Вопрос-Ответ
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
Какими налогами и отчислениями облагается оказание сотруднику компании медицинских услуг?
Доброе утро! ТОО (ОУР, плательщик НДС) Какими налогами и отчислениями облагается оказание сотруднику компании медицинских услуг РГП больницей Медицинского центра Управления делами Президента в размере 300000 тенге?
Добрый день! Поставщик услуги в счете на оплату и в АВР прописывает наименование услуги : просто Оказание услуги , ссылаясь на то ,что в счете на оплату указан договор и там прописано какие услуги оказываются. На какие НПА можно ссылаться , чтобы по нашему требованию Поставщик нам корректно оформил документы на оказываемые услуги (разработка ,сдача документов на получение лицензии на мед. деятельность )?
ТОО, на ОУР, плательщик НДС. Планируем заключить Договор с покупателем - резидент Китая. Грузополучатель будет третья сторона - резидент РК, плательщик НДС. Договор заключается в долларах США, оплата в долларах США. Каким образом оформляется данная сделка? В какой валюте должна быть оформлена накладная, ЭСФ? В каких отчетах и по каким строкам отражается данная сделка?
Какой ОКЭД присвоить компании по производству различной продукции технического назначения?
Добрый день! у нас ТОО директор и учредитель у которого есть еще ИП и данное ИП закупил оборудования (франшизу) на изготовление разной продукции нас интересует дист вода, антифриз и прочее, как нам в ТОО принимать продукцию если ИП деятельность по запчастям, как нам с ТОО данную продукцию покупать сырье, материалы, нужно дополнить ОКЭД деятельность на производство как правильно поступить, первый раз сталкиваюсь с этой деятельностью. Спасибо
ТОО (ОРН, НДС) - ведет первичную , финансовую, налоговую и всю бухгалтерскую документацию на русском языке, является ли это нарушением? и есть ли необходимость переводить всю документацию на казахский -государственный язык? Также трудовые договора с сотрудниками, есть ли обязательство оформления на двух языках? Договора с контрагентами ТОО ? Предусмотрены ли штрафы? Просим дать полный ответ с указанием статей из действующего законодательства РК. Спасибо!
Как оформить декретницу прошлым периодом?
Здравствуйте. Вопрос по декретным. Влияет ли стаж и зарплата на декретные? Если стаж прервался? У нас компания ТОО, знакомый директора просит оформить на работу беременную жену для получения дальнейших разных пособий по беременности и родам. Зарплату на самом деле выдавать не будем и все зарплатные налоги будет возмещать. Т.е. реальных затрат с нашей стороны не будет, всё возместит её муж. Можно ли так сделать? Знаю что некоторые так делают. По жене следующие данные: Официальный стаж с июня 2020 года по февраль 2024 года. Не официальный с марта 2024 года. Беременность с мая. Сейчас 4 месяц. Задним числом ее зарегистрировать в енбек, не получится. Еще страховку надо делать. Как в 1с потом сделать возмещение расходов? Или не связываться с этим, отказать им? Может в ИП легче будет это реализовать? Подскажите пожалуйста варианты.
В какой срок оформляется СНТ из стран ЕАЭС?
Если получили товар с РФ с жд вагонами(на территорию заехали вагоны 20 и 21авг, мы обязаны оформить СНТ на импорт с РФ, если да, мне надо его в 1С оформлять или в портале ИС ЭСФ и каким числом?(ТОО общеустановленный режим, плательщик НДС)
Доброе время суток. По замечаниям прошедшей аккредитации, руководству университета нужно разработать внутренний нормативный документ, регламентирующий порядок проведения аудита финансовой отчетности, включающий все виды доходов и расходов , не представляющих коммерческую тайну. В университете нет своей службы аудита. Возможно ли проведение внутреннего аудита комиссией, назначенной руководством по приказу. И подскажите, может можно где-то посмотреть шаблон-образец такого нормативного документа?
Необходимо ли предоставлять декларацию по форме 250.00 при наличии доли в иностранном ТОО?
Здравствуйте. Вопрос по ф.250: Жена гражданка Казахстана, имеет долю 95% в ТОО, зарегистрированая в республике Киргизии , где отражать в ф.250. долю в ТОО. Муж гражданин Киргизии , имеет ВМЖ в Казахстане, имеет квартиру в Киргизии и долю 5% в ТОО, зарегистрированая в республике Киргизии , нужно ли ему сдавать ф.250 и нужно ли ему сдавать ф.240 на наличие квартиры в Киргизии
Будет ли возникать КПН и НДС за нерезидента при оказании услуг по поиску поставщика ж/д вагонов?
ТОО заключила договор с ИП нерезидентом РФ на оказание услуг , Предмет договора действие по поиску оптимального поставщика новых ЖД вагонов . Т.е услуга оказана на террритории РФ. Возникает ли в данном случае КПН и НДС за нерезидента. И какие ставки?
Физическое лицо (не является индивидуальным предпринимателем, гражданин и налоговый резидент РК) импортирует новый автомобиль с Германий с заводом изготовителем на сумму 50 млн тенге (стоимость без НДС), груз проходит таможенную очистку, уплачиваются таможенные платежи (НДС, пошлина, сборы), затем без регистрации продается гражданину РФ на сумму 55 млн тг (НДС ноль). Данное физическое лицо имеет ли право на возврат НДС по ранее уплаченному в бюджет. Какой порядок возврата НДС с бюджета и какие документы должен иметь для подтверждения возврата, руководствуюсь на нормативно-правовые акты РК?
Добрый день! Как выписать без рисков дополнительную ЭСФ, если цена установленная в договоре имеет сложную формулу ценообразования и меняется ежемесячно. Выписывать сначала исправленную и затем дополнительную? Или применить норму по выписке исправленной ЭСФ, т.к. поставщик, количество, даты оборота не меняются?
Здравствуйте. Супруга гос служащего не работает, получает пособие на ребенка по инвалидности. Сдает форму 270 за 2023 г. Обязана ли показывать доход, облагаемый у источника выплаты от налогового агента в форме 270 в виде пособия по инвалидности на ребенка?
ТОО ОУР плательщик НДС. Компания занимается производством сафлорового масла и состоит из основного подразделения (Завод) который находится в Жамбылской области у него ОКЭД-10411 Производство неочищенных масел и жиров, и состоит из Филиала который находится в г.Алматы ОКЭД: 96090 Предоставление прочих индивидуальных услуг, который не соответствует правильному ОКЭДУ для Филиала, поэтому хотим его поменять. В филиале в г.Алматы находится Административный аппарат и менеджеры, которые ведут розничную продажу нашей продукции по г.Алматы и заключают договора для реализации на экспорт, но реализацию самого экспорта производим на Заводе.
ВОПРОС: Какой ОКЭД присвоить филиалу, такой же как у Завода -10411 или присвоить ОКЭД- 46.33.0 Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами? может быть у вас есть другие варианты?
Какими налогами с заработной платы не облагается сотрудник ИП на ОУР при предъявлении справки по инвалидности ребенка до семи лет. В 1С программе как это отразить, пошагово инструкцию пожалуйста?
Добрый день. Вопрос касательно всеобщего декларирования. Ситуация следующая : в ТОО вносились деньги учредителями в 2020 году в размере 11 600 000 тг. В 2021 году ТОО приостановило деятельность (сдаем пустографки), вместо ТОО теперь работает ИП. В 2022 году в ТОО произошла перерегистрация в связи с изменением учредителей. Один остался прежний -ему ТОО должно 5 000 000 тг (делаем у нотариуса договор займа), а другой новый, он вносил деньги уже в деятельность ИП и подтверждающих документов нет (ИПешнику просто деньги давал). Каким образом можно это узаконить и отразить в 250 ФНО?. Например можно ли сделать договор займа с ТОО с новым учредителем просто как с посторонним физ.лицом? Как будто в 2020 году , он, не будучи учредителем или директором, просто давал свои денежные средства в долг на деятельность компании? Заранее благодарю
Добрый день. Вопросы касательно всеобщего декларирования: 1) пп.7) п.2 ст. Статья 634. Особенности составления декларации о доходах и имуществе гласит: 7) задолженности других лиц перед физическим лицом (дебиторской задолженности) и (или) задолженности физического лица перед другими лицами (кредиторской задолженности) при наличии договора или иного документа, являющегося основанием возникновения обязательства или требования, нотариально засвидетельствованного (удостоверенного), за исключением задолженности банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, созданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банках и банковской деятельности в Республике Казахстан.
Вопрос: необходимо ли нотариально заверение договоров займов между физическим лицом (к примеру работником, учредителем) и юридическим лицом?
2) за пределами РК в имеется наличные денежные средства в валюте свыше 10 000 МРП, хранящиеся в банковской ячейке.
Вопрос: Как их отражать в форме 250 и каким документом их необходимо подтверждать?
Добрый день, в случае покупки недвижимости в РК российской компанией (нерезидент), может ли данная российская компания напрямую оплатить из России со своего банка, продавцу недвижимости в РК согласно договору купли-продажи, в российских рублях, без открытия филиала в РК. Зачислит ли банк данную сумму продавцу в РК? Так как с России оплатить не проблема, т.е российкий банк может провести данный платеж, казахстанский банк зачислит ли эти деньги продавцу в РК-резиденту РК. В случае покупки недвижимости в РК, как иностранная компания (РФ), зарегистрировавшаяся в качестве налогоплательщика в РК и имеет доход от сдачи в аренду) без открытия филиала (представительства) - будет платить налоги в налоговое управление в РК (налог на имущество, подоходный налог и т. д.). - должна ли российская компания открыть банковский счет для получения арендной платы и уплаты налогов (в тенге)? или РФ компания может оплачивать налоги удаленно из России и в какой валюте она может оплачивать (в росс рублях или только в тенге). - арендатор в РК будет оплачивать росс.компании платежи за аренду, облагаются ли данные выплаты КПН и НДС за нерезидента. Спасибо!
Как отразить брокерский счет в форме 250.00?
Здравствуйте. Ситуация: у физического лица есть счет в брокерской компании. В какой строке 250 декларации отражать данные деньги, учитывая, что брокерская компания не является банком. При этом ценные бумаги еще не приобретались.
Как заприходовать давальческое сырье от заказчика (они выставили накладные, где указано только количество материалов без стоимости) на какой счет и вид поступления (сф и накладные они выставлять не будут) далее после оприходования каким документом их отписать субподрядчику ( не продажа, а передача материалов) и еще такой вопрос , часть этих материалов будет списана в форме М-29, каким документом это отобразить в базе 1С?
Материал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.