Как отразить отложенный НДС?
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
Подскажите пожалуйста как правильно и в какой период отразить ЭСФ, У нас ТОО по ОУР с НДС, мы получаем ЭСФ услуги или товар без ндс например 30.06.2022, нужно ли при этом делать отложенный ндс если ЭСФ без ндс? Или правильнее отразить сумму без ндс во 2 кв в форме 300? или все таки делать отложенный ндс и проводить сумму в форме 300 уже в 3 кв.2022?
Понятия «отложенного НДС» в Налоговом кодексе нет, оно возникает в связи с тем, что НДС относиться в зачет по дате выписки счет-фактуры, а счет-фактура может быть выписан в срок не позднее 15 числа с даты совершения оборота по реализации. Такое понятие есть в 1С «Налог на...
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Получите полный доступ ко всем ресурсам нашего сайта ВСЕГО за 12500 тенге на 24 часа.
В рамках этого периода вам будет БЕСПЛАТНО доступен весь сайт + 1 телефонная консультация.
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП НА 24 ЧАСАДОКУМЕНТ ПОКАЗАН НЕ ПОЛНОСТЬЮ!
Для продолжения просмотра авторизуйтесь с действительной подпиской.
Оформите подписку и получите доступ ко всем материалам на 1 год бесплатно!
Оформить подпискуМатериал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.