Как отразить в ФНО 300 НДС не относимый в зачет?

Как отразить в ФНО 300 НДС не относимый в зачет?


ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.


  
25.10.2021

Вопрос:

У меня вопрос по 300 форме. В октябре я сдала 328 заявление за сентябрь. Так получилось, что запчасти, которые мы приобрели по коду ТНВЭД не подходят для НДС в зачет накопленного, мы заплатили его 20 октября сразу. В 300 форме какое приложение надо заполнять и какие строки?

Ответ:
По ситуации речь скорее всего идет о том, что компания приобрела товары, но при этом, сомневается в отнесении сумм НДС в зачет. При этом, сумма НДС уплачена в бюджет в соответствии с процедурой установленной для импорта. В этой связи, рекомендуется отразить импорт по строке 300.00.016, а затем...
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Получите полный доступ ко всем ресурсам нашего сайта ВСЕГО за 12500 тенге на 24 часа.

В рамках этого периода вам будет БЕСПЛАТНО доступен весь сайт + 1 телефонная консультация.

ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП НА 24 ЧАСА

ДОКУМЕНТ ПОКАЗАН НЕ ПОЛНОСТЬЮ!

Для продолжения просмотра авторизуйтесь с действительной подпиской.

или

Оформите подписку и получите доступ ко всем материалам на 1 год бесплатно!

Оформить подписку


Материал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.

Оформляйте подписку на ИОР ТСник