Вопрос-Ответ
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
ДД! Ситуация: ФЛ имеет за задолженность перед ИП(на упрощенке) в сумме 100 млн тенге за оказанные услуги., не знаает как рассчитаться.
1 вариант: Допустим ФЛ подарит ИПшнику свой собственный автомобиль стоимостью 100 млн.тенге. Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить сделку между ФЛ и ИП (на упрощенке) на дарение авто. Как Ип примет эту машину, как отразит в своем учете? Будет ли он платить налоги, как за полученный доход. Чем это чревато для ИП?
2 вариант Допустим ФЛ подарит ФЛ свой собственный автомобиль стоимостью 100 млн.тенге. Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить сделку между ФЛ и ФЛ на дарение авто. Как ФЛ примет эту машину, будет ли он платить налоги, как за полученный доход. Чем это чревато для принимающего автомашину?
3 вариант ФЛ со своего личного счета перечислит в ИП 100 млн, для этого ему нужно основание, что он напишет в ПП, можно ли так оформлять сделки? А как ИП примет эти 100 млн, он будет после этого по 910 форме платить 3% как полученный доход?
4 вариант ФЛ со своего личного счета перечислит в ФЛ 100 млн, для этого ему нужно основание, можно ли так оформлять сделки? А как ФЛ примет эти 100 млн, он будет после этого по 910 форме платить 3% как полученный доход Вообще как лучше оформить сделку, чтобы не было проблем ни одной, ни другой стороне?
ТОО (ОУР, плательщик НДС) в 2024 году осуществило оценку недвижимого имущества (офиса) с целью отделения стоимости земли от стоимости здания путем привлечения независимого оценщика, который выставил документы на 30 000 тенге. Надо ли списать 30 000 тенге на счет 7210? Каким документом и какой проводкой отразить в 1С отдельно стоимость земли. Первоначальная стоимость здания в декабре 2023 года отражена в 1С общей сумме согласно договора купли-продажи.
В ТОО на общеустан режиме умер единственный участник, он же директор. Наследники обратились к нотариусу об открытии наследства. На время вступления наследников в права наследования (6 мес) по заявлению наследников нотариус выносит ПОСТАНОВЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО НАСЛЕДСТВОМ, а именно 100% долей участия умершего в ТОО. Доверительному управлящему за услуги назначается вознаграждение 100тыс тенге в месяц. В справке о гос рег юр лица руководителем выходит доверительный управляющий наследством. В кабинете налогоплательщика ТОО в рег данных также ответственное лицо значится доверительный управляющий наследством.
Вопрос: 1. Какое правовое регулирование доверит управляющего наследством в бух учете ?
2. Обязаны ли мы принимать его в штат ? Если да, то кем? Директором ? Он сам себя должен назначить ? Следовательно будет начисляться зарплата, а у него уже и так имеется вознаграждение по Постановлению от наследников.
3. Можем ли мы не принимать его в штат ? Тогда как ? Может ли ТОО быть без директора ?
4. Если его не брать в штат, то кто будет у него удерживать и начислять налоги по вознаграждению ? Ведь в постановление о назначении доверительного управляющего сторонами являются наследники, доверительный управляющий и нотариус. ТОО не является стороной и вознаграждение доверит управляющий получает не от ТОО, а от наследников.
5. Как в налог отчетности отражать доверит управляющего наследством ?
ИП купил товар (фрукты , сухофрукты) с рынка без документов, реализовал товар ТОО. ТОО дальше продал -ТОО все по ЭСФ. Вопрос: как быть ИП если товар периодически закупает без документов, т.е. кто ему продает отказывается выписывать документы, но время от времени приходиться закупаться. Если ИП на упрощенном режиме (даже если на ОУР), как быть с товаром без документа. Считается ли товар имущественным доходом и возможно ли этот товар при СНР обложить 3% и далее продать (если ОУР 10%) ? Как можно объяснить Налоговой происхождения товар. Какой есть выход?
Можно ли применять налоговый вычет, если у сотрудника ИП на упрощенном режиме налогообложения?
Добрый день! Устроился на работу сотрудник у которого есть ИП упрощенный режим, можно ли применять вычеты на ИПН?
Генеральный директор он же единственный учредитель хочет оказать помощь сотруднику (у сотрудника ребенок инвалид).
Есть ли какие то установленные денежные лимиты при выплате благотворительной помощи?
ТОО должен оформить приказ и решение на выдачу денег?
И какие документы должен предоставить родитель ребенка?
И как выдать сумму наличными или перечислением?
ТОО на ОУР плательщик ндс. В 4 квартале 2023 года приобрели услуги у нерезидента . НДС и КПН уплатили. Сдали дополнительную фно 300.00 . В строке 300.00.025 и 300.00.026 допущены ошибки по моему мнению . Как исправить ситуацию? Верно ли заполнен отчет?
Компания-резидент, участник МФЦА. Компания приняла сотрудника с инвалидностью II группы. согласно заявления, сотрудник дает согласие на удержание и перечисление ОПВ. Как правильно перечислять ОПВ в ГЦВП? Также, можем ли удерживать стандартный 14 МЗП и 882 МРП? Какие заявления нужны от сотрудника?
Каковы сроки сдачи формы 250.00?
Ипэшникам 28.04.2024 на сотовый звонил робот с УГД и в срочном порядке просили сдать 250 форму за 2023г. Вопрос: сроки сдачи в электронном виде у них же до 15,09, почему звонят и требуют? Ип на упрощенке, кто то на розничном, имущества и счетов за границей не имеют, имущество и земли здесь не продавались. Почему наводят такую панику на людей?
Компания турагент (ОУР, НДС-пропорц.), продвигает и реализует туристский продукт, сформированный туристским оператором РК на основании агентского договора на реализацию туристского продукта. Компания турагент находится в процессе получения туроператорской лицензии только по внутреннему (въездному) туризму.
1. Возникает ли необходимость компании турагенту перехода на раздельный метод учета по НДС, согласно пп.7 п.2 ст 407 и пп.15 ст.394?
2. Прошу дать информацию по процессу перехода и разнице в учете.
Компания оплачивает сотовую связь сотрудникам согласно приказа. Как правильно эти оплаты провести в 1С?
Необходимо ли при достижении пенсионного возраста сотруднику считать ОПВ за несколько дней месяца?
Сотруднику компании 9 мая 2024 год исполнилось 63 года, т.е. он достиг пенсионного возраста. В программе 1С в карточке сотрудника установлено, что с 09 мая: галочка Пенсионер. Вопрос: Необходимо ли работодателю исчислять и уплачивать ОПВ, СО, Взносы ОСМС и отчисления ОСМС за 9 дней мая? т.к. программа 1с с начала мая не считает уже данные отчисления и взносы.
Может ли сотрудник купить программу у нерезидента и оплатить своей картой с целью перепродажи?
ТОО, ОУР, плательщик НДС. Может ли сотрудник купить на сайте нерезидента ПО для перепродажи своей мультивалютной картой? Какие налоговые обязательства возникают? Какие риски имеет компания при продаже данного программного обеспечения?
Добрый день. У нас такая ситуация 2006-м году ТОО была оформлена 40 соток земли по балансовой стоимости 5296600тг. 2013-м году был подарен 12 соток земли и 2 здании(здании тоже были подарены с землей). но не предупредили бухгалтерию. теперь со стороны бухгалтерии за все эти года сдавались отчеты 100.00, 700.00, 701.00 .и оплачивали налоги на землю и здания. в отчетах за все года показывали что они у нас числятся и уменьшали в( ФА) амортизацию в 100.00форме. наша организация сдает в аренду территорию 28соток.
1. Подскажите пожалуйста если я сдам дополнительно минусом 100.00, 700.00,701.00.в 100.00 форме последние 3 года если возьму.(21-й 22-й 23-й год.) какую сумму я должна отразить земли и здании подаренной в доход, и какую сумму я должна убрать фиксированных активов за 2013-й год или за 2021-й год?
2. как это всё отразить бухгалтерии так как на балансе бухгалтерии до сих пор сидят подаренные участок и две здании.
3. или как можно это все отразить по другому ?
Добрый день! Нами за 2022 год была сдана ФНО 101.01 по услуги с нерезидентом, Не начисляя КПН за нерезидента за услуги, применяя Конвенцию с государством США Флорида. Руководитель заверил, что будет получен Сертификат резиденства. Однако к марту 2023 года, сертификат так и не был получен, мы сдали доп отчеты и оплатили КПН за нерезидента и пени. Теперь в апреле 2024 года, Компания из США высылает нам Сертификат резидентства за 2022 год, датируют они 25 мартом 2024 года. Вопрос: можем мы использовать этот сертификат резидентства, для применения Конвенции, сделать доп отчеты и подать заявления на возврат переплаченных налогов?
Какие налоги будут возникать при заключении договора ГПХ с нерезидентом на проведение лекций?
ТОО,оказывающее услуги по дополнительному обучение (курсы) наняло по договору ГПХ нерезидента физ лицо на позицию лектор.
1).Физ лицо имеет вид на жительство в РК и находится в РК.
2).Физ лицо не имеет вид на жительство, приезжает по договору гпх оказать услуги в части ведения лекций.Вопрос: какие налоги возникают у ТОО в первом и втором случае?
Здравствуйте. На балансе нашей компании, ТОО, числится старая машина, постоянно нуждающаяся в ремонте. На данный момент наш директор хочет купить новую машину на компанию. В Тойоте центр на данный момент проходит акция, продаешь им старую машину и покупаешь новую. Но акция распространяется только на физ.лица. Директор делает перерегистрацию машины с нашей компании на физ.лицо, на себя как на единственного учредителя. Продает Тойоте центр и покупает новую машину на себя. Далее необходимо сделать перерегистрацию машины с директора на компанию. Распишите, пожалуйста, пошаговые действия по этой сделке в 1С и какие подтверждающие документы должны быть? Остаточная стоимость ос 7 700 000. А оценили машину в 10 000 000 тенге. Т. Е. Договор купли продажи на физ лицо будет на эту сумму
Здравствуйте! ТОО (ОУР, НДС) директору перечисляем деньги в тенге на карту в подотчет, за границей в командировке оплачивает за проживание в гостинице (есть чеки) своей картой в валюте. Есть ли у нас обязательства указывать в ФНО 101.04 эти расходы по коду вид дохода 1031?
Компания - резидент, участник МФЦА, заключил договор на добровольное медицинское страхование сотрудников резидентов/нерезидентов и на членов их семей. как правильно отразить проводки в 1С? можем ли мы оформлять как РБП или как доход сотрудника в натуральной форме?
Здравствуйте! Наше ТОО приобретает товар из РФ №1 в рамках Таможенного союза, однако товар не вывозит из России, а продает другой компании РФ №2 ( компания (РФ №2) потом продаст данный товар в КЗ, но к нам эта сделка уже не будет иметь отношения), как оплатить НДС, без прохождения границы? или есть ли другой способ оформить данную сделку без вывоза товара из России. (нам необходимо предоставить документы об уплате косвенных налогов Российской компании №1)
Материал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.