Вопрос-Ответ
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
Здравствуйте! Государственная IT-компания планирует взять вне штата 2 – 3 сотрудников по тарифу сдельной работы, чтобы они написали мобильное приложение, на сумму примерно 1 500 000 каждому это 4 500 000 тенге.
Вопрос:
1. Можно ли начислить на такую работу наряд на сдельную работу? Если можно, то в таком случае как начислить оплату по сдельным расценкам? Где можно взять расценку по такому виду работ или услуг?
2. Как правильно оформить таких сотрудников вне штата?
3. Оформляются по Трудовому договору, или по ГПХ?
4. Как правильно оформить? Если эти IT физические лица работают в другой компании, то нужно их оформлять по трудовому договору по совместительству? ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ!!!
Здравствуйте. Можно еще, пожалуйста, по вопросу №833729 от 01.07.24. если возвращаем ОС по меньшей стоимости от приобретения на наших цифрах. В прикрепленных файлах все движение по ОС. Уточняю для себя, согласно пп.1 п.2 с. 270 выбытие отражается по балансовой стоимости, как я понимаю первоначальная - амортизация, это верно? Т.к. Параграф дал ответ, что надо по Налоговой остаточной стоимости, на мое уточнение на ст. НК, сказали что это ваше суждение делайте как хотите. В возвратной накладной в проводках в НУ, я сразу поставила сумму балансовой стоимости 2599625,81( перв.стоимость 3 497 254,47 - амортизация 897 628,66) и уже в операции я вообще убрала все проводки по НУ. По налоговому учету осталась сумма 23315.04 (отчет по движению стоимости ФА(НУ)) и соответственно она дальше продолжает амортизироваться, все верно? Большая просьба посмотреть правильно ли я все сделала и можно ли так было делать.
За 2020-2023 годы налоговыми органами была проведена Тематическая налоговая проверка по КПН, НДС и ИПН. Могут ли налоговые органы повторно проверять данный период с 2020-2023 года по этим же налогам ?
учредитель продает ТОО на общеустановленном режиме, при этом хочет получить сумму всей накопленной прибыли за последние 4 года в виде дивидендов. Сумма 49 млн тенге. Эта сумма входит в необлагаемый ИПН предел 30000 мрп, но накопленна за несколько лет. Должна ли сумма предполагаемых дивидендов 49 млн не облагаться ИПН?
ТОО участник Астанахаб стоит на учете по НДС , оказывает услуги по разработке программного обеспечения нерезидентам (Китай) Какие отчеты надо сдавать? И какие налоги возникают к уплате? Налоги будут оплачивать ТОО Астанахаб или нерезиденты Китай?
Можно ли применять СНР учителю логопеду?
Здравствуйте! Физическое лицо имеет намерения оказывать услуги ,как учитель-логопед(дефектолог). Может ли работать по ОКЭДу 85599 и на СНР по упрощенной декларации? В штате сотрудники не планируются
Какие обязательства будут возникать у компании при покупке недвижимости за пределами Казахстана?
ТОО, резидент Республики Казахстан, неплательщик НДС, планирует приобрести недвижимость (квартиру) за границей у физического лица в Кыргызстане. Просим дать разъяснение касательно налоговых обязательств на территории РК и обязательств по предоставлению отчетов (в налоговые органы, Нац банк). Возникает ли расчет и уплата налога на имущество и земельного налога на территории РК? В случае если ТОО в последующем будет предоставлять недвижимость в аренду, какие налоговые обязательства и обязательства по предоставлению отчетов возникают на территории РК?
Добрый день! ТОО (ОУР, плательщик НДС) реализует товар на экспорт в РФ на условиях поставки FСA Астана. Признаем доход от реализации и выписываем ЭСФ по курсу на дату реализации товара ,когда дата в накладной на отпуск товара и дата отгрузки в ТТН совпадают. В случае если даты накладной на отпуск запасов и дата в транспортной накладной отличаются: когда транспортная компания забирает груз в другой день , а по условиям договора право собственности на товар переходит в момент передачи товара первому перевозчику, т.е мы должны признавать доход от реализации на дату забора груза. Если нет возможности поменять накладные на отпуск запасов(чтобы даты совпадали) , как правильно отразить данную операцию в учете ?
Добрый день, ТОО ОУР, НДСник, резидент.
1. Приобретаем, сно договора купли-продажи 25.06.2024г., сахарный завод с земельным участком, зданием , оборудованием (у ТОО на ОУР, НДСника, резидент, они покупали раньше сахар в России), сделали оценку, какие налоговые обязательства у нас возникают именно в связи с покупкой и сроки?
2. Доставку товара (товар купили в РК) осуществил ТОО ДИН, и указал в счете: транспортно-экспедиторские услуги, в стоимость товара включить сумму или могу на расходы периода сразу отнести? Спасибо.
Какую ставку применить при предоставления доступа к электронной площадки между двумя резидентами?
Казахстанская организация (резидент РК), плательщик НДС, предоставляет Казахстанской организации (резидент РК) возможность для выбора поставщика и заключения договора в электронном виде посредством доступа к своей электронной площадке. Вопрос: плата за пользование электронной торговой площадкой должна быть с НДС или без в 2024 г. при оказании услуг казахстанской организацией такой же казахстанской организации по доступу к программному продукту в целях участия в электронных торгах?
Добрый день! У коммерческой недвижимости 2 собственника. Хотят сдавать помещение в аренду. Может ли один собственник по нотариальному согласию второго сдавать в аренду помещение и представлять форму 910.00, а потом часть аренды, после оплаты налогов, перечислять второму согласно доли владения, если указать такое условие в договоре аренды? Или они должны каждый сам заключать договоры и сдавать 910.00? Или нужен договор о совместной деятельности и соответствующая регистрация в КГД?
Здравствуйте! ТОО на ОУР, НДС. Компания ТОО реализовала товар по ИМП 70 (временный склад), Китай -Узбекистан. Условия поставки CIP Ташкент. Какой датой будет оборот по реализации в целях НДС и КПН? ЭСФ выписывает в тенге или в валюте контракта?
Добрый вечер. Сотрудник нашего филиала в Астане, переезжает в Шымкент и будет работать в нашем филиале в Шымкенте, на той же должности и с тем же окладом. Вопрос? Как верно сделать перевод сотрудника из одного филиала в другой. Дополнительное соглашение, приказ и заявление от сотрудника как правильно оформить? Вносить изменения в Енбек и в 1С?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, если транспортная компания Южной Кореи хочет открыть филиал в РК, какие документы и куда нужно для этого подавать. Какие основные юридические и финансовые аспекты нужно учитывать? Заранее благодарим!
ИП на розничном общепит, приняли оплату через терминал, но забыли пробить по ккм. Чем грозят такие ошибки и как лучше их исправить и в какие сроки?
ИП (резидент РК, не плательщик НДС) на ОУР заключил договор аренды помещения (квартиры) с ИП на СНР с использованием мобильного приложения.
Вопрос:
1. идут ли на вычеты по ИПН у ИП на ОУР расходы по данному договору аренды?
2. можно ли взять на вычеты расходы по обучению ребенка в колледже и вузе?
Добрый день. ИП работает в приложении яндекс такси при выборе оплаты наличными пассажиры часто делают переводы на каспи. Надо ли пробивать чеки если в приложении яндекс такси автоматически оформляется чек. Будет ли считается это как двойное налогообложение?
ТОО, ОУР, резидент РК, плательщик НДС ТОО продало товар на экспорт в ноябре прошлого года товар в Беларусь, выписало СНТ и ЭСФ. Сейчас обнаружено, что в СНТ/ЭСФ допущена опечатка, цена одного товара указана на 100 тенге меньше, чем в накладной (выписывали на сайте). в ФНО 100.00 и 300.00 суммы пошли по накладной верные. ТОО занимается возвратом НДС, т.е. чтоб было одинаково важно для ТОО.
1. Может ли ТОО сейчас сделать исправленную ЭСФ и могут ли быть какие-либо последствия из-за этого?
Будет ли освобождаться аренда жд вагонов?
Добрый день
1. Наша компания ОКЭД 52291 Транспортно- экпедиционные услуги заключила договор на аренду жд. вагонов с нерезидентами, вагоны используются как на территории РК, так и отправляются за границу, как груженые так и порожние, данные расходы не включены в расходы по перевозке, и не пере выставляются покупателю услуг, должна ли наша компания оплачивать НДС с дохода нерезиденда с аренды вагонов?
2. Можно ли считать что аренда вагонов, по сути является тем же оперированием вагонов, так как наша компания сама распоряжается данными вагонами, а согласно статье 395 НК РК освобождаются от НДС услуги оператора вагонов, предоставление в пользование вагонов, при условии что оператор вагонов указан в перевозочном документе в качестве участника перевозочного процесса, наша компания в перевозочных документах указывается?
3. Есть ли необходимость перезаключить "Договор аренды вагонов" на "Договор по оперированию вагонов" во избежание уплаты НДС с дохода нерезидента?
Необходимо ли на вывоз алюминия лицензия?
ТОО-нерезидент в РК, неплательщик НДС, покупает у завода аллюминий и реализует нерезиденту –юр лицу во Въетнам.
Вопрос:
1. Требуется ли лицензия или разрешение для данного вида деятельности?
2. Какие налоговые обязательства при этом возникает у ТОО-нерезидента в РК?
Материал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.