Вопрос-Ответ
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
Единственный учредитель ТОО - гражданин РФ, (не имеет родственников, недвижимости в РК) он же является директором, проживает в РК с 2022 года. ТОО на упрощенном режиме, регистрация ТОО в 2024 году. Вопрос по дивидендам:
- в какой срок может учредитель получать дивиденды?
- какие налоги и по какой ставке нужно платить?
- как оформить выплату дивидендов?
- на какую статью НК можно ссылаться в данной операции и ставке налогов?
Как будут облагаться услуги проектирования полученные у нерезидента из России, ОАЭ и Турции?
1) Компания зарегистрированная в Российской федерации оказывает услуги проектирования ТОО зарегистрированному в Республике Казахстан (ОУР, НДС). Будут ли облагаться данные услуги КПН и НДС за нерезидента? при наличии сертификата резидентства?
2) Компании зарегистрированные в ОАЭ/ Турции оказывают услуги проектирования ТОО зарегистрированному в Республике Казахстан (ОУР, НДС). Будут ли облагаться данные услуги КПН и НДС за нерезидента? при наличии сертификата резидентства?
Здравствуйте, подскажите почему одни компании предоставляющие услуги облагаются налогами, а другие компании так же предоставляют услуги но не облагаются налогами?
Если оси выбрали управляющую компанию в виде ТОО по управлению жилым комплексом облагается ли кпн и считается ли облагаемым оборотом по ндс или это освобожденный согласно 394 п,4 , не особо понимаю кто может применить этот пункт?
Добрый день Можете помошь если сотрудник отработал полных 12 месяцев и получает отпускные за 24 дня без отпуска с отзывом, с какого дня можно делать отзыв от отпуска? Можли ли делать отзыв с первого дня отпуска?
Действующий ИП на СНР основе упрощенной декларации, который сдает автомобили в аренду, купил земельный участок с целевым назначением введение крестьянского хозяйства в другом районе, не в районе где прописан и зарегистрирован ИП. Надо ли менять место нахождения ИП в тот район, где находится земельный участок? Необходимо ли СНР основе упрощенной декларации поменять на СНР для производителей сельскохозяйственной продукции. Крестьянские/фермерские хозяйства сдают ФНО 920.00? До покупки ИП сдал ФНО 910.00.
Добрый день. Сотрудник гражданин России работает по удаленной системе. Какие обязательные налоги по заработной плате.
ТОО резидент РК оказывает транспортно-экспедиторские услуги по предоставлению железнодорожных грузовых вагонов резиденту Турции. Договора с КТЖ нет. Для организации перевозок грузов/порожнего подвижного состава по железным дорогам Российской Федерации, Азербайджана, Грузии, Казахстана ТОО РК привлекает компанию, которая является резидентом Литовской Республики. ТОО резидент РК комиссию не выделяет отдельной строкой, а зеркально перевыставляет АВР резиденту Турции с учетом своей маржи. Вопрос Какая будет ставка НДС при реализации услуг? Необходимо облагать услуги от нерезидента (резидент Литовской Республики) КПН и НДС?
ТОО заключило договор на поставку товара, закупаем мы товар в Китае и экспортируем товар в Киргизию. Товар не будет заходить в Казахстан, а на прямую с Китая пойдет в Киргизию. Как нам правильно посадить приход товара и сделать реализацию на экспорт?
Нужно ли регистрировать ИП в Актау, если у ИП уже есть квартира в Алматы, которую он сдает в аренду?
Предприниматель зарегистрировал ИП в г. Алматы. сдает квартиру в аренду. А также у него есть квартира в г. Актау, нужно ли ему РЕГИСРИРОВАТЬ дополнительно ИП в г.Актау
Добрый день! ТОО ОУР, НДС! 30.11.2019. мы купили служебный автомобиль Санта фе у ТОО САРЫАРКААВТОПРОМ за 13 790 000 тенге без НДС, оприходовали как ОС. 02.10.2024 продали авто физ лицу за 11 млн. Физ. Лицо, которому мы продали авто не требует от нас выписки ЭСФ. Но, с другой стороны, получается это наша реализация, а значит доход. Нужно ли выписывать ЭСф, если выписывать, то НДС указывать или нет? Мы же плательщики НДС, значит надо в ЭСФ указать сумму НДС 1 178 571,43 тенге в том числе? Как все отразить в форме 300.00 и 100.00?
Ситуация: У нашей компании случаются встречи с партнерами вне стен офиса, в ресторанах, кафе и т.д. Здесь всегда возникает вопрос, как оформлять понесенные на встречу расходы. Особенно актуальны вопросы что учитывать в качестве представительских расходов. в НК РК не нашла таких ограничений.
Вопрос: Можно ли отнести к представительским расходам обед, ужин в ресторане с партнерами? Можно ли парнтерам купить сувениры за счет компании и отнести на вычет?
Здравствуйте. 1 октября 24 года открыли новую фирму ТОО. В Уставе указан один учредитель, он же является директором. Уставной капитал равен 10 000 000 тенге, который, указано в уставе, до момента регистрации Товарищества оплачен полностью. На самом деле он еще не внесен. Раньше можно было внести УК в течение года. Какие то законодательные изменения есть в этом вопросе, подскажите пожалуйста. Также год остался или нет. А также можно ли его уменьшить если учредитель один? Обязательна ли перерегистрация ТОО в этом случае? И как и кто контролирует пополнение УК, пополнен он или нет.
ТОО, общеустановленный режим,плательщик НДС место регистрации и фактическое нахождение ТОО г.Алматы. Вопрос: Сотрудник (советник директора) он же и учредитель живет в г.Москва, у нас числиться как штатный работник, работает дистанционно или онлайн как можно назвать незнаю, Был на командировке летом по маршруту Москва-Астана-Алматы-Москва,а так же была командировке по маршруту г.Москва-Тблиси-Москвы.Как надо оформить командировку, возможна ли так его назвать как командировка, и суточные каком размере должно быть? Можно со ссылкой на НПА? Как можно оформить командировки в таких случаях?
ТОО попало в список по биометрии при выписки эсф. Биометрию получается получить только на директора ТОО. И каждый раз при отправке необходимо ее проходить ежедневно. Отправкой занимается главный.бух через базу 1с. Возможно ли чтоб биометрию проходил гл.бух и если да, то как это сделать?
ТОО, ОУР, резидент РК, плательщик НДС У ТОО есть ГТД с большим количеством товаров и ведение виртуального склада. При создании в 1С ЭДВС на основании ГТД на все товары в столбце номер товарной позиции ставится одинаковый номер 1/1 и соответственно приходится номера вставлять вручную. 1. Можно ли какой-то настройкой в 1С автоматизировать этот процесс, чтоб номера товарных позиций присваивались автоматически в ЭДВС из ГТД?
Ранее задавала вопрос по использованию франшизы. А может ли ИП имеющее товарный знак, заключить лицензионный договор на него с разными ИП - ресторанами, тк у нас сеть. И что пройдет лучше в плане дробления бизнеса, лицензионный договор или же франшиза. Где условия надежней?
ТОО работает по СНР для сельхозтоваропроизводителей и является плательщиком НДС. При осуществлении деятельности приобретаются товары,материалы,услуги неиспользуемые в предпринимательской деятельности и по которым НДС в зачет не разрешен. Как в этом случае оприходовать ТРУ и НДС? Можно ли этот НДС по товарам и материалам отнести на счета запасов, по услугам на счета затрат или их нужно отражать отдельно на счетах 1420 и потом списывать на затраты не относящиеся к вычетам?
ИП на розничном и является основателем сети ресторанов. На каждой точке имеется свое ИП на разных людей, а то и 2. Имеет товарный знак который запатентован. Может ли это ИП основатель продать всем остальным ИП франшизу? Так как грозит в следующем году запрет на дробление бизнеса. Что нужно для франшизы, как ее открывают и продают?
ТОО, ОУР, плательщик НДС, деятельность игорный бизнес (БК). Расчет и уплата НДС согласна 410 статье рассчитывается математическим способом. Но у ТОО была реализация прочих услуг (аренда) с НДС. Данный начисленный НДС по прочим услугам надо ли отдельно 300 форме показать и уплатить?
Материал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.