Вопрос-Ответ
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
Где можно узнать поправочный коэффициент по эмиссии в окружающую среду от передвижных источников по городу Каражал?
КГКП Больница, принимает на сезонную работу кочегаров и т.д. Что к окладу им должно выплачиваться? Каким образом должны принимать данных сотрудников на работу?
Выслать форму заявления работника на налоговые вычеты на 2020 г. с учетом многодетных и взносов ОСМС.
Можно ли через данный сайт получить сертификат нерезидентства компании, зарегистрированной в РФ? Если нет, то каким образом можно Казахстанской компании получить сертификат нерезидентства компании РФ?
Добрый день где можно найти последнее обновление справочника ТНВЭД и как можно определить мы должны выписывать электронные счета фактуры или нет. Мы задали вопрос сотруднику налоговой службы он ответил не знаю смотрите справочник ТНВЭД.
Здравствуйте, у нас ТОО на общеустановленном режиме, мы являемся плательщиками НДС, наша компания занимается транспортно- экспедиционными перевозками, чаще международными перевозками, иногда авиаперевозками, но мы заказываем перевозку, и другие осуществляют её для нас. Прочитали информацию про обязательное информирование о товарах, перемещаемых воздушным транспортом, а также, автомобильным и Ж/Д транспортом, но не совсем понятно, как информировать и кому именно нужно это делать? Не могли бы Вы подробнее разъяснить данную информацию.
Где взять образец заявления на налоговый вычет от сотрудника на 2018 г.?
При заполнении ФНО 100.01 требуется номер налоговой регистрации нерезидента в стране резидентства. В договоре его нет, есть КПП. Это то же самое? Если нет, где брать номер налоговой регистрации?
Добрый день! ИП на упрощенном режиме, хотели подать на приостановление деятельности с 11 июля 2017г, но по форме 910 в кабинете налогоплательщика
можно отправить отчет за 1 полугодие 2017, у вас новая форма уже есть. Заявление на приостановление не примут без сдачи отчета за 2 полугодие 2017? придется ждать отчета?
Как правильно рассчитать социальный налог с заработной платы на общеустановленном режиме? Нужно ли вычитать ВОСМС? Как правильно настроить 1С, чтобы расчет социального налога был корректный?
При расчете социального налога надо ли применять вычет по взносам ОСМС?
Расчет (310 000 – 31 000 (ПВ) -3 100 (ВСМС))*9,5% - 9765 (СО)= 16445 (социальный налог)
ИП до 01.08.2018 г. работало на основе упрощенной декларации. С 01.08.2018 г. работает на общеустановленном режиме.
В июле 2018 г. куплено оборудование, которое в июле же было установлено и запущено в эксплуатацию.
При составлении формы 220.00 за 2018 год можно ли было это оборудование признать фиксированным активом и начислить амортизацию по фиксированным активам, или амортизация по фиксированным активам начисляется только по фиксированным активам, поступившим с момента перехода на общеустановленный режим (с 01.08.2018 г.)?
ТОО перешло с общеустановленного на специальный налоговый режим с 01.02.2015 г., 01.04.2017 г. ТОО опять встало на общеустановленный режим налогообложения.
У ТОО имеются фиксированные активы (ФА), приобретенные как до смены режима, так и в момент применения СНР.
Вправе ли ТОО указывать фиксированные активы на начало периода в ФНО 100.00 за 2017 год и брать сумму амортизации на вычеты по таким ФА. И если да, то как определить стоимостной баланс на начало 2017 года в форме 100.00?
ТОО общеустановленный режим, плательщик НДС. Идут ли на вычеты по КПН расходы по обучению ДипИФР, включая оплату за экзамен сотрудника компании?
ТОО общий режим без НДС. Сотрудник написал заявление на ежегодный оплачиваемый отпуск с 01.12.2017 по 15.12.2017 включительно, бухгалтер делает приказ об отпуске с 01. 12 по 15. 12 вкл, и 01 декабря-праздничный день переносит на 16.12.2017, но 16.12.2017 и 17.12.2017 праздничные дни, как бухгалтеру продлить отпуск до 19.12.2017 включительно, дата выхода на работу 20.12.17 за 01 и 16 декабря? Или на 01, 16 и 17 по 20.12.17 и дата выхода на работу 21.12.17?
ТОО оказывает услуги по рекламе ЖК в Стамбуле на сайтах (после поступления заявки электронно переводим на менеджера в Стамбуле), если покупатель вносит сумму, получаем 10% АК. Выставляем ли данную услугу с НДС? Стамбул при оплате 18 % удерживает за свой НДС, каким образом это будет выглядеть с точки зрения бухгалтерии, куда деть сумму разницы, между оплатой и закрытием?
Работник, ранее являвшийся гражданином Республики Казахстан, и имеющий удостоверение, подтверждающее право на льготы, по которому в соответствии с Законом Республики Казахстан от 18.12.1992 г №1а 787-XII "О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном полигоне" ежемесячно производилась доплата 1,5 МРП за проживание в зоне экологического бедствия и корректировка налогооблагаемого дохода для исчисления ИПН в соответствии со пп. 13 п.1 ст. 341 Налогового кодекса, сменил гражданство. С 09.10.2019 г. принял Российское гражданство и получил паспорт Российской федерации. В настоящее время, в целях налогообложения, он рассматривается как нерезидент. Правомерно ли продолжать начислять ему надбавку в 1,5 МРП на основании экологического удостоверения, полученного им, когда он еще являлся гражданином Республики Казахстан, так как он по факту продолжает проживать и работать в зоне экологического бедствия, не применяя корректировку и облагая надбавку 1,5 МРП всеми налогами и брать на вычеты данные расходы при определении КПН в части расходов на оплату труда?
Выплата по договору ГПХ - как отражается в ф. 200.00, ф. 100.00?
Согласно ст. 453 Налогового Кодекса РК подпункта 6: «При реализации импортером товаров, ввезенных с территории государств-членов Евразийского экономического союза на территорию Республики Казахстан, счет-фактура в электронной форме выписывается не позднее 20 числа месяца, следующего за налоговым периодом».
Правильно ли, что ТМЦ получены, например, в августе 2018 г в рамках ТС, и в этом же месяце проведена реализация этой продукции, то ЭСФ можно выписать до 20- го числа следующего месяца, т. е. до 20-го сентября, так как заявления по форме 328.00 будут сданы в налоговый орган до 20 -го числа следующего месяца? Т. е. на ТМЦ, полученные в рамках ТС, срок предоставления ЭСФ ни 15 календарных дней с момента оборота, а до 20-го числа следующего месяца?
21.06.2018 года был куплен товар у компании А. на данный момент мы не в системе ЭСФ, взяли копию ЭСФ, которая выписана 20.07.2018 г.
1. Разве по закону не должно пройти не более 15 дней после даты совершения оборота для выставления ЭСФ? Корректна дата или нет? Если не корректна, то какие дальнейшие действия? По такой СФ НДС в зачет брать не можем?
2. Если дата корректна, тогда какие дальнейшие действия бухгалтера? НДС в зачет можно взять в 3 кв 2018 года? Сумма по этой СФ будет висеть дебетовым сальдо на счете 1421 и закроется в 3 кв. 2018 года?
3. Если дата корректна в декларации 300 ф. в реестре полученных СФ должны отразить эту СФ в 3 кв.2018 года?
Материал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.