Как отразить сверку по налогам при таможенном оформлении?

Как отразить сверку по налогам при таможенном оформлении?


ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.


  
06.08.2022

Вопрос:

Нами была получена ГТД по импорту из Узбекистана. В ней отражено начисление таможенных пошлин. Мы отразили пошлины в 1С как обычно, но при сверке налогов обнаружили, что начисление в лицевом не прошло по этой ГТД. Далее брокеры объяснили что начисление прошло, но оплаты не было т.к. был предоставлен в таможню сертификат СТ-1. в графах 47 пошлина начислена указана сумма и в графе СП - стоит УН и также строка с нулевой суммой - УМ. Прошу разъяснить данный момент. Что нам делать в бухгалтерском учете? Начисление пошлины по данной ГТД нужно сторнировать? Прилагаем вырезку с ГТД.

Ответ:
В данном случае следует отметить, что речь идет о условном начислении пошлин. Виды кодов начислений при этом согласно Таможенного законодательства следующие: УН- Условное исчисление таможенных пошлин, налогов и таможенных сборов, освобождение от которых предусмотрено актами таможенного...
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Получите полный доступ ко всем ресурсам нашего сайта ВСЕГО за 12500 тенге на 24 часа.

В рамках этого периода вам будет БЕСПЛАТНО доступен весь сайт + 1 телефонная консультация.

ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП НА 24 ЧАСА

ДОКУМЕНТ ПОКАЗАН НЕ ПОЛНОСТЬЮ!

Для продолжения просмотра авторизуйтесь с действительной подпиской.

или

Оформите подписку и получите доступ ко всем материалам на 1 год бесплатно!

Оформить подписку


Материал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.

Оформляйте подписку на ИОР ТСник