое оплатило штраф и отнесло у себя на расходы: Дт 1010 Кт 1252 (Сотрудник, который нарушил правила) Дт 1252 Кт 1270 (ТОО, которое оплатило штраф и отнесло у себя на расходы) – относим сумму штрафа на ТОО, оплатившее штраф? Как правильно дать проводки в этих двух ТОО и произвести взаиморасчеты между этими ТОО по этому штрафу по водителю, который числится в другом ТОО?
Здравствуйте! ТОО на СНР для сельхозтоваропроизводителей. Реализует легковой автомобиль, ранее приобретенный у ФЛ другому ФЛ. ЭСФ не выписывалась, так как ФЛ не требовало выписки.
1)Облагается ли оборот НДС, если сумма покупки в 2022 году была 35 млн, продажа в сентябре 2024 года за 25 млн.
2) В какой строке 300.00 отражается данная сделка?
Добрый день! ТОО, ОУР, НДС. 01.11.2024г. ТОО продал в рассрочку служебный автомобиль за 3 052 500 тенге нашему сотруднику, который был приобретен компанией по Договору мены у ИП по цене 3 300 000 без НДС. без АВР и ЭСФ. Должна ли я выставлять ЭСФ и указывать НДС 327053, 57 тенге в форме 300? А что показывать в форме 100?
Какие отчеты сдает ИП на КФХ?
Добрый день. Какие налоги и какую отчетность должен сдавать Ип на основе крестьянского хозяйства? обязан ли он иметь кассовый аппарат?
Будет ли возникать налог при оплате за физическое лицо кредитов, при условии что он внес предоплату?
Здравствуйте! Наша компания предоставляет сервис услуг через "Подписку на мобильное приложение", в один из сервисов будет входит "Кредитные каникулы" т.е. физ лицо приобретает подписку за 200 000 тенге год и в случае если он теряет работу в течении этого года, по состоянию здоровья или попадает под сокращение, наша компания оплатит два месяца его кредита. Клиент подпишет на сайте Договор оферты, после при возникновении потери работы, он заполнит заявление, где укажет свои реквизиты (а именно расчетный счет в банке где находится кредит) и мы пополним данный расчет счет на основании Договора и данного заявления.
Вопрос:
1. Возникнет ли налогообложение по данной выплате физ. лицу?
2. Какими проводками можно отразить данную операцию?
Ситуация: ТОО, ОУР, Сотрудник увольняется по собственному желанию. Последний рабочий день выпадает на конец месяца, то есть на 31.10. Начисляется компенсация за неиспользованный отпуск. Вопрос. Правильно ли считать месяцем начисления с 01.11, ноябрь месяц, или будет считаться месяц последнего рабочего (октябрь месяц). Если выплата сумм компенсации будет производиться 31.10. числа.
Какие обязательства будут возникать у компании при ликвидации и наличии земельного участка и здания?
ТОО "А" начали процедуры реорганизации путем присоединения к ТОО "Б" в ноябре 2024 года. У ТОО "А" имеется земельный участок и здание, которые были переданы ТОО "Б" по передаточному акту в ноябре 2024г. Ликвидироваться ТОО "А" сможет только через 2 месяца в 2025 году. Какие налоговые обязательства возникнут у ТОО "Б", должны ли мы сдать ФНО 701.01 ? Или же в 2025 году сдаем ФНО 700.00 за 2024 год с учетом текущих платежей отраженных ТОО "А"?
В ТОО, на ОУР принимается человек гражданин Узбекистана, по договору ГПХ, который является нерезидентом Р Казахстан, не имеет вида на жительства, имеет временную прописку в Казахстане и получен ИИН так как открыл расчетный счет. Вопрос-какие налоговые платежи будут за него уплачиваться, если сумма по договору будет составляет 85 000 тенге.?
Добрый день! 13 ноября сотрудник принес больничный лист с 27 октября по 05 ноября. Зарплата за октябрь уже выплачена. С 27 по 31 октября как рабочие дни оплачены не были. Можем ли мы начислить больничный ноябрем?
ТОО ОУР плательщик НДС. Компания А продала Компании Б часть земельного участка, пристройку, бункер, завод по производству комбикормов, обе компании плательщик НДС на общеустановленном режиме. Договор купли продажи от 01.11.2024г, Уведомление о госрегистрации от 04.11.2024г. Вопрос:
1) какие налоговые отчеты должны сдать Покупатель и Продавец?
2) сроки сдачи налоговый отчетов и сроки уплаты? Во вложении прикреплена Справка о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество
Добрый вечер. Мы ТОО на общеустановленным режиме, плательщики НДС. Получили займ от материнской компании (100%) резидент РФ ООО А (есть филиал в РК). После этот займ переуступили другой компании ООО Б (резиденту РФ), при погашении займа + процента по займу удержали 10% КПН за нерезидента (только от %), так как ООО Б предоставили справку о резидентсве РФ, учредительные документы, и то что нет филиала в Республике Казахстан. Но ООО Б не является конечном получателем этих денег. Так как эти деньги на территории РФ дальше уходит в ООО А. Вопрос. Может ли ТОО резидент Рк применить конвенцию, или должен был удержать все 15% (не применяя льготу)?
Здравствуйте! ТОО на СНР для СХТП. В сентябре реализует сельхозтехнику (комбайн) за 15 млн в т.ч НДС другому ТОО, приобретенный ранее в 2022 году у ФЛ за 20 млн. ЭСФ выписана.
1) НДС по этой сделке не льготируется (т е не можем применить дополнительный зачет)?
2) Как в 300.00 и по каким строкам декларации отразить данную сделку?
Будет ли облагаться доход по оплате гостиницы за не сотрудника компании и как рассчитать ИПН?
ТОО РК оплатило гостиницу за нерезидента, не сотрудника ТОО-50 000 тенге. С какой суммы будет начислен ИПН за нерезидента? 50 000 тенге или 62 500 тенге (20% ИПН за нерезид). В 200 форме начисление таких доходов отражается?
Продали автомашину, в какой строке декларации по КПН отразить? В аналитике счета доходов (БУ), субконто БУ1, доходы-что отразить?
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться, супруга физлицо передала в доверительное управление ком.недвижимость (розничный магазин) супругу ИП, супруг работает,сдает отчеты,уплачивает налоги, на днях вызвали в налоговую и дали разъяснение,что т.к. ком.недвижимость на супруге физлице,она должна уплачивать 10% от прибыли от ком.деятельности. У меня возник вопрос почему ,ведь супруга физлицо оплачивает налог на комнедвижимость, переданное в управление комдеятельность супругу ИП также уплачивает налог от оборота,какие еще 10 % она должна платить ? На, что получила ответ должны и всё, по Закону так полагается. Прошу помочь в вопросе. Договор на дов.управление прилагаю.
Здравствуйте! ТОО, общеустановленный режим, плательщик НДС. Импорт товара с РФ Вопрос: Не резидент поставщик, поставляет товар, и нам выставляет санкции по простою вагонов согласно договору поставки штрафы, пени, за эти санкции у нас возникает КПН у источника выплаты и НДС за не резидента?
Материал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.