По какому курсу отразить поступление услуг из РФ и оплатить НДС и КПН за нерезидента?
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
ТОО , ОУР, плательщик НДС, резидент РФ оказывает нам услуги на территории РФ, выплачен аванс.
1. По какому курсу отразить поступление услуг в учёте и по какому курсу определить базу для НДС за нерезидента, базу для КПН у источника выплаты за нерезидента?
2. Возможна ли разница между формой 300 и формой 100 в данном случае?
Ответ 1. В данном случае необходимо понимать, что для целей бухгалтерского учета и для определения базы по КПН и НДС, будут приниматься различные курсы валюты. Так например, для отражения в бухгалтерском учете необходимо учитывать положения МСФО IAS 21 "Влияние валютных разниц". В соответствии с...
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Получите полный доступ ко всем ресурсам нашего сайта ВСЕГО за 12500 тенге на 24 часа.
В рамках этого периода вам будет БЕСПЛАТНО доступно:
- телефонная консультация
- База вопросов ответов
- Бесплатные вебинары
- Калькуляторы
- Статьи для бухгалтера
- Шаблоны документов
- Проверка контрагентов
- Шпаргалки бухгалтера
- Авторские регистры НУ
- Кадровые документы
- Инструментарий
- Календари
ДОКУМЕНТ ПОКАЗАН НЕ ПОЛНОСТЬЮ!
Для продолжения просмотра авторизуйтесь с действительной подпиской.
Оформите подписку и получите доступ ко всем материалам на 1 год бесплатно!
Оформить подпискуМатериал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.